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柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

來(lái)源: 柳州市柳江區(qū)財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2025-02-13 16:10   

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第一部分:部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分:里高鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分:名詞解釋

第四部分:里高鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

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第一部分:部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

柳江區(qū)里高鎮(zhèn)人民政府的主要職能是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī),貫徹執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決議、命令及同級(jí)黨委的決定,執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議。編制和執(zhí)行本鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。管理本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作,維護(hù)社會(huì)秩序,保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利,保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。以及法律規(guī)定的其它職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位名稱

單位性質(zhì)(行政、參公、全額撥款事業(yè)單位、差額撥款事業(yè)單位、自收自支事業(yè)單位)

柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)人民政府

行政

柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

全額撥款事業(yè)單位

柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心

全額撥款事業(yè)單位

柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

全額撥款事業(yè)單位

柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)便民服務(wù)中心

全額撥款事業(yè)單位

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第二部分:里高鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

我部門(mén)總收入1751.47萬(wàn)元,總支出1751.47萬(wàn)元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。總收入較上年增長(zhǎng)(減少)101.41萬(wàn)元,減少5.47%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子,減少編外長(zhǎng)聘人員,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。總支出較上年減少5.47%,主要原因是主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子,減少編外長(zhǎng)聘人員,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總收入1751.47萬(wàn)元,較上年減少101.41萬(wàn)元,減少5.47%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子,減少編外長(zhǎng)聘人員,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。部門(mén)收入主要包括:一般公共預(yù)算撥款1747.87萬(wàn)元,占部門(mén)總收入99.79%;其他收入3.60萬(wàn)元占部門(mén)總收入0.21%。

三、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總支出1751.47萬(wàn)元,較上年減少101.41萬(wàn)元,減少5.47%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子,減少編外長(zhǎng)聘人員,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。部門(mén)支出主要包括:一般公共服務(wù)支出916.07萬(wàn)元,占部門(mén)總支出52.30%;社會(huì)保障和就業(yè)支出343.78萬(wàn)元,占部門(mén)總支出19.63%;衛(wèi)生健康支出55.21萬(wàn)元,占部門(mén)總支出3.15%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.58萬(wàn)元,占部門(mén)總支出8.60%;農(nóng)林水支出196.84萬(wàn)元,占部門(mén)總支出11.24%;住房保障支出88.99萬(wàn)元,占部門(mén)總支出5.08%。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25.14萬(wàn)元,同口徑比2024年減少5.05萬(wàn)元,下降16.73%,具體如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排12.00萬(wàn)元,比上年減少3.00萬(wàn)元,下降20.00%,其中:

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排12.00萬(wàn)元,比上年減少3.00萬(wàn)元,下降20.00%,減少的主要原因是落實(shí)進(jìn)一步過(guò)緊日子,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減20%。

(三)公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排5.54萬(wàn)元,比上年減少0.83萬(wàn)元,下降13.03%,減少的主要原因是落實(shí)進(jìn)一步過(guò)緊日子,壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

我部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。我部門(mén)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算208.23萬(wàn)元,較上年減少5.62萬(wàn)元,減少2.63%,減少的主要原因是落實(shí)進(jìn)一步過(guò)緊日子,會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)壓減20%。

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額34.03萬(wàn)元。其中:貨物類采購(gòu)22.03萬(wàn)元、工程類采購(gòu)0.00萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)12.00萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

(一)我部門(mén)2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及本級(jí)項(xiàng)目32個(gè),預(yù)算資金71.35萬(wàn)元;對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算資金0.00萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

項(xiàng)目名稱

預(yù)算數(shù)(單位:萬(wàn)元)

績(jī)效目標(biāo)

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鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果及鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)

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13.50

鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果及鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi),設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.辦公設(shè)備采購(gòu)數(shù)量大于等于3套;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性,定性,合規(guī);質(zhì)量指標(biāo)2.辦公設(shè)備設(shè)備使用率大于等于95%;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)1.項(xiàng)目時(shí)間:本年12月31日前;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.成本預(yù)算控制率,指標(biāo)值100%;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)1.有效推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果及鄉(xiāng)村振興工作順利開(kāi)展;設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.受益群眾滿意度大于或等于95%。

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第三部分:名詞解釋

一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括:政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說(shuō)明

1.一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2.國(guó)防? 反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3.公共安全? 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4.教育? 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5.科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會(huì)保障和就業(yè)? 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9.節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括:環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸? 反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15.自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16.住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲(chǔ)備? 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理? 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分:里高鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

表1:部門(mén)收支總體情況表

表2:部門(mén)收入總體情況表

表3:部門(mén)支出總體情況表

表4:財(cái)政撥款收支總體情況表

表5:一般公共預(yù)算支出情況表

表6:一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8:政府性基金預(yù)算支出情況表

表9:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

表10:政府采購(gòu)預(yù)算表

表11:政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

表12:項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

(詳見(jiàn)附表)

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2025
柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

來(lái)源: 柳州市柳江區(qū)財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2025-02-13 16:10   

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第一部分:部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分:里高鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分:名詞解釋

第四部分:里高鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

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第一部分:部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

柳江區(qū)里高鎮(zhèn)人民政府的主要職能是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī),貫徹執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決議、命令及同級(jí)黨委的決定,執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議。編制和執(zhí)行本鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。管理本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作,維護(hù)社會(huì)秩序,保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利,保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。以及法律規(guī)定的其它職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位名稱

單位性質(zhì)(行政、參公、全額撥款事業(yè)單位、差額撥款事業(yè)單位、自收自支事業(yè)單位)

柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)人民政府

行政

柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

全額撥款事業(yè)單位

柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心

全額撥款事業(yè)單位

柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

全額撥款事業(yè)單位

柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)便民服務(wù)中心

全額撥款事業(yè)單位

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第二部分:里高鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

我部門(mén)總收入1751.47萬(wàn)元,總支出1751.47萬(wàn)元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。總收入較上年增長(zhǎng)(減少)101.41萬(wàn)元,減少5.47%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子,減少編外長(zhǎng)聘人員,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。總支出較上年減少5.47%,主要原因是主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子,減少編外長(zhǎng)聘人員,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總收入1751.47萬(wàn)元,較上年減少101.41萬(wàn)元,減少5.47%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子,減少編外長(zhǎng)聘人員,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。部門(mén)收入主要包括:一般公共預(yù)算撥款1747.87萬(wàn)元,占部門(mén)總收入99.79%;其他收入3.60萬(wàn)元占部門(mén)總收入0.21%。

三、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總支出1751.47萬(wàn)元,較上年減少101.41萬(wàn)元,減少5.47%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子,減少編外長(zhǎng)聘人員,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。部門(mén)支出主要包括:一般公共服務(wù)支出916.07萬(wàn)元,占部門(mén)總支出52.30%;社會(huì)保障和就業(yè)支出343.78萬(wàn)元,占部門(mén)總支出19.63%;衛(wèi)生健康支出55.21萬(wàn)元,占部門(mén)總支出3.15%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.58萬(wàn)元,占部門(mén)總支出8.60%;農(nóng)林水支出196.84萬(wàn)元,占部門(mén)總支出11.24%;住房保障支出88.99萬(wàn)元,占部門(mén)總支出5.08%。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25.14萬(wàn)元,同口徑比2024年減少5.05萬(wàn)元,下降16.73%,具體如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排12.00萬(wàn)元,比上年減少3.00萬(wàn)元,下降20.00%,其中:

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排12.00萬(wàn)元,比上年減少3.00萬(wàn)元,下降20.00%,減少的主要原因是落實(shí)進(jìn)一步過(guò)緊日子,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減20%。

(三)公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排5.54萬(wàn)元,比上年減少0.83萬(wàn)元,下降13.03%,減少的主要原因是落實(shí)進(jìn)一步過(guò)緊日子,壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

我部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。我部門(mén)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算208.23萬(wàn)元,較上年減少5.62萬(wàn)元,減少2.63%,減少的主要原因是落實(shí)進(jìn)一步過(guò)緊日子,會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)壓減20%。

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額34.03萬(wàn)元。其中:貨物類采購(gòu)22.03萬(wàn)元、工程類采購(gòu)0.00萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)12.00萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

(一)我部門(mén)2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及本級(jí)項(xiàng)目32個(gè),預(yù)算資金71.35萬(wàn)元;對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算資金0.00萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

項(xiàng)目名稱

預(yù)算數(shù)(單位:萬(wàn)元)

績(jī)效目標(biāo)

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鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果及鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)

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13.50

鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果及鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi),設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.辦公設(shè)備采購(gòu)數(shù)量大于等于3套;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性,定性,合規(guī);質(zhì)量指標(biāo)2.辦公設(shè)備設(shè)備使用率大于等于95%;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)1.項(xiàng)目時(shí)間:本年12月31日前;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.成本預(yù)算控制率,指標(biāo)值100%;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)1.有效推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果及鄉(xiāng)村振興工作順利開(kāi)展;設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.受益群眾滿意度大于或等于95%。

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第三部分:名詞解釋

一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括:政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說(shuō)明

1.一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2.國(guó)防? 反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3.公共安全? 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4.教育? 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5.科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會(huì)保障和就業(yè)? 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9.節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括:環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸? 反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15.自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16.住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲(chǔ)備? 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理? 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分:里高鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

表1:部門(mén)收支總體情況表

表2:部門(mén)收入總體情況表

表3:部門(mén)支出總體情況表

表4:財(cái)政撥款收支總體情況表

表5:一般公共預(yù)算支出情況表

表6:一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8:政府性基金預(yù)算支出情況表

表9:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

表10:政府采購(gòu)預(yù)算表

表11:政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

表12:項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

(詳見(jiàn)附表)

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