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團縣委2016年部門預算說明

來源: 柳江區財政局  |   發布日期: 2016-03-17 17:41   

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團縣委2016年部門預算說明

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一、基本情況

1. 主管部門及所屬事業單位的基本情況: 2002年團縣委進行機構改革(柳江辦發[2002]36號),內設機構共5個(柳江辦發[2002]36號),分別為組織部、宣傳部、青工和青農部、學校少年部、維護青少年權益部,所屬事業單位1個,為柳江縣實施希望工程領導小組辦公室。團縣委的主要職能是:組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益,積極服務黨政中心工作。

2. 人員構成情況:目前在崗在編有4人,書記1名,副書記1名,辦公室主任1名,希望辦干事1名(事業編制)。

3. 預算編制原則合法性原則、真實性原則、完善性原則、科學性原則、透明性原則。

二、關于團縣委(部門)2016年收支預算總表的說明

團縣委部門預算實行綜合預算,反映團縣委(部門)機關和1個下屬事業單位所有的收入和支出預算。

(一)2016年收入預算總計42.42萬元。其中:

1.公共財政預算撥款42.42萬元,主要是經費撥款42.42萬元;

(二)2016年支出預算總計42.42萬元。其中:

1. 按支出功能科目分類:

(1)一般公共服務39.08萬元;

(2)醫療衛生1.28萬元;

(3)住房保障2.06萬元;

2. 按支出經濟科目分類:

?(1) 基本支出22.71萬元,包括工資福利支出18.85萬元,商品和服務支出1.79萬元,對個人和家庭的補助2.07萬元;

(2) 項目支出19.71萬元,包括工資福利支出1.44萬元,商品和服務支出18.27萬元

三、關于團縣委(部門)2016年公共財政預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制,反映××(部門)年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。

2016年團縣委(部門)年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計42.42萬元。其中:

(一)基本支出22.71萬元。主要是用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助;

(二)項目支出19.71萬元。主要是用于工資福利支出、商品和服務支出。

四、關于團縣委(部門)2016年政府性基金預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制,反映團縣委(部門)年度部門預算中政府性基金預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。

2016年團縣委(部門)年度部門預算中政府性基金預算撥款支出共計0元。

五、關于團縣委(部門)2016年國有資本經營預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制,反映團縣委(部門)年度部門預算中國有資本經營支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。

2016年團縣委(部門)年度部門預算中國有資本經營支出共計0元。

六、關于團縣委(部門)2016年項目支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制,反映團縣委(部門)年度部門預算中項目支出預算的總體情況,按照資金來源劃分。

2016年團縣委(部門)年度部門預算中項目支出預算共計19.71萬元。其中:

(一)公共財政預算撥款19.71萬元,主要是經費撥款19.71萬元,專項收入安排的資金0元;

(二)政府性基金撥款0元;

七、關于團縣委(部門)2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明

本表按“三公”經費分項編制,反映團縣委(部門)年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。

2016年團縣委(部門)年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計1.14萬元。其中:

(一)因公出國(境)費0萬元;

(二)公務接待費1.14萬元,比上年減少0.07萬元,原因是按照八項規定等接待要求,節約接待。

(三)公務用車費0萬元,其中:

1. 公務用車運行費0萬元,比上年減少3.5萬元,原因是20161月起進行公車改革。

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其他
團縣委2016年部門預算說明

來源: 柳江區財政局  |   發布日期: 2016-03-17 17:41   

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團縣委2016年部門預算說明

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一、基本情況

1. 主管部門及所屬事業單位的基本情況: 2002年團縣委進行機構改革(柳江辦發[2002]36號),內設機構共5個(柳江辦發[2002]36號),分別為組織部、宣傳部、青工和青農部、學校少年部、維護青少年權益部,所屬事業單位1個,為柳江縣實施希望工程領導小組辦公室。團縣委的主要職能是:組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益,積極服務黨政中心工作。

2. 人員構成情況:目前在崗在編有4人,書記1名,副書記1名,辦公室主任1名,希望辦干事1名(事業編制)。

3. 預算編制原則合法性原則、真實性原則、完善性原則、科學性原則、透明性原則。

二、關于團縣委(部門)2016年收支預算總表的說明

團縣委部門預算實行綜合預算,反映團縣委(部門)機關和1個下屬事業單位所有的收入和支出預算。

(一)2016年收入預算總計42.42萬元。其中:

1.公共財政預算撥款42.42萬元,主要是經費撥款42.42萬元;

(二)2016年支出預算總計42.42萬元。其中:

1. 按支出功能科目分類:

(1)一般公共服務39.08萬元;

(2)醫療衛生1.28萬元;

(3)住房保障2.06萬元;

2. 按支出經濟科目分類:

?(1) 基本支出22.71萬元,包括工資福利支出18.85萬元,商品和服務支出1.79萬元,對個人和家庭的補助2.07萬元;

(2) 項目支出19.71萬元,包括工資福利支出1.44萬元,商品和服務支出18.27萬元

三、關于團縣委(部門)2016年公共財政預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制,反映××(部門)年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。

2016年團縣委(部門)年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計42.42萬元。其中:

(一)基本支出22.71萬元。主要是用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助;

(二)項目支出19.71萬元。主要是用于工資福利支出、商品和服務支出。

四、關于團縣委(部門)2016年政府性基金預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制,反映團縣委(部門)年度部門預算中政府性基金預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。

2016年團縣委(部門)年度部門預算中政府性基金預算撥款支出共計0元。

五、關于團縣委(部門)2016年國有資本經營預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制,反映團縣委(部門)年度部門預算中國有資本經營支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。

2016年團縣委(部門)年度部門預算中國有資本經營支出共計0元。

六、關于團縣委(部門)2016年項目支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制,反映團縣委(部門)年度部門預算中項目支出預算的總體情況,按照資金來源劃分。

2016年團縣委(部門)年度部門預算中項目支出預算共計19.71萬元。其中:

(一)公共財政預算撥款19.71萬元,主要是經費撥款19.71萬元,專項收入安排的資金0元;

(二)政府性基金撥款0元;

七、關于團縣委(部門)2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明

本表按“三公”經費分項編制,反映團縣委(部門)年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。

2016年團縣委(部門)年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計1.14萬元。其中:

(一)因公出國(境)費0萬元;

(二)公務接待費1.14萬元,比上年減少0.07萬元,原因是按照八項規定等接待要求,節約接待。

(三)公務用車費0萬元,其中:

1. 公務用車運行費0萬元,比上年減少3.5萬元,原因是20161月起進行公車改革。

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