

根據中央和自治區關于推進政府預算信息公開的決策部署,經柳江區財政局匯總,柳江區所有編制部門預算的各鄉鎮及區直各部門,包括行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)、事業單位和其他單位使用一般公共預算撥款安排的公務接待費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費(以下簡稱“三公”經費)2017年年初預算安排情況如下:
2017年柳江區一般公共預算安排的“三公”經費支出預算共2506萬元,比2016年初預算2773萬元減少267萬元,下降9.6%。其中:公務接待費1306萬元,同比減少324萬元,下降19.9%;因公出國(境)經費0萬元,同比無變化;公務用車購置費69萬元,同比增加69萬元;公務用車運行維護費1131萬元,同比減少12萬元,下降1.0%。2017年公務接待費及公務用車運行維護費預算較上年減少的原因主要是各部門貫徹落實黨政機關厲行節約有關要求,進一步從嚴控制和壓縮“三公”經費支出;公務用車購置費預算增加的原因主要是,2016年因實行公車制度改革而暫停公車購置審批,因此2016年未安排公務用車購置計劃,2017年根據公車制度改革完成情況及單位公車配備需求情況安排公車購置計劃。
根據中央和自治區關于推進政府預算信息公開的決策部署,經柳江區財政局匯總,柳江區所有編制部門預算的各鄉鎮及區直各部門,包括行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)、事業單位和其他單位使用一般公共預算撥款安排的公務接待費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費(以下簡稱“三公”經費)2017年年初預算安排情況如下:
2017年柳江區一般公共預算安排的“三公”經費支出預算共2506萬元,比2016年初預算2773萬元減少267萬元,下降9.6%。其中:公務接待費1306萬元,同比減少324萬元,下降19.9%;因公出國(境)經費0萬元,同比無變化;公務用車購置費69萬元,同比增加69萬元;公務用車運行維護費1131萬元,同比減少12萬元,下降1.0%。2017年公務接待費及公務用車運行維護費預算較上年減少的原因主要是各部門貫徹落實黨政機關厲行節約有關要求,進一步從嚴控制和壓縮“三公”經費支出;公務用車購置費預算增加的原因主要是,2016年因實行公車制度改革而暫停公車購置審批,因此2016年未安排公務用車購置計劃,2017年根據公車制度改革完成情況及單位公車配備需求情況安排公車購置計劃。