

柳江縣委黨史辦2016年部門預算說明
一、基本情況
1基本情況:本部門為正科級單位、在完成縣委縣政府布置的中心工作任務外,主要業務是負責收集、整理、出版發行柳江縣共產黨的歷史,達到“存史、資政、育人”的作用。
2.人員構成情況:目前本辦有5人,2名領導,3名工作人員。
3.預算編制原則
二、關于黨史辦2016年收支預算總表的說明
黨史辦部門預算實行綜合預算,反映黨史辦機關所有的收入和支出預算。
(一)2016年收入預算總計71.44萬元。其中:
1.公共財政預算撥款71.44萬元,主要是經費撥款71.44萬元。
(二)2016年支出預算總計71.44萬元。其中:
1. 按支出功能科目分類:
(1)一般公共服務56.66萬元;
(2)社會保障和就業9.18萬元;
(3)醫療衛生2.15萬元;
(4)住房保障支出3.45萬元;
2. 按支出經濟科目分類:
(1) 基本支出48.54萬元,包括工資福利支出32.88萬元;商品和服務支出2.42萬元;對個人和家庭的補助13.24萬元。
(2) 項目支出22.90萬元,包括商品和服務支出12.90萬元;其他資本性支出10.0萬元。
三、關于黨史辦2016年公共財政預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映黨史辦年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年黨史辦年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計71.44萬元。其中:
(一)基本支出48.54萬元。主要是用于人員工資,車輛運行維護,日常辦公等。
(二)項目支出22.90萬元。主要是用于成團會議舊址修繕,編纂《中國共產黨柳江縣歷史(1978—2012)》第二卷等支出。
四、關于黨史辦2016年項目支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映黨史辦年度部門預算中項目支出預算的總體情況,按照資金來源劃分。
2016年黨史辦年度部門預算中項目支出預算共計71.44萬元。其中:
(一)公共財政預算撥款71.44萬元,主要是經費撥款71.44萬元。
五、關于黨史辦2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明
本表按“三公”經費分項編制,反映黨史辦年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。
2016年黨史辦年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計1.37萬元。其中:
(一)因公出國(境)費0元。
(二)公務接待費1.37萬元,比上年增加0萬元.
(三)公務用車費0萬元,其中:
1. 公務用車運行費0萬元,比上年增加0萬元.
柳江縣委黨史辦2016年部門預算說明
一、基本情況
1基本情況:本部門為正科級單位、在完成縣委縣政府布置的中心工作任務外,主要業務是負責收集、整理、出版發行柳江縣共產黨的歷史,達到“存史、資政、育人”的作用。
2.人員構成情況:目前本辦有5人,2名領導,3名工作人員。
3.預算編制原則
二、關于黨史辦2016年收支預算總表的說明
黨史辦部門預算實行綜合預算,反映黨史辦機關所有的收入和支出預算。
(一)2016年收入預算總計71.44萬元。其中:
1.公共財政預算撥款71.44萬元,主要是經費撥款71.44萬元。
(二)2016年支出預算總計71.44萬元。其中:
1. 按支出功能科目分類:
(1)一般公共服務56.66萬元;
(2)社會保障和就業9.18萬元;
(3)醫療衛生2.15萬元;
(4)住房保障支出3.45萬元;
2. 按支出經濟科目分類:
(1) 基本支出48.54萬元,包括工資福利支出32.88萬元;商品和服務支出2.42萬元;對個人和家庭的補助13.24萬元。
(2) 項目支出22.90萬元,包括商品和服務支出12.90萬元;其他資本性支出10.0萬元。
三、關于黨史辦2016年公共財政預算支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映黨史辦年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項目支出劃分。
2016年黨史辦年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計71.44萬元。其中:
(一)基本支出48.54萬元。主要是用于人員工資,車輛運行維護,日常辦公等。
(二)項目支出22.90萬元。主要是用于成團會議舊址修繕,編纂《中國共產黨柳江縣歷史(1978—2012)》第二卷等支出。
四、關于黨史辦2016年項目支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映黨史辦年度部門預算中項目支出預算的總體情況,按照資金來源劃分。
2016年黨史辦年度部門預算中項目支出預算共計71.44萬元。其中:
(一)公共財政預算撥款71.44萬元,主要是經費撥款71.44萬元。
五、關于黨史辦2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明
本表按“三公”經費分項編制,反映黨史辦年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。
2016年黨史辦年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計1.37萬元。其中:
(一)因公出國(境)費0元。
(二)公務接待費1.37萬元,比上年增加0萬元.
(三)公務用車費0萬元,其中:
1. 公務用車運行費0萬元,比上年增加0萬元.