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團(tuán)縣委2016年部門預(yù)算說明
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一、基本情況
1. 主管部門及所屬事業(yè)單位的基本情況: 2002年團(tuán)縣委進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革(柳江辦發(fā)[2002]36號),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共5個(柳江辦發(fā)[2002]36號),分別為組織部、宣傳部、青工和青農(nóng)部、學(xué)校少年部、維護(hù)青少年權(quán)益部,所屬事業(yè)單位1個,為柳江縣實施希望工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。團(tuán)縣委的主要職能是:組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年合法權(quán)益,積極服務(wù)黨政中心工作。
2. 人員構(gòu)成情況:目前在崗在編有4人,書記1名,副書記1名,辦公室主任1名,希望辦干事1名(事業(yè)編制)。
3. 預(yù)算編制原則合法性原則、真實性原則、完善性原則、科學(xué)性原則、透明性原則。
二、關(guān)于團(tuán)縣委(部門)2016年收支預(yù)算總表的說明
團(tuán)縣委部門預(yù)算實行綜合預(yù)算,反映團(tuán)縣委(部門)機(jī)關(guān)和1個下屬事業(yè)單位所有的收入和支出預(yù)算。
(一)2016年收入預(yù)算總計42.42萬元。其中:
1.公共財政預(yù)算撥款42.42萬元,主要是經(jīng)費撥款42.42萬元;
(二)2016年支出預(yù)算總計42.42萬元。其中:
1. 按支出功能科目分類:
(1)一般公共服務(wù)39.08萬元;
(2)醫(yī)療衛(wèi)生1.28萬元;
(3)住房保障2.06萬元;
2. 按支出經(jīng)濟(jì)科目分類:
?(1) 基本支出22.71萬元,包括工資福利支出18.85萬元,商品和服務(wù)支出1.79萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助2.07萬元;
(2) 項目支出19.71萬元,包括工資福利支出1.44萬元,商品和服務(wù)支出18.27萬元
三、關(guān)于團(tuán)縣委(部門)2016年公共財政預(yù)算支出預(yù)算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映××(部門)年度部門預(yù)算中公共財政預(yù)算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中公共財政預(yù)算撥款支出共計42.42萬元。其中:
(一)基本支出22.71萬元。主要是用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助;
(二)項目支出19.71萬元。主要是用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。
四、關(guān)于團(tuán)縣委(部門)2016年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中政府性基金預(yù)算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中政府性基金預(yù)算撥款支出共計0元。
五、關(guān)于團(tuán)縣委(部門)2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中國有資本經(jīng)營支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中國有資本經(jīng)營支出共計0元。
六、關(guān)于團(tuán)縣委(部門)2016年項目支出預(yù)算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中項目支出預(yù)算的總體情況,按照資金來源劃分。
2016年團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中項目支出預(yù)算共計19.71萬元。其中:
(一)公共財政預(yù)算撥款19.71萬元,主要是經(jīng)費撥款19.71萬元,專項收入安排的資金0元;
(二)政府性基金撥款0元;
七、關(guān)于團(tuán)縣委(部門)2016年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明
本表按“三公”經(jīng)費分項編制,反映團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算的總體情況。
2016年團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計1.14萬元。其中:
(一)因公出國(境)費0萬元;
(二)公務(wù)接待費1.14萬元,比上年減少0.07萬元,原因是按照八項規(guī)定等接待要求,節(jié)約接待。
(三)公務(wù)用車費0萬元,其中:
1. 公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元,比上年減少3.5萬元,原因是2016年1月起進(jìn)行公車改革。
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團(tuán)縣委2016年部門預(yù)算說明
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一、基本情況
1. 主管部門及所屬事業(yè)單位的基本情況: 2002年團(tuán)縣委進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革(柳江辦發(fā)[2002]36號),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共5個(柳江辦發(fā)[2002]36號),分別為組織部、宣傳部、青工和青農(nóng)部、學(xué)校少年部、維護(hù)青少年權(quán)益部,所屬事業(yè)單位1個,為柳江縣實施希望工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。團(tuán)縣委的主要職能是:組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年合法權(quán)益,積極服務(wù)黨政中心工作。
2. 人員構(gòu)成情況:目前在崗在編有4人,書記1名,副書記1名,辦公室主任1名,希望辦干事1名(事業(yè)編制)。
3. 預(yù)算編制原則合法性原則、真實性原則、完善性原則、科學(xué)性原則、透明性原則。
二、關(guān)于團(tuán)縣委(部門)2016年收支預(yù)算總表的說明
團(tuán)縣委部門預(yù)算實行綜合預(yù)算,反映團(tuán)縣委(部門)機(jī)關(guān)和1個下屬事業(yè)單位所有的收入和支出預(yù)算。
(一)2016年收入預(yù)算總計42.42萬元。其中:
1.公共財政預(yù)算撥款42.42萬元,主要是經(jīng)費撥款42.42萬元;
(二)2016年支出預(yù)算總計42.42萬元。其中:
1. 按支出功能科目分類:
(1)一般公共服務(wù)39.08萬元;
(2)醫(yī)療衛(wèi)生1.28萬元;
(3)住房保障2.06萬元;
2. 按支出經(jīng)濟(jì)科目分類:
?(1) 基本支出22.71萬元,包括工資福利支出18.85萬元,商品和服務(wù)支出1.79萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助2.07萬元;
(2) 項目支出19.71萬元,包括工資福利支出1.44萬元,商品和服務(wù)支出18.27萬元
三、關(guān)于團(tuán)縣委(部門)2016年公共財政預(yù)算支出預(yù)算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映××(部門)年度部門預(yù)算中公共財政預(yù)算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中公共財政預(yù)算撥款支出共計42.42萬元。其中:
(一)基本支出22.71萬元。主要是用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助;
(二)項目支出19.71萬元。主要是用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。
四、關(guān)于團(tuán)縣委(部門)2016年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中政府性基金預(yù)算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中政府性基金預(yù)算撥款支出共計0元。
五、關(guān)于團(tuán)縣委(部門)2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中國有資本經(jīng)營支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中國有資本經(jīng)營支出共計0元。
六、關(guān)于團(tuán)縣委(部門)2016年項目支出預(yù)算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中項目支出預(yù)算的總體情況,按照資金來源劃分。
2016年團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中項目支出預(yù)算共計19.71萬元。其中:
(一)公共財政預(yù)算撥款19.71萬元,主要是經(jīng)費撥款19.71萬元,專項收入安排的資金0元;
(二)政府性基金撥款0元;
七、關(guān)于團(tuán)縣委(部門)2016年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明
本表按“三公”經(jīng)費分項編制,反映團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算的總體情況。
2016年團(tuán)縣委(部門)年度部門預(yù)算中財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計1.14萬元。其中:
(一)因公出國(境)費0萬元;
(二)公務(wù)接待費1.14萬元,比上年減少0.07萬元,原因是按照八項規(guī)定等接待要求,節(jié)約接待。
(三)公務(wù)用車費0萬元,其中:
1. 公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元,比上年減少3.5萬元,原因是2016年1月起進(jìn)行公車改革。
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