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柳州市柳江區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會機關2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財政局  |   發(fā)布日期: 2024-02-19 16:20   

第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分:柳州市柳江區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會機關2024年部門預算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

(一)單位運行經(jīng)費安排情況說明

(二)政府采購預算安排情況說明

(三)政府購買服務情況說明

(四)國有資產(chǎn)占用情況說明

(五)預算績效目標情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:柳州市柳江區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會機關2024年部門預算報表

第一部分:部門概況

、主要職責

第一條 加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。

(一)引導會員踐行社會主義核心價值體系,樹立中國特色社會主義共同理想,樹立義利兼顧、以義為先理念,學習、貫徹黨和國家的方針政策,發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng),自覺地把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來,把遵循市場法則與發(fā)揚社會主義道德結(jié)合起來,愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻,當好中國特色社會主義事業(yè)建設者,表彰宣傳他們中的先進典型。

(二)引導會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德,致富思源、富而思進,積極承擔社會責任,熱心公益事業(yè),投身光彩事業(yè)。加強企業(yè)文化建設,支持企業(yè)黨建工作,并為黨組織開展活動、發(fā)揮作用提供必要條件。

第二條 參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政。

(一)密切同非公有制經(jīng)濟人士的聯(lián)系,深入了解他們的意愿和要求,向黨和政府提出相關意見和建議。

(二)貫徹執(zhí)行國家有關經(jīng)濟市場環(huán)境、政策環(huán)境、法治環(huán)境、社會環(huán)境的方針政策、法律法規(guī),促進非公有制經(jīng)濟市場環(huán)境、政策環(huán)境、法治環(huán)境、社會環(huán)境的改善。

(三)幫助非公有制經(jīng)濟代表人士提高參政議政能力和水平,積極反映社情民意,有序參與政治生活和社會事務。

(四)做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。

第三條 協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟。

(一)積極探索建立適應社會主義市場經(jīng)濟要求的服務載體和機制,為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務,引導非公有制企業(yè)按照科學發(fā)展觀要求,加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新,不斷增強市場競爭能力、抵御風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

(二)增強與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系,促進經(jīng)貿(mào)合作。積極開展民間外交,加強同國外工商界的交流合作,為非公有制企業(yè)開展國際合作提供服務。

(三)承辦政府和有關部門委托事項。

第四條 促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

(一)履行社會團體業(yè)務主管單位職責,指導和推動商會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程開展活動,發(fā)揮宣傳政策、提供服務、反映訴求、維護權(quán)益、加強自律的作用。

(二)參與行業(yè)協(xié)會商會政策法律的制定。

第五條 參與協(xié)調(diào)勞動關系,促進社會和諧穩(wěn)定。

(一)參與協(xié)調(diào)勞動關系三方會議,同人力資源社會保障部門、工會組織和其他有關企業(yè)方代表一道,共同推動勞動關系立法和勞動關系協(xié)調(diào)機制建設,共同研究解決勞動關系中的重大問題和調(diào)處勞動爭議。

(二)引導非公有制企業(yè)依法與工會就職工工資、生活福利、社會保險等涉及職工切身利益問題進行平等協(xié)商,簽訂集體合同。 ?

(三)協(xié)調(diào)處理投資者利益和勞動者權(quán)益的關系,引導非公有制企業(yè)建立和諧勞動關系,積極創(chuàng)造就業(yè)崗位,嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和政策措施,尊重和維護員工合法權(quán)益,依法建立工會組織,開展工會活動。

第六條 代表并維護會員的合法權(quán)益,反映會員的意見、要求和建議,參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁。

第七條 依法加強會產(chǎn)管理。

(以上依據(jù)為《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》)

第八條 工商聯(lián)所屬商會是工商聯(lián)的基層組織和工作依托。工商聯(lián)對所屬商會進行指導、引導和服務,對所屬商會會員開展思想政治工作、教育培訓,對主要負責人進行考核。(依據(jù)《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例(試行)》第二十八條)

二、機構(gòu)設置情況

柳江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會屬正科級黨政群機關。根據(jù)柳編字[2001]5號、江編[2007]14號決定,柳江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)無內(nèi)設機構(gòu),核定行政編制3名。

單位行政編制3個,工勤編制0個,編制合計3個。

行政在職人員4人,工勤在職人員1人,公益崗位0人,退休人員1人。

三、年度主要工作任務

??柳江區(qū)委辦公室將認真貫徹落實習近平總書記對新時代辦公廳工作的重要指示,自治區(qū)黨委劉寧書記對全區(qū)辦公廳(室)系統(tǒng)的批示,以及全國、全區(qū)黨委和政府秘書長會議精神,圍繞區(qū)委全會的決策部署和各項中心工作,重實效、強實干、抓落實,繼續(xù)保持和發(fā)揚辦公室人員“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻”的優(yōu)良作風,不斷開創(chuàng)辦公室工作新局面。

(一)強化理論學習,進一步加強黨的領導。全面學習貫徹黨的二十大精神,常態(tài)化長效化開展黨史學習教育,深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育,自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,切實把學習成效轉(zhuǎn)化為扎實做好各項工作的動力和措施,做到學有所得、學有所悟、學以致用。

(二)持續(xù)擔當作為,積極助推全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。充分發(fā)揮抓落實、作表率的先鋒模范作用,主動謀好事、積極干實事、努力干成事。切實提高勇?lián)敗姾献鞯膱F結(jié)協(xié)作意識,加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào),進一步抓好參謀服務、信息化建設等工作,不折不扣執(zhí)行好中央、自治區(qū)、市委及區(qū)委各項決策部署。弘揚真抓實干的優(yōu)良作風,全面提高解決實際問題的能力。

(三)嚴肅黨內(nèi)政治生活,增強黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。切實加強理想信念宗旨教育,嚴格執(zhí)行民主集中制,嚴肅和規(guī)范黨內(nèi)政治生活,維護黨內(nèi)良好政治生態(tài)。辦公室班子帶頭抓黨建,加強對黨建工作的領導和指導。進一步加強辦公室建設管理,強化爭先創(chuàng)優(yōu)意識,推動辦公室工作邁上新臺階。加強辦公室干部遴選和培養(yǎng)建設,持續(xù)提升辦公室工作的質(zhì)量和效率。

(四)加強作風建設,推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。加強黨內(nèi)監(jiān)督,有效運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”,加大工作推動落實力度。嚴格落實“一崗雙責”,認真執(zhí)行黨風廉政建設各項規(guī)定。認真落實中央八項規(guī)定精神,馳而不息糾“四風”,切實改進文風會風。加強家庭家教家風建設,保持務實清廉的政治本色。 ?

第二部分:柳州市柳江區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會機關2024年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

?我部門總收入78.43萬元,總支出78.43萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。總收入較上年增長13.49%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。總支出較上年增長13.49%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預算78.43萬元,同比增加91.79萬元,同比增長13.49%。其中:

1、一般公共預算撥款75.5萬元,同比增加9.64萬元,同比增長14.64%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。

2、政府性基金撥款2.93萬元,同比減少0.32萬元,同比下降9.85%,主要原因是財政繼續(xù)壓縮減少項目經(jīng)費預算

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出78.43萬元,總支出較上年增長13.49%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。主要包括:行政運行53.65萬元;行政單位離退休1.74萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.35萬元;機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.67萬元;行政單位醫(yī)療3.58萬元;其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2.93萬元;住房公積金5.51萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入78.43萬元,總支出78.43萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。財政撥款總收入較上年增長13.49%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。。財政撥款總支出較上年增長13.49%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。

五、一般公共預算支出情況說明

??我部門一般公共預算支出共75.5萬元,較上年增長14.6%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。具體情況為:

1)一般公共服務類科目支出預算53.65萬元,占支出總預算71.05%,同比增4.88萬元,同比增長10%,主要原因是從本年度開始公務員獎勵性績效列入工資

2)社會保障和就業(yè)類科目支出預算12.76萬元, 占支出總預算16.90%,同比增2.79萬元,同比增長27.98%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數(shù)

3)衛(wèi)生健康類科目支出預算3.58萬元, 占支出總預算4.74%,同比增0.78萬元,同比增長27.86%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫(yī)保計算基數(shù)

4)住房保障類科目支出預算5.51萬元, 占支出總預算7.30%,同比增1.19萬元,同比增長27.55%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數(shù)

六、一般公共預算基本支出情況說明

部門一般公共預算基本支出共75.5萬元,較上年增長14.6?%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。具體情況為:

(一)工資福利支出共62.39萬元,同比上年增加9.06萬元,同比增長16.99%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。

工資福利支出 -基本工資17.86萬元,同比增0.5萬元,同比增長2.88%,主要原因是部分人員職級調(diào)升;

工資福利支出 -津貼補貼12.17萬元,同比減少0.78萬元,同比下降6.02%,主要原因是在職人數(shù)減少

工資福利支出 -獎金12.15萬元,同比增4.95萬元,同比增長68.75%,主要原因是獎金標準調(diào)整,與相應職級或行政級別對應;

工資福利支出 -機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.35萬元,同比增1.6萬元,同比增長27.83%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數(shù);

工資福利支出 -職業(yè)年金繳費3.67萬元,同比增0.79萬元,同比增長27.43%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數(shù);

工資福利支出 -職工基本醫(yī)療保險繳費3.58萬元,同比增0.78萬元,同比增長27.86%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫(yī)保計算基數(shù);

工資福利支出 -其他社會保障繳費0.09萬元,同比增0.02萬元,同比增長28.57%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數(shù);

工資福利支出 -住房公積金5.51萬元,同比增1.19萬元,同比增長27.55%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數(shù);

(二)商品和服務支出共11.41萬元,同比上年增加0.2萬元,同比增長1.78%,主要原因是在職人數(shù)增加。

商品和服務支出?-辦公費0.98萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-印刷費0.12萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-郵電費0.84萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-差旅費1.76萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-維修(護)費0.24萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-會議費0.1萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-培訓費0.12萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-公務接待費0.12萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-工會經(jīng)費0.92萬元,同比增0.2萬元,同比增長28.57%,主要原因是工資總額增加;

商品和服務支出?-福利費0.28萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-其他交通費用3.42萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-其他商品和服務支出2.51萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

(三)對個人和家庭的補助支出共1.7萬元,同比上年增加2.77萬元,同比增長29.77%,主要原因為退休人員生活補助標準提高

對個人和家庭的補助?-退休費1.69萬元,同比增0.59萬元,同比增長53.64%,主要原因是退休人員生活補助標準提高及放在退休費科目中核算;

對個人和家庭的補助?-獎勵金0.01萬元,同比減0.012萬元,同比下降50%,主要原因是獨生子女人數(shù)減少;

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.12萬元,同口徑比2023年減少0.15萬元,下降125%,具體如下:

1.因公出國(境)費2024年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,增加(減少)的主要原因是本部門無此項公務活動安排。

2.公務接待費2024年預算安排0.12萬元,比上年減少0.15萬元,下降125%,減少的主要原因是項目經(jīng)費不安排公務接待費預算

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,其中:

公務用車購置費2024年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,增加(減少)的主要原因是無車輛更新購置計劃;

公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,增加(減少)的主要原因是參加車改單位無保留公務用車

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共2.93萬元,同比減少0.32萬元,同比下降9.85%,主要原因是財政繼續(xù)壓縮減少項目經(jīng)費預算

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我部門2024年部門預算無國有資本經(jīng)營預算

十、其他重要事項情況說明

(一)單位運行經(jīng)費安排情況說明

?2024年本部門的運行經(jīng)費預算共7.07萬元,同比增2.16萬元,同比增長43.99%,主要原因是郵電費及其他商品服務費預算增加。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額1.23萬元。其中:貨物類采購0.93萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0.30萬元。主要印制會議材料,采購辦公耗材和辦公設備等。

(三)政府購買服務情況說明

我部門2024年無政府購買服務預算。

(四)國有資產(chǎn)占用情況說明

目前,本單位共有在編公務用車0輛,我部門實有固定資產(chǎn)原值11.57萬元,其中信息化設備共11件,價值4.82萬元;辦公設備共9件,價值2.41萬元;其他設備1件,價值0.68萬元;家具、用具等33件,價值3.67萬元。

(五)預算績效目標情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及本級項目1個,預算資金2.93萬元。績效目標情況如下(涉密項目等除外)。

2024年度部門預算柳江區(qū)本級項目支出績效目標申報表

項目名稱

綜合業(yè)務經(jīng)費

項目編碼

450206230417200008622

項目實施單位

柳州市柳江區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會機關

項目主管單位

172-柳州市柳江區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會機關

項目屬性

-

資金總額

資金來源

金額(元)

合計


29250

其中:一般公共預算撥款

其中:上級

0

??????本級

0

?政府性基金


29250

?其他資金


0

項目概況

項目背景(包括項目立項依據(jù)、支持范圍、實施內(nèi)容等)

主要用于非公企業(yè)調(diào)研經(jīng)費,綜合業(yè)務費,非公經(jīng)濟人士教育培訓費等

項目起始時間

2023

項目終止時間

2024

項目實施進度安排

按月支付

中期績效目標

確保被壓減項目后部分專項業(yè)務工作能夠正常開展

年度績效目標

確保被壓減項目后部分專項業(yè)務工作能夠正常開展

項目年度績效目標衡量指標

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標值

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

被壓減項目后部分專項業(yè)務工作開展數(shù)量

≥2個

質(zhì)量指標

被壓減項目后部分專項業(yè)務工作合格率

≥90%

時效指標

被壓減項目后部分專項業(yè)務工作完成率

≥90%

成本指標

被壓減項目后部分專項業(yè)務工作支出情況

≤50000元

效益指標

可持續(xù)影響指標

被壓減項目后部分專項業(yè)務工作可持續(xù)影響

確保本單位被壓減項目最低限度運轉(zhuǎn)

滿意度指標

服務對象滿意度

綜合業(yè)務經(jīng)費服務對象滿意度

≥90%

?

2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一:重點項目一:綜合業(yè)務費,預算資金2.925萬元,2024年度績效目標為確保被壓減項目后部分專項業(yè)務工作能夠正常開展,設1條數(shù)量指標:數(shù)量指標1.被壓減項目后部分專項業(yè)務工作開展數(shù)量≥2個;設1條質(zhì)量指標:質(zhì)量指標1.被壓減項目后部分專項業(yè)務工作合格率≥90%;設1條時效指標:時效指標1.被壓減項目后部分專項業(yè)務工作完成率≥90%;設1條成本指標:成本指標1.被壓減項目后部分專項業(yè)務工作支出情況≤50000元;設1條可持續(xù)影響指標:可持續(xù)影響指標1.被壓減項目后部分專項業(yè)務工作可持續(xù)影響,確保本單位被壓減項目最低限度運轉(zhuǎn);設1條滿意度指標:滿意度指標1.綜合業(yè)務經(jīng)費服務對象滿意度≥90%。

第三部分:名詞解釋

一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經(jīng)營預算:國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權(quán)事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。

2.國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3.公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育??反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5.科學技術(shù)??反映用于科學技術(shù)方面的支出。主要包括:科學技術(shù)管理事務、基礎研究、應用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè) ?反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。

9.節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務業(yè)等??反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括:商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。

15.自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16.住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18.災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分:柳州市柳江區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會機關2024年部門預算報表

1:部門收支總體情況表

2:部門收入總體情況表

3:部門支出總體情況表

4:財政撥款收支總體情況表

5:一般公共預算支出情況表

6:一般公共預算基本支出情況表

7:財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出

情況表

8:政府性基金預算支出情況表

9:國有資本經(jīng)營預算支出情況表

10:政府采購預算表

11:政府購買服務預算表

12:項目績效目標公開表

(詳見附表)

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2024
柳州市柳江區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會機關2024年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財政局  |   發(fā)布日期: 2024-02-19 16:20   

第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分:柳州市柳江區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會機關2024年部門預算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

(一)單位運行經(jīng)費安排情況說明

(二)政府采購預算安排情況說明

(三)政府購買服務情況說明

(四)國有資產(chǎn)占用情況說明

(五)預算績效目標情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:柳州市柳江區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會機關2024年部門預算報表

第一部分:部門概況

、主要職責

第一條 加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。

(一)引導會員踐行社會主義核心價值體系,樹立中國特色社會主義共同理想,樹立義利兼顧、以義為先理念,學習、貫徹黨和國家的方針政策,發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng),自覺地把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來,把遵循市場法則與發(fā)揚社會主義道德結(jié)合起來,愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻,當好中國特色社會主義事業(yè)建設者,表彰宣傳他們中的先進典型。

(二)引導會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德,致富思源、富而思進,積極承擔社會責任,熱心公益事業(yè),投身光彩事業(yè)。加強企業(yè)文化建設,支持企業(yè)黨建工作,并為黨組織開展活動、發(fā)揮作用提供必要條件。

第二條 參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政。

(一)密切同非公有制經(jīng)濟人士的聯(lián)系,深入了解他們的意愿和要求,向黨和政府提出相關意見和建議。

(二)貫徹執(zhí)行國家有關經(jīng)濟市場環(huán)境、政策環(huán)境、法治環(huán)境、社會環(huán)境的方針政策、法律法規(guī),促進非公有制經(jīng)濟市場環(huán)境、政策環(huán)境、法治環(huán)境、社會環(huán)境的改善。

(三)幫助非公有制經(jīng)濟代表人士提高參政議政能力和水平,積極反映社情民意,有序參與政治生活和社會事務。

(四)做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。

第三條 協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟。

(一)積極探索建立適應社會主義市場經(jīng)濟要求的服務載體和機制,為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務,引導非公有制企業(yè)按照科學發(fā)展觀要求,加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新,不斷增強市場競爭能力、抵御風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

(二)增強與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系,促進經(jīng)貿(mào)合作。積極開展民間外交,加強同國外工商界的交流合作,為非公有制企業(yè)開展國際合作提供服務。

(三)承辦政府和有關部門委托事項。

第四條 促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

(一)履行社會團體業(yè)務主管單位職責,指導和推動商會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程開展活動,發(fā)揮宣傳政策、提供服務、反映訴求、維護權(quán)益、加強自律的作用。

(二)參與行業(yè)協(xié)會商會政策法律的制定。

第五條 參與協(xié)調(diào)勞動關系,促進社會和諧穩(wěn)定。

(一)參與協(xié)調(diào)勞動關系三方會議,同人力資源社會保障部門、工會組織和其他有關企業(yè)方代表一道,共同推動勞動關系立法和勞動關系協(xié)調(diào)機制建設,共同研究解決勞動關系中的重大問題和調(diào)處勞動爭議。

(二)引導非公有制企業(yè)依法與工會就職工工資、生活福利、社會保險等涉及職工切身利益問題進行平等協(xié)商,簽訂集體合同。 ?

(三)協(xié)調(diào)處理投資者利益和勞動者權(quán)益的關系,引導非公有制企業(yè)建立和諧勞動關系,積極創(chuàng)造就業(yè)崗位,嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和政策措施,尊重和維護員工合法權(quán)益,依法建立工會組織,開展工會活動。

第六條 代表并維護會員的合法權(quán)益,反映會員的意見、要求和建議,參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁。

第七條 依法加強會產(chǎn)管理。

(以上依據(jù)為《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》)

第八條 工商聯(lián)所屬商會是工商聯(lián)的基層組織和工作依托。工商聯(lián)對所屬商會進行指導、引導和服務,對所屬商會會員開展思想政治工作、教育培訓,對主要負責人進行考核。(依據(jù)《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例(試行)》第二十八條)

二、機構(gòu)設置情況

柳江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會屬正科級黨政群機關。根據(jù)柳編字[2001]5號、江編[2007]14號決定,柳江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)無內(nèi)設機構(gòu),核定行政編制3名。

單位行政編制3個,工勤編制0個,編制合計3個。

行政在職人員4人,工勤在職人員1人,公益崗位0人,退休人員1人。

三、年度主要工作任務

??柳江區(qū)委辦公室將認真貫徹落實習近平總書記對新時代辦公廳工作的重要指示,自治區(qū)黨委劉寧書記對全區(qū)辦公廳(室)系統(tǒng)的批示,以及全國、全區(qū)黨委和政府秘書長會議精神,圍繞區(qū)委全會的決策部署和各項中心工作,重實效、強實干、抓落實,繼續(xù)保持和發(fā)揚辦公室人員“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻”的優(yōu)良作風,不斷開創(chuàng)辦公室工作新局面。

(一)強化理論學習,進一步加強黨的領導。全面學習貫徹黨的二十大精神,常態(tài)化長效化開展黨史學習教育,深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育,自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,切實把學習成效轉(zhuǎn)化為扎實做好各項工作的動力和措施,做到學有所得、學有所悟、學以致用。

(二)持續(xù)擔當作為,積極助推全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。充分發(fā)揮抓落實、作表率的先鋒模范作用,主動謀好事、積極干實事、努力干成事。切實提高勇?lián)敗姾献鞯膱F結(jié)協(xié)作意識,加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào),進一步抓好參謀服務、信息化建設等工作,不折不扣執(zhí)行好中央、自治區(qū)、市委及區(qū)委各項決策部署。弘揚真抓實干的優(yōu)良作風,全面提高解決實際問題的能力。

(三)嚴肅黨內(nèi)政治生活,增強黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。切實加強理想信念宗旨教育,嚴格執(zhí)行民主集中制,嚴肅和規(guī)范黨內(nèi)政治生活,維護黨內(nèi)良好政治生態(tài)。辦公室班子帶頭抓黨建,加強對黨建工作的領導和指導。進一步加強辦公室建設管理,強化爭先創(chuàng)優(yōu)意識,推動辦公室工作邁上新臺階。加強辦公室干部遴選和培養(yǎng)建設,持續(xù)提升辦公室工作的質(zhì)量和效率。

(四)加強作風建設,推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。加強黨內(nèi)監(jiān)督,有效運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”,加大工作推動落實力度。嚴格落實“一崗雙責”,認真執(zhí)行黨風廉政建設各項規(guī)定。認真落實中央八項規(guī)定精神,馳而不息糾“四風”,切實改進文風會風。加強家庭家教家風建設,保持務實清廉的政治本色。 ?

第二部分:柳州市柳江區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會機關2024年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

?我部門總收入78.43萬元,總支出78.43萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。總收入較上年增長13.49%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。總支出較上年增長13.49%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預算78.43萬元,同比增加91.79萬元,同比增長13.49%。其中:

1、一般公共預算撥款75.5萬元,同比增加9.64萬元,同比增長14.64%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。

2、政府性基金撥款2.93萬元,同比減少0.32萬元,同比下降9.85%,主要原因是財政繼續(xù)壓縮減少項目經(jīng)費預算

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出78.43萬元,總支出較上年增長13.49%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。主要包括:行政運行53.65萬元;行政單位離退休1.74萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.35萬元;機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.67萬元;行政單位醫(yī)療3.58萬元;其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2.93萬元;住房公積金5.51萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入78.43萬元,總支出78.43萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。財政撥款總收入較上年增長13.49%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。。財政撥款總支出較上年增長13.49%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。

五、一般公共預算支出情況說明

??我部門一般公共預算支出共75.5萬元,較上年增長14.6%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。具體情況為:

1)一般公共服務類科目支出預算53.65萬元,占支出總預算71.05%,同比增4.88萬元,同比增長10%,主要原因是從本年度開始公務員獎勵性績效列入工資

2)社會保障和就業(yè)類科目支出預算12.76萬元, 占支出總預算16.90%,同比增2.79萬元,同比增長27.98%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數(shù)

3)衛(wèi)生健康類科目支出預算3.58萬元, 占支出總預算4.74%,同比增0.78萬元,同比增長27.86%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫(yī)保計算基數(shù)

4)住房保障類科目支出預算5.51萬元, 占支出總預算7.30%,同比增1.19萬元,同比增長27.55%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數(shù)

六、一般公共預算基本支出情況說明

部門一般公共預算基本支出共75.5萬元,較上年增長14.6?%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。具體情況為:

(一)工資福利支出共62.39萬元,同比上年增加9.06萬元,同比增長16.99%,主要原因是公務員獎勵性績效列入工資,社保及公積金基數(shù)提高,社保和公積金相應增加。

工資福利支出 -基本工資17.86萬元,同比增0.5萬元,同比增長2.88%,主要原因是部分人員職級調(diào)升;

工資福利支出 -津貼補貼12.17萬元,同比減少0.78萬元,同比下降6.02%,主要原因是在職人數(shù)減少

工資福利支出 -獎金12.15萬元,同比增4.95萬元,同比增長68.75%,主要原因是獎金標準調(diào)整,與相應職級或行政級別對應;

工資福利支出 -機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.35萬元,同比增1.6萬元,同比增長27.83%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數(shù);

工資福利支出 -職業(yè)年金繳費3.67萬元,同比增0.79萬元,同比增長27.43%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數(shù);

工資福利支出 -職工基本醫(yī)療保險繳費3.58萬元,同比增0.78萬元,同比增長27.86%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫(yī)保計算基數(shù);

工資福利支出 -其他社會保障繳費0.09萬元,同比增0.02萬元,同比增長28.57%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數(shù);

工資福利支出 -住房公積金5.51萬元,同比增1.19萬元,同比增長27.55%,主要原因是2023年度補發(fā)以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數(shù);

(二)商品和服務支出共11.41萬元,同比上年增加0.2萬元,同比增長1.78%,主要原因是在職人數(shù)增加。

商品和服務支出?-辦公費0.98萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-印刷費0.12萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-郵電費0.84萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-差旅費1.76萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-維修(護)費0.24萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-會議費0.1萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-培訓費0.12萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-公務接待費0.12萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-工會經(jīng)費0.92萬元,同比增0.2萬元,同比增長28.57%,主要原因是工資總額增加;

商品和服務支出?-福利費0.28萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-其他交通費用3.42萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

商品和服務支出?-其他商品和服務支出2.51萬元,同比增0萬元,同比增長0%,主要原因是與上年保持一致

(三)對個人和家庭的補助支出共1.7萬元,同比上年增加2.77萬元,同比增長29.77%,主要原因為退休人員生活補助標準提高

對個人和家庭的補助?-退休費1.69萬元,同比增0.59萬元,同比增長53.64%,主要原因是退休人員生活補助標準提高及放在退休費科目中核算;

對個人和家庭的補助?-獎勵金0.01萬元,同比減0.012萬元,同比下降50%,主要原因是獨生子女人數(shù)減少;

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.12萬元,同口徑比2023年減少0.15萬元,下降125%,具體如下:

1.因公出國(境)費2024年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,增加(減少)的主要原因是本部門無此項公務活動安排。

2.公務接待費2024年預算安排0.12萬元,比上年減少0.15萬元,下降125%,減少的主要原因是項目經(jīng)費不安排公務接待費預算

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,其中:

公務用車購置費2024年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,增加(減少)的主要原因是無車輛更新購置計劃;

公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,增加(減少)的主要原因是參加車改單位無保留公務用車

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共2.93萬元,同比減少0.32萬元,同比下降9.85%,主要原因是財政繼續(xù)壓縮減少項目經(jīng)費預算

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我部門2024年部門預算無國有資本經(jīng)營預算

十、其他重要事項情況說明

(一)單位運行經(jīng)費安排情況說明

?2024年本部門的運行經(jīng)費預算共7.07萬元,同比增2.16萬元,同比增長43.99%,主要原因是郵電費及其他商品服務費預算增加。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額1.23萬元。其中:貨物類采購0.93萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0.30萬元。主要印制會議材料,采購辦公耗材和辦公設備等。

(三)政府購買服務情況說明

我部門2024年無政府購買服務預算。

(四)國有資產(chǎn)占用情況說明

目前,本單位共有在編公務用車0輛,我部門實有固定資產(chǎn)原值11.57萬元,其中信息化設備共11件,價值4.82萬元;辦公設備共9件,價值2.41萬元;其他設備1件,價值0.68萬元;家具、用具等33件,價值3.67萬元。

(五)預算績效目標情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及本級項目1個,預算資金2.93萬元。績效目標情況如下(涉密項目等除外)。

2024年度部門預算柳江區(qū)本級項目支出績效目標申報表

項目名稱

綜合業(yè)務經(jīng)費

項目編碼

450206230417200008622

項目實施單位

柳州市柳江區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會機關

項目主管單位

172-柳州市柳江區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會機關

項目屬性

-

資金總額

資金來源

金額(元)

合計


29250

其中:一般公共預算撥款

其中:上級

0

??????本級

0

?政府性基金


29250

?其他資金


0

項目概況

項目背景(包括項目立項依據(jù)、支持范圍、實施內(nèi)容等)

主要用于非公企業(yè)調(diào)研經(jīng)費,綜合業(yè)務費,非公經(jīng)濟人士教育培訓費等

項目起始時間

2023

項目終止時間

2024

項目實施進度安排

按月支付

中期績效目標

確保被壓減項目后部分專項業(yè)務工作能夠正常開展

年度績效目標

確保被壓減項目后部分專項業(yè)務工作能夠正常開展

項目年度績效目標衡量指標

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標值

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

被壓減項目后部分專項業(yè)務工作開展數(shù)量

≥2個

質(zhì)量指標

被壓減項目后部分專項業(yè)務工作合格率

≥90%

時效指標

被壓減項目后部分專項業(yè)務工作完成率

≥90%

成本指標

被壓減項目后部分專項業(yè)務工作支出情況

≤50000元

效益指標

可持續(xù)影響指標

被壓減項目后部分專項業(yè)務工作可持續(xù)影響

確保本單位被壓減項目最低限度運轉(zhuǎn)

滿意度指標

服務對象滿意度

綜合業(yè)務經(jīng)費服務對象滿意度

≥90%

?

2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一:重點項目一:綜合業(yè)務費,預算資金2.925萬元,2024年度績效目標為確保被壓減項目后部分專項業(yè)務工作能夠正常開展,設1條數(shù)量指標:數(shù)量指標1.被壓減項目后部分專項業(yè)務工作開展數(shù)量≥2個;設1條質(zhì)量指標:質(zhì)量指標1.被壓減項目后部分專項業(yè)務工作合格率≥90%;設1條時效指標:時效指標1.被壓減項目后部分專項業(yè)務工作完成率≥90%;設1條成本指標:成本指標1.被壓減項目后部分專項業(yè)務工作支出情況≤50000元;設1條可持續(xù)影響指標:可持續(xù)影響指標1.被壓減項目后部分專項業(yè)務工作可持續(xù)影響,確保本單位被壓減項目最低限度運轉(zhuǎn);設1條滿意度指標:滿意度指標1.綜合業(yè)務經(jīng)費服務對象滿意度≥90%。

第三部分:名詞解釋

一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經(jīng)營預算:國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權(quán)事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。

2.國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3.公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育??反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5.科學技術(shù)??反映用于科學技術(shù)方面的支出。主要包括:科學技術(shù)管理事務、基礎研究、應用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè) ?反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。

9.節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務業(yè)等??反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括:商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。

15.自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16.住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18.災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分:柳州市柳江區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會機關2024年部門預算報表

1:部門收支總體情況表

2:部門收入總體情況表

3:部門支出總體情況表

4:財政撥款收支總體情況表

5:一般公共預算支出情況表

6:一般公共預算基本支出情況表

7:財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出

情況表

8:政府性基金預算支出情況表

9:國有資本經(jīng)營預算支出情況表

10:政府采購預算表

11:政府購買服務預算表

12:項目績效目標公開表

(詳見附表)

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