

中共柳江縣委宣傳部2016年部門預算說明
一、基本情況
(一)機構設置
內設機構共5個:辦公室、理論股、宣傳股、精神文明建設工作股、未成年人思想道德建設工作股。所屬事業(yè)單位共2個:縣委《柳江新聞》編輯部、互聯網新聞傳播研究中心。
(二)基本職能
指導全縣理論學習、理論宣傳、理論教育、理論研究的規(guī)劃工作,編寫黨員、干部教育材料,并在理論學習、理論研究、理論宣傳政策方面實施指導;負責新聞宣傳宏觀指導的管理,正確引導社會輿論,對全縣新聞隊伍建設的管理,指導協調新聞部門的工作;從宏觀上指導文化和精神產品的管理工作及從宏觀指導對文化市場的管理;規(guī)劃、部署全縣的思想政治工作、國防教育,推薦宣傳先進典型,會同有關部門研究和改進思想政治工作;規(guī)劃、部署全縣社會主義精神文明建設和“掃黃打非”工作;制定有關創(chuàng)建文明縣城、文明村(鎮(zhèn))、文明單位規(guī)劃,組織、指導全縣開展群眾性社會主義精神文明建設活動;組織協調全縣各部門共同做好未成年人思想道德建設工作。受縣委委托,協同縣委組織部管理新聞、文化部門的領導干部,指導這些部門領導班子的建議設;對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見;制定培訓規(guī)劃并組織對全縣基層宣傳干部的培訓;聯系宣傳文化系統的知識分子,配合有關部門做好知識分子工作;負責管理、組織、協調、指導全縣對外宣傳和新聞發(fā)布工作,負責全縣對外宣傳工作布置,加強互聯網新聞宣傳工作;貫徹宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的方針;指導宣傳文化系統制訂地方性政策;按照中央、自治區(qū)黨委、市委和縣委的統一工作部署,協調宣傳文化系統各部門之間的工作關系;對直屬單位實施領導和管理。
(三)人員構成情況
縣委宣傳部黨政群機關核定編制數為13人現實有人員12人;縣委《柳江新聞》編輯部核定事業(yè)編制5人,現實有3人;互聯網新聞傳播研究中心核定事業(yè)編制3人,現實有2人。離退休人員7人,公益性崗位1人。
(四)預算編制原則
遵循縣財政預算制定的指導思想和編制原則,確保人員經費和機構正常運轉。
二、關于宣傳部2016年收支預算總表的說明
宣傳部預算實行綜合預算,反映宣傳部機關和2個下屬事業(yè)單位所有的收入和支出預算。
(一)2016年收入預算總計3952390元。其中:
1. 公共財政預算資金3952390元,主要是經費撥款3952390元。
(二)2015年支出預算總計3952390元。其中:
1. 一般公共服務3476387元。
2. 社會保障和就業(yè)314990元。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生61928元。
6. 住房保障支出99085元。
三、關于縣委宣傳部2016年公共財政預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映宣傳部年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年縣委宣傳部年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計3952390元。其中:
(一)基本支出1417390元。主要用于在職和離退休人員工資,社會保障繳費、住房公積金支出。
(二)項目支出2535000元。主要用于一般行政管理事務、與新華社、中新社、廣西新聞網、廣西日報合作、柳州日報·《柳江新聞》專版、《創(chuàng)業(yè)柳江》、縣委中心組學習和精神文明建設支出等等。
四、關于宣傳部2016年項目支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映宣傳部年度部門預算中項目支出預算的總體情況,按照資金來源劃分。
2016年宣傳部年度部門預算中項目支出預算共計3952390萬元。其中:
(一)公共財政預算撥款3952390元,主要是經費撥款3952390元。
五、關于宣傳部2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明
本表按“三公”經費分項編制,反映宣傳部年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。
2016年宣傳部年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計35625元。其中:
(一)因公出國(境)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。
(二)公務接待費35625元,比上年增加0萬元。
(三)公務用車費0元,其中:
1. 公務用車運行費0萬元,比上年增加0萬元.
2. 公務用車購置費0萬元,比上年增加)0萬元。
中共柳江縣委宣傳部2016年部門預算說明
一、基本情況
(一)機構設置
內設機構共5個:辦公室、理論股、宣傳股、精神文明建設工作股、未成年人思想道德建設工作股。所屬事業(yè)單位共2個:縣委《柳江新聞》編輯部、互聯網新聞傳播研究中心。
(二)基本職能
指導全縣理論學習、理論宣傳、理論教育、理論研究的規(guī)劃工作,編寫黨員、干部教育材料,并在理論學習、理論研究、理論宣傳政策方面實施指導;負責新聞宣傳宏觀指導的管理,正確引導社會輿論,對全縣新聞隊伍建設的管理,指導協調新聞部門的工作;從宏觀上指導文化和精神產品的管理工作及從宏觀指導對文化市場的管理;規(guī)劃、部署全縣的思想政治工作、國防教育,推薦宣傳先進典型,會同有關部門研究和改進思想政治工作;規(guī)劃、部署全縣社會主義精神文明建設和“掃黃打非”工作;制定有關創(chuàng)建文明縣城、文明村(鎮(zhèn))、文明單位規(guī)劃,組織、指導全縣開展群眾性社會主義精神文明建設活動;組織協調全縣各部門共同做好未成年人思想道德建設工作。受縣委委托,協同縣委組織部管理新聞、文化部門的領導干部,指導這些部門領導班子的建議設;對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見;制定培訓規(guī)劃并組織對全縣基層宣傳干部的培訓;聯系宣傳文化系統的知識分子,配合有關部門做好知識分子工作;負責管理、組織、協調、指導全縣對外宣傳和新聞發(fā)布工作,負責全縣對外宣傳工作布置,加強互聯網新聞宣傳工作;貫徹宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的方針;指導宣傳文化系統制訂地方性政策;按照中央、自治區(qū)黨委、市委和縣委的統一工作部署,協調宣傳文化系統各部門之間的工作關系;對直屬單位實施領導和管理。
(三)人員構成情況
縣委宣傳部黨政群機關核定編制數為13人現實有人員12人;縣委《柳江新聞》編輯部核定事業(yè)編制5人,現實有3人;互聯網新聞傳播研究中心核定事業(yè)編制3人,現實有2人。離退休人員7人,公益性崗位1人。
(四)預算編制原則
遵循縣財政預算制定的指導思想和編制原則,確保人員經費和機構正常運轉。
二、關于宣傳部2016年收支預算總表的說明
宣傳部預算實行綜合預算,反映宣傳部機關和2個下屬事業(yè)單位所有的收入和支出預算。
(一)2016年收入預算總計3952390元。其中:
1. 公共財政預算資金3952390元,主要是經費撥款3952390元。
(二)2015年支出預算總計3952390元。其中:
1. 一般公共服務3476387元。
2. 社會保障和就業(yè)314990元。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生61928元。
6. 住房保障支出99085元。
三、關于縣委宣傳部2016年公共財政預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映宣傳部年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年縣委宣傳部年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計3952390元。其中:
(一)基本支出1417390元。主要用于在職和離退休人員工資,社會保障繳費、住房公積金支出。
(二)項目支出2535000元。主要用于一般行政管理事務、與新華社、中新社、廣西新聞網、廣西日報合作、柳州日報·《柳江新聞》專版、《創(chuàng)業(yè)柳江》、縣委中心組學習和精神文明建設支出等等。
四、關于宣傳部2016年項目支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映宣傳部年度部門預算中項目支出預算的總體情況,按照資金來源劃分。
2016年宣傳部年度部門預算中項目支出預算共計3952390萬元。其中:
(一)公共財政預算撥款3952390元,主要是經費撥款3952390元。
五、關于宣傳部2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明
本表按“三公”經費分項編制,反映宣傳部年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。
2016年宣傳部年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計35625元。其中:
(一)因公出國(境)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。
(二)公務接待費35625元,比上年增加0萬元。
(三)公務用車費0元,其中:
1. 公務用車運行費0萬元,比上年增加0萬元.
2. 公務用車購置費0萬元,比上年增加)0萬元。