

柳江縣信訪局2016年部門預算說明
一、基本情況
1.主管部門及所屬事業單位的基本情況(機構設置、基本職能、主要工作目標等)。
1.2010年成立中共柳江縣委員會柳江縣人民政府信訪局(江編〔2010〕12號),組織機構代碼00762416-6。
主要職責:
⑴承辦上級黨政機關交辦和縣委、縣人民政府領導同志及縣委辦公室、縣人民政府辦公室交辦的信訪事項;
⑵受理和轉辦人民群眾來信、來訪反映的問題;
⑶對領導同志批示的信訪件的落實情況進行督促、檢查;
⑷協助縣領導做好領導接待群眾來訪工作,并負責對接訪日中領導決定的事項進行督辦,及時將處理結果反饋縣領導;
⑸對重要信訪案件進行督辦、查辦;
⑹及時向縣委、縣人民政府提供重要的信訪信息和社情民意,提出解決問題的意見和建議;
⑺對各鄉(鎮)和縣直部門的信訪工作進行業務指導,對全縣信訪干部進行業務培訓,總結交流信訪工作經驗,不斷提高信訪干部的業務能力;
⑻ 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2.人員構成情況本單位領導干部職工共8名,其中局長1名,副局長2名,工作人員5名(1名工勤人員)。
3.預算編制原則:合法性原則;真實性原則;完善性原則;科學性原則;穩妥性原則;重點性原則;透明性原則;績效性原則。
二、關于柳江縣信訪局2016年收支預算總表的說明
柳江縣信訪局預算實行綜合預算,反映柳江縣信訪局所有的收入和支出預算。
(一)2016年收入預算總計94.1026萬元。其中:
1.公共財政預算撥款94.1026萬元,主要是經費撥款94.1026萬元,專項收入安排的資金0萬元。
2.政府性基金撥款0萬元。
(二)2016年支出預算總計94.1026萬元。其中:
1. 按支出功能科目分類:
(1) 一般公共服務62.8287萬元;
(2) 社會保障和就業22.8811萬元;
(3)醫療衛生3.2280萬元;
(4)住房保障支出5.1648萬元;
2. 按支出經濟科目分類:
(1) 基本支出80.0626萬元,包括工資福利支出48.2439萬元、商品和服務支出3.8538萬元、對個人和家庭的補助27.9649萬元;
(2) 項目支出14.0400萬元,包括商品和服務支出11.0400萬元和其他資本性支出3.0000萬元
三、關于柳江縣信訪局2016年公共財政預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映柳江縣信訪局年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年柳江縣信訪局年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計94.1026萬元。其中:
(一)基本支出80.0626萬元。主要是用于工資福利支出。
(二)項目支出14.0400萬元。主要是用于商品和服務支出。
四、關于柳江縣信訪局2016年政府性基金預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映柳江縣信訪局年度部門預算中政府性基金預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年柳江縣信訪局年度部門預算中政府性基金預算撥款支出共計0萬元。其中:
(一)基本支出0萬元。
(二)項目支出0萬元。
五、關于柳江縣信訪局2016年國有資本經營預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映柳江縣信訪局年度部門預算中國有資本經營支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年柳江縣信訪局年度部門預算中國有資本經營支出共計0萬元。其中:
(一)基本支出0萬元。
(二)項目支出0萬元。
六、關于柳江縣信訪局2016年項目支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映柳江縣信訪局年度部門預算中項目支出預算的總體情況,按照資金來源劃分。
2016年柳江縣信訪局年度部門預算中項目支出預算共計94.1026萬元。其中:
(一)公共財政預算撥款94.1026萬元,主要是經費撥款94.1026萬元,專項收入安排的資金0萬元。
(二)政府性基金撥款0萬元;
七、關于柳江縣信訪局2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明
本表按“三公”經費分項編制,反映柳江縣信訪局年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。
2016年柳江縣信訪局年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計0.5658萬元。其中:
(一)因公出國(境)費0萬元,比上年持平;
(二)公務接待費0.5658萬元,與上年持平。
(三)公務用車費0萬元,其中:
1. 公務用車運行費0萬元,比上年減少2萬元,原因是公車減少。
2. 公務用車購置費0萬元,與上年持平。
柳江縣信訪局2016年部門預算說明
一、基本情況
1.主管部門及所屬事業單位的基本情況(機構設置、基本職能、主要工作目標等)。
1.2010年成立中共柳江縣委員會柳江縣人民政府信訪局(江編〔2010〕12號),組織機構代碼00762416-6。
主要職責:
⑴承辦上級黨政機關交辦和縣委、縣人民政府領導同志及縣委辦公室、縣人民政府辦公室交辦的信訪事項;
⑵受理和轉辦人民群眾來信、來訪反映的問題;
⑶對領導同志批示的信訪件的落實情況進行督促、檢查;
⑷協助縣領導做好領導接待群眾來訪工作,并負責對接訪日中領導決定的事項進行督辦,及時將處理結果反饋縣領導;
⑸對重要信訪案件進行督辦、查辦;
⑹及時向縣委、縣人民政府提供重要的信訪信息和社情民意,提出解決問題的意見和建議;
⑺對各鄉(鎮)和縣直部門的信訪工作進行業務指導,對全縣信訪干部進行業務培訓,總結交流信訪工作經驗,不斷提高信訪干部的業務能力;
⑻ 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2.人員構成情況本單位領導干部職工共8名,其中局長1名,副局長2名,工作人員5名(1名工勤人員)。
3.預算編制原則:合法性原則;真實性原則;完善性原則;科學性原則;穩妥性原則;重點性原則;透明性原則;績效性原則。
二、關于柳江縣信訪局2016年收支預算總表的說明
柳江縣信訪局預算實行綜合預算,反映柳江縣信訪局所有的收入和支出預算。
(一)2016年收入預算總計94.1026萬元。其中:
1.公共財政預算撥款94.1026萬元,主要是經費撥款94.1026萬元,專項收入安排的資金0萬元。
2.政府性基金撥款0萬元。
(二)2016年支出預算總計94.1026萬元。其中:
1. 按支出功能科目分類:
(1) 一般公共服務62.8287萬元;
(2) 社會保障和就業22.8811萬元;
(3)醫療衛生3.2280萬元;
(4)住房保障支出5.1648萬元;
2. 按支出經濟科目分類:
(1) 基本支出80.0626萬元,包括工資福利支出48.2439萬元、商品和服務支出3.8538萬元、對個人和家庭的補助27.9649萬元;
(2) 項目支出14.0400萬元,包括商品和服務支出11.0400萬元和其他資本性支出3.0000萬元
三、關于柳江縣信訪局2016年公共財政預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映柳江縣信訪局年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年柳江縣信訪局年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計94.1026萬元。其中:
(一)基本支出80.0626萬元。主要是用于工資福利支出。
(二)項目支出14.0400萬元。主要是用于商品和服務支出。
四、關于柳江縣信訪局2016年政府性基金預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映柳江縣信訪局年度部門預算中政府性基金預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年柳江縣信訪局年度部門預算中政府性基金預算撥款支出共計0萬元。其中:
(一)基本支出0萬元。
(二)項目支出0萬元。
五、關于柳江縣信訪局2016年國有資本經營預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映柳江縣信訪局年度部門預算中國有資本經營支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年柳江縣信訪局年度部門預算中國有資本經營支出共計0萬元。其中:
(一)基本支出0萬元。
(二)項目支出0萬元。
六、關于柳江縣信訪局2016年項目支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映柳江縣信訪局年度部門預算中項目支出預算的總體情況,按照資金來源劃分。
2016年柳江縣信訪局年度部門預算中項目支出預算共計94.1026萬元。其中:
(一)公共財政預算撥款94.1026萬元,主要是經費撥款94.1026萬元,專項收入安排的資金0萬元。
(二)政府性基金撥款0萬元;
七、關于柳江縣信訪局2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明
本表按“三公”經費分項編制,反映柳江縣信訪局年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。
2016年柳江縣信訪局年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計0.5658萬元。其中:
(一)因公出國(境)費0萬元,比上年持平;
(二)公務接待費0.5658萬元,與上年持平。
(三)公務用車費0萬元,其中:
1. 公務用車運行費0萬元,比上年減少2萬元,原因是公車減少。
2. 公務用車購置費0萬元,與上年持平。