

柳江縣直屬機關工委2016年預算說明
一、基本情況
1.基本情況 縣直機關工作委員會,作為縣委的派出機構,領導縣直黨建工作。下設辦公室、人武部2個職能科室。
2.人員構成情況 書記1名 副書記2名 紀檢委員1名 組織委員1名宣傳委員兼武裝部長1名 主任科員1名 工勤人員1人
3.預算編制原則 行政編制 5人 后勤編制 1人
二、關于機關工委2016年收支預算總表的說明
縣直機關工委預算實行綜合預算,反映機關公文機關所有的收入和支出預算。
(一)2016年收入預算總計89.3999萬元。其中:
1.公共財政預算撥款89.3999萬元,主要是經費撥款89.3999萬元,專項收入安排的資金0萬元。
2.政府性基金撥款0萬元;
(二)2016年支出預算總計85.8999萬元。其中:
1. 按支出功能科目分類:
(1)一般公共服務51.6405萬元;
(2)公共安全0萬元;
2. 按支出經濟科目分類:
(1) 基本支出85.8999萬元,包括工資福利支出46.8895萬元
(2) 項目支出3.5萬元,包括工資福利支出0萬元
三、關于機關工委2016年公共財政預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映機關工委年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年機關工委年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計89.3999萬元。
四、關于機關工委2016年政府性基金預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映部門年度部門預算中政府性基金預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年機關工委年度部門預算中政府性基金預算撥款支出共計0萬元。
五、關于機關工委2016年國有資本經營預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映機關工委年度部門預算中國有資本經營支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年機關工委年度部門預算中國有資本經營支出共計0萬元。
六、關于機關工委2016年項目支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映機關工委年度部門預算中項目支出預算的總體情況,按照資金來源劃分。
2016年機關工委年度部門預算中項目支出預算共計3.5萬元。
七、關于機關工委2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明
本表按“三公”經費分項編制,反映機關工委年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。
2016年××(部門)年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計0.24萬元。其中:
(一)因公出國(境)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元
(二)公務接待費0.24萬元,比上年增加0.03萬元
(三)公務用車費0萬元,其中:
1. 公務用車運行費0萬元,比上年減少萬2元,原因是公務用車改革。
2. 公務用車購置費0萬元,比上年增加(減少)0萬元
柳江縣直屬機關工委2016年預算說明
一、基本情況
1.基本情況 縣直機關工作委員會,作為縣委的派出機構,領導縣直黨建工作。下設辦公室、人武部2個職能科室。
2.人員構成情況 書記1名 副書記2名 紀檢委員1名 組織委員1名宣傳委員兼武裝部長1名 主任科員1名 工勤人員1人
3.預算編制原則 行政編制 5人 后勤編制 1人
二、關于機關工委2016年收支預算總表的說明
縣直機關工委預算實行綜合預算,反映機關公文機關所有的收入和支出預算。
(一)2016年收入預算總計89.3999萬元。其中:
1.公共財政預算撥款89.3999萬元,主要是經費撥款89.3999萬元,專項收入安排的資金0萬元。
2.政府性基金撥款0萬元;
(二)2016年支出預算總計85.8999萬元。其中:
1. 按支出功能科目分類:
(1)一般公共服務51.6405萬元;
(2)公共安全0萬元;
2. 按支出經濟科目分類:
(1) 基本支出85.8999萬元,包括工資福利支出46.8895萬元
(2) 項目支出3.5萬元,包括工資福利支出0萬元
三、關于機關工委2016年公共財政預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映機關工委年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年機關工委年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計89.3999萬元。
四、關于機關工委2016年政府性基金預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映部門年度部門預算中政府性基金預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年機關工委年度部門預算中政府性基金預算撥款支出共計0萬元。
五、關于機關工委2016年國有資本經營預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映機關工委年度部門預算中國有資本經營支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年機關工委年度部門預算中國有資本經營支出共計0萬元。
六、關于機關工委2016年項目支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映機關工委年度部門預算中項目支出預算的總體情況,按照資金來源劃分。
2016年機關工委年度部門預算中項目支出預算共計3.5萬元。
七、關于機關工委2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明
本表按“三公”經費分項編制,反映機關工委年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。
2016年××(部門)年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計0.24萬元。其中:
(一)因公出國(境)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元
(二)公務接待費0.24萬元,比上年增加0.03萬元
(三)公務用車費0萬元,其中:
1. 公務用車運行費0萬元,比上年減少萬2元,原因是公務用車改革。
2. 公務用車購置費0萬元,比上年增加(減少)0萬元