柳江縣文聯2016年部門預算說明
一、基本情況
1.縣文聯是由全縣性文學藝術家協會和產業(行業)文聯組成的人民團體,是黨和政府聯系文學藝術家的橋梁和紐帶。縣文聯由縣委領導,縣委宣傳部代管。機構內設2個職能組:辦公、聯絡組和組織、創編組。其機關主要職責是,堅持貫徹黨的“雙百”方針和“二為”方向,落實黨中央各項文藝方針、政策,指導文聯直屬協會工作,履行文聯聯絡、協調、服務職責。2.人員構成情況
縣文聯現有主席、副主席各1名。
3.預算編制原則
縣文聯機關事業編制2名,其中專職主席1名。
二、關于柳江縣文聯2016年收支預算總表的說明
柳江縣文聯預算實行綜合預算,反映柳江縣文聯所有的收入和支出預算。
(一)2016年收入預算總計50.9707萬元。其中:
1.公共財政預算撥款50.9707萬元,主要是經費撥款50.9707萬元,專項收入安排的資金0萬元。
2.政府性基金撥款0萬元。
(二)2016年支出預算總計50.9707萬元。其中:
1. 按支出功能科目分類:
(1)一般公共服務35.1685萬元;
(2)社會保障和就業13.7264萬元;
(3)醫療衛生0.7984萬元;
(4)住房保障支出1.2774萬元;
2. 按支出經濟科目分類:
(1) 基本支出28.1207萬元,包括工資福利支出12.1760萬元,商品和服務支出0.9979萬元,對個人和家庭的補助14.9468萬元。
(2) 項目支出22.8500萬元,包括工資福利支出0萬元。商品和服務支出22.8500萬元。
三、關于柳江縣文聯2016年公共財政預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映柳江縣文聯年度預算中公共財政預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年柳江縣文聯年度預算中公共財政預算撥款支出共計50.9707萬元。其中:
(一)基本支出28.1207萬元。主要是用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。
(二)項目支出22.8500萬元。主要是用于商品和服務支出。
四、(無)
五、(無)
六、關于柳江縣文聯2016年項目支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映柳江縣文聯年度預算中項目支出預算的總體情況,按照資金來源劃分。
2016年柳江縣文聯年度預算中項目支出預算共計22.8500萬元。其中:
(一)公共財政預算撥款22.8500萬元,主要是經費撥款22.8500萬元,專項收入安排的資金0萬元。
(二)政府性基金撥款0萬元。
七、關于柳江縣文聯2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明
本表按“三公”經費分項編制,反映柳江縣文聯年度預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。
2016年柳江縣文聯年度預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計0.4227萬元。其中:
(一)因公出國(境)費0萬元。
(二)公務接待費0.4227萬元,比上年減少0.0273萬元。
(三)公務用車費0萬元,其中:
1. 公務用車運行費0萬元,比上年減少0.6萬元。
2. 公務用車購置費0萬元。