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柳州市柳江區鄉村振興局2025年部門預算及“三公”經費預算公開說明

來源: 柳州市柳江區財政局  |   發布日期: 2025-02-13 11:30   

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第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分:柳州市柳江區鄉村振興局2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

二、部門預算收入總體情況說明

三、部門預算支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經營預算支出情況說明

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

七、機關運行經費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:柳州市柳江區鄉村振興局2025年部門預算報表

第一部分:部門概況

一、主要職責

(一)擬定全區鄉村振興總體規劃和政策措施,負責鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興銜接工作。

(二)負責防貧監測動態管理工作,組織開展行業數據比對和防貧監測排查,審核認定監測對象工作,分析全區防貧監測對象狀況和做好監測與統計。

(三)參與擬定全區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法,并組織實施會同有關部門提出區本級財政銜接推進鄉村振興補助資金的投向和分配建議,指導和監督財政銜接推進鄉村振興補助資金的使用,組織開展財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價。

(四)擬訂全區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接項目管理辦法。指導督促鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接項目庫建設、項目動態管理,指導項目實施及效果評估。

(五)負責組織開展鞏固脫貧成果后評估督查考核,檢查、督促行業鞏固脫貧成果責任制落實情況。

(六)負責組織指導全區防貧工作培訓、農村實用技術培訓工作,參與實施脫貧對象勞動力轉移培訓工作。會同有關部門落實全區雨露計劃培訓、農村創業致富帶頭人培育政策。

(七)承辦柳江區革命老區建設委員會日常工作,負責組織、協調和指導全區革命老區建設工作,聯系柳江區革命老區建設促進會。

(八)完成區委區政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

我局所屬公務員管理單位。下設事業單位1個。

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第二部分:柳州市柳江區鄉村振興局2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

我部門總收入?2003.06?萬元,總支出?2003.06?萬元。總收入較上年(減少) 2241.49?萬元,(減少)52.81%,主要原因是根據工作需要,調整項目安排。總支出較上年(減少)52.81 %,主要原因是根據工作需要,調整項目安排。

二、部門預算收入總體情況說明

我部門總收入2003.06萬元,較上年(減少)2241.49?萬元,(減少)52.81? %,主要原因是根據工作需要,調整項目安排。部門收入主要包括:

1、一般公共預算撥款1975.96萬元,同比減少2236.92萬元,同比減少53.10%。

2、政府性基金預算撥款27萬元,同比減少4.5萬元,同比減少14.29%。

3、單位資金0.1萬元,同比減少0.07萬元,同比減少41.18%。

三、部門預算支出總體情況說明

我部門總支出2003.06萬元,較上年(減少)2241.49?萬元,(減少)52.81? %,主要原因是根據工作需要,調整項目安排。部門支出主要包括:

1、按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

(1)社會保障和就業支出預算66.96萬元,占支出總預算3.34%,同比減少5.85萬元,同比下降8.03%;

(2)衛生健康支出預算15.62萬元,占支出總預算0.78%,同比減少1.9萬元,同比下降10.84%;

(3)農林水支出預算1869.17萬元,占支出總預算93.32%,同比減少2226.68萬元,同比下降54.36%;

(4)城鄉社區支出預算27萬元,占支出總預算1.35%,同比減少4.5萬元,同比下降14.29%;

(5)住房保障支出預算24.31萬元,占支出總預算1.21%,同比減少2.38萬元,同比下降8.92%;

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四、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共27萬元,較上年(減少)4.5?萬元,(減少)14.29?%,主要原因是財政緊張,厲行節約,優化支出項目。

五、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.62萬元,同口徑比2024年(減少)0.19萬元,(下降)23.46%,具體如下:

因公出國(境)費2025年預算安排 0 萬元,與上年持平。

(二)公務用車購置及運行費2025年預算安排 0 萬元,與上年持平,其中:

公務用車購置費2025年預算安排? 0萬元,與上年持平。

公務用車運行維護費2025年預算安排 0 萬元,與上年持平。

(三)公務接待費2025年預算安排 0.62 萬元,比上年(減少)0.19? 萬元,(下降)23.46? %,(減少)的主要原因是厲行節約,減少不必要的開支。

七、機關運行經費安排情況說明

我部門機關(事業單位)運行經費主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用及其他商品和服務支出。我部門2025年機關(事業單位)運行經費預算45.94 萬元,較上年增加11.79? 萬元,增長34.52? %,增長的主要原因是今年的運行經費取數比上年增加了工會經費、福利費、其他交通費用及其他商品和服務支出里面的食堂運轉經費。

八、政府采購預算安排情況說明

我部門2025年政府采購預算總金額350.86萬元。其中:貨物類采購0.86萬元、服務類采購350萬元。

九、國有資產占用情況說明

我部門2025年無國有資產占用相關情況。

十、預算績效目標情況說明

(一)我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及本級項目6個,預算資金1211.58萬元;績效目標情況詳見報表(敏感涉密項目除外)。

(二)重點項目預算績效目標說明。

項目名稱

預算數(單位:萬元)

績效目標

項目年度績效目標衡量指標

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小額信貸貼息項目、風險補償金

300

為全區建檔立卡脫貧戶、監測戶等對象提供小額信貸貼息項目、風險補償金,解決其生產發展投入資金不足問題,激發困難群眾內生動力,促進穩定增收,持續鞏固脫貧成效

設2條數量指標:

指標內容1:脫貧戶及監測戶貸款申請滿足率

指標值:≥95

指標內容2:脫貧戶及監測戶獲得小額信貸貼息及風險補償金年度總金額

指標值:≥300萬元

設3條質量指標

指標內容1:小額信貸貼息利率

指標值:根據市場LPR浮動

指標內容2:脫貧戶及監測戶小額貸款還款率

指標值:≥97%

指標內容3:貸款風險補償比率

指標值:=70%

設1條時效指標

指標內容:貸款貼息發放及時率指標值:≥95%

設1條成本指標

指標內容:小額信貸貼息及風險補償金年度預算安排數

指標值:≥300萬元

設1條經濟效益指標

指標內容:受益脫貧戶及監測戶數量

指標值:≥500戶

設1條服務對象滿意度指標:

指標內容1:貼息受助對象滿意度指標值:≥90%

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?

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第三部分:名詞解釋

一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十二、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2.國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現役部隊、國防動員等。

3.公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育? 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5.科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括:科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8.衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括:衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9.節能環保? 反映政府環境保護支出。主要包括:環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括:城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水? 反映政府農林水事務支出。主要包括:農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等? 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括:資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14.商業服務業等? 反映商業服務業等事務的支出。具體包括:商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15.自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16.住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17.糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18.災害防治及應急管理? 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分:柳州市鄉村振興局(部門)2025年部門預算報表

表1:部門收支總體情況表

表2:部門收入總體情況表

表3:部門支出總體情況表

表4:財政撥款收支總體情況表

表5:一般公共預算支出情況表

表6:一般公共預算基本支出情況表

表7:財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8:政府性基金預算支出情況表

表9:國有資本經營預算支出情況表

表10:政府采購預算表

表11:政府購買服務預算表

表12:項目績效目標公開表

(詳見附表)

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2025
柳州市柳江區鄉村振興局2025年部門預算及“三公”經費預算公開說明

來源: 柳州市柳江區財政局  |   發布日期: 2025-02-13 11:30   

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第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分:柳州市柳江區鄉村振興局2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

二、部門預算收入總體情況說明

三、部門預算支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經營預算支出情況說明

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

七、機關運行經費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:柳州市柳江區鄉村振興局2025年部門預算報表

第一部分:部門概況

一、主要職責

(一)擬定全區鄉村振興總體規劃和政策措施,負責鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興銜接工作。

(二)負責防貧監測動態管理工作,組織開展行業數據比對和防貧監測排查,審核認定監測對象工作,分析全區防貧監測對象狀況和做好監測與統計。

(三)參與擬定全區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法,并組織實施會同有關部門提出區本級財政銜接推進鄉村振興補助資金的投向和分配建議,指導和監督財政銜接推進鄉村振興補助資金的使用,組織開展財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價。

(四)擬訂全區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接項目管理辦法。指導督促鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接項目庫建設、項目動態管理,指導項目實施及效果評估。

(五)負責組織開展鞏固脫貧成果后評估督查考核,檢查、督促行業鞏固脫貧成果責任制落實情況。

(六)負責組織指導全區防貧工作培訓、農村實用技術培訓工作,參與實施脫貧對象勞動力轉移培訓工作。會同有關部門落實全區雨露計劃培訓、農村創業致富帶頭人培育政策。

(七)承辦柳江區革命老區建設委員會日常工作,負責組織、協調和指導全區革命老區建設工作,聯系柳江區革命老區建設促進會。

(八)完成區委區政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

我局所屬公務員管理單位。下設事業單位1個。

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第二部分:柳州市柳江區鄉村振興局2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

我部門總收入?2003.06?萬元,總支出?2003.06?萬元。總收入較上年(減少) 2241.49?萬元,(減少)52.81%,主要原因是根據工作需要,調整項目安排。總支出較上年(減少)52.81 %,主要原因是根據工作需要,調整項目安排。

二、部門預算收入總體情況說明

我部門總收入2003.06萬元,較上年(減少)2241.49?萬元,(減少)52.81? %,主要原因是根據工作需要,調整項目安排。部門收入主要包括:

1、一般公共預算撥款1975.96萬元,同比減少2236.92萬元,同比減少53.10%。

2、政府性基金預算撥款27萬元,同比減少4.5萬元,同比減少14.29%。

3、單位資金0.1萬元,同比減少0.07萬元,同比減少41.18%。

三、部門預算支出總體情況說明

我部門總支出2003.06萬元,較上年(減少)2241.49?萬元,(減少)52.81? %,主要原因是根據工作需要,調整項目安排。部門支出主要包括:

1、按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

(1)社會保障和就業支出預算66.96萬元,占支出總預算3.34%,同比減少5.85萬元,同比下降8.03%;

(2)衛生健康支出預算15.62萬元,占支出總預算0.78%,同比減少1.9萬元,同比下降10.84%;

(3)農林水支出預算1869.17萬元,占支出總預算93.32%,同比減少2226.68萬元,同比下降54.36%;

(4)城鄉社區支出預算27萬元,占支出總預算1.35%,同比減少4.5萬元,同比下降14.29%;

(5)住房保障支出預算24.31萬元,占支出總預算1.21%,同比減少2.38萬元,同比下降8.92%;

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四、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共27萬元,較上年(減少)4.5?萬元,(減少)14.29?%,主要原因是財政緊張,厲行節約,優化支出項目。

五、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.62萬元,同口徑比2024年(減少)0.19萬元,(下降)23.46%,具體如下:

因公出國(境)費2025年預算安排 0 萬元,與上年持平。

(二)公務用車購置及運行費2025年預算安排 0 萬元,與上年持平,其中:

公務用車購置費2025年預算安排? 0萬元,與上年持平。

公務用車運行維護費2025年預算安排 0 萬元,與上年持平。

(三)公務接待費2025年預算安排 0.62 萬元,比上年(減少)0.19? 萬元,(下降)23.46? %,(減少)的主要原因是厲行節約,減少不必要的開支。

七、機關運行經費安排情況說明

我部門機關(事業單位)運行經費主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用及其他商品和服務支出。我部門2025年機關(事業單位)運行經費預算45.94 萬元,較上年增加11.79? 萬元,增長34.52? %,增長的主要原因是今年的運行經費取數比上年增加了工會經費、福利費、其他交通費用及其他商品和服務支出里面的食堂運轉經費。

八、政府采購預算安排情況說明

我部門2025年政府采購預算總金額350.86萬元。其中:貨物類采購0.86萬元、服務類采購350萬元。

九、國有資產占用情況說明

我部門2025年無國有資產占用相關情況。

十、預算績效目標情況說明

(一)我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及本級項目6個,預算資金1211.58萬元;績效目標情況詳見報表(敏感涉密項目除外)。

(二)重點項目預算績效目標說明。

項目名稱

預算數(單位:萬元)

績效目標

項目年度績效目標衡量指標

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小額信貸貼息項目、風險補償金

300

為全區建檔立卡脫貧戶、監測戶等對象提供小額信貸貼息項目、風險補償金,解決其生產發展投入資金不足問題,激發困難群眾內生動力,促進穩定增收,持續鞏固脫貧成效

設2條數量指標:

指標內容1:脫貧戶及監測戶貸款申請滿足率

指標值:≥95

指標內容2:脫貧戶及監測戶獲得小額信貸貼息及風險補償金年度總金額

指標值:≥300萬元

設3條質量指標

指標內容1:小額信貸貼息利率

指標值:根據市場LPR浮動

指標內容2:脫貧戶及監測戶小額貸款還款率

指標值:≥97%

指標內容3:貸款風險補償比率

指標值:=70%

設1條時效指標

指標內容:貸款貼息發放及時率指標值:≥95%

設1條成本指標

指標內容:小額信貸貼息及風險補償金年度預算安排數

指標值:≥300萬元

設1條經濟效益指標

指標內容:受益脫貧戶及監測戶數量

指標值:≥500戶

設1條服務對象滿意度指標:

指標內容1:貼息受助對象滿意度指標值:≥90%

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第三部分:名詞解釋

一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十二、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2.國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現役部隊、國防動員等。

3.公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育? 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5.科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括:科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8.衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括:衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9.節能環保? 反映政府環境保護支出。主要包括:環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括:城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水? 反映政府農林水事務支出。主要包括:農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等? 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括:資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14.商業服務業等? 反映商業服務業等事務的支出。具體包括:商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15.自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16.住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17.糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18.災害防治及應急管理? 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分:柳州市鄉村振興局(部門)2025年部門預算報表

表1:部門收支總體情況表

表2:部門收入總體情況表

表3:部門支出總體情況表

表4:財政撥款收支總體情況表

表5:一般公共預算支出情況表

表6:一般公共預算基本支出情況表

表7:財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8:政府性基金預算支出情況表

表9:國有資本經營預算支出情況表

表10:政府采購預算表

表11:政府購買服務預算表

表12:項目績效目標公開表

(詳見附表)

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