

目錄
第一部分:部門概況
一、主要職責
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
三、年度主要工作任務等
第二部分:部門預算公開表
第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2022年收支總體情況的說明
(一)收入預算說明
(二)支出預算說明
二、財政撥款支出預算情況
三、“三公”經費支出預算表的說明
四、其他重要事項的情況說明
(一)部門運行經費情況
(二)政府采購情況
(三)政府購買服務情況
(四)國有資產占有使用情況
(五)預算績效信息情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:單位概況
一、單位職責
(一)承擔組織協調和指導全區統計工作,確保統計數據貫徹真實、準確、及時的責任;貫徹執行國家、自治區和市統計工作的政策和法律、法規,制定全區統計改革、統計科學發展規劃及統計調查計劃;監督檢查統計法律、法規、規章的實施。
(二)建立健全全區國民經濟核算體系和統計指標體系;依據國家基本統計制度和統計標準,擬訂全區統計調查方案;組織實施全區國民經濟核算制度和投入產出調查,核算全區地區生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。
(三)組織實施國家部署的人口、經濟、農業等重大國情國力普查及專項統計調查;研究提出普查和抽樣調查計劃并組織實施,匯總、整理和提供有關國情國力、縣區情縣區力方面的統計數據。
(四)組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、固定資產投資、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業、運輸服務業、倉儲業、科技交流和推廣服務業、社會福利業以及能源、投資、消費、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本情況等統計調查,組織開展社情民意調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。
(五)??組織實施社會發展水平、縣域經濟發展、節能降耗、招商引資、科技、全面小康及農村小康建設進程、農村貧困、婦女兒童等統計監測和綜合評價,收集、整理和提供有關統計數據和資料。
(六)對國民經濟、科技進步、社會發展和環境資源等情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向區委、區人民政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。
(七)組織實施各鄉鎮、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查,統一核定、管理、公布全區性基本統計資料,定期發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息。
(八)依法審批(備案)各鄉鎮、各部門統計調查項目、統計調查方案;依法監督管理涉外調查活動;指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設;建立健全統計數據質量審核、監控、檢查和評估制度,開展對重要統計數據的審核、監控和評估。
(九)??建立健全和管理全區統計信息自動化系統和統計數據庫體系;制定全區統計數據庫網絡的基本標準和運行規則,指導鄉鎮統計信息化系統建設。
(十)協助市統計局組織管理全區統計專業資格考試及全區統計干部的教育培訓工作。統一管理上級撥給的統計經費;指導區社會經濟綜合調查隊工作。
(十一)貫徹落實安全生產有關政策法規,承擔本單位(部門)職責范圍內行業領域安全生產和職業健康監管職責。負責城區安全生產委員會和安全生產委員會辦公室布置的有關安全生產工作。
(十二)承辦區人民政府和上級統計主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
柳州市柳江區統計局內設3個股室:辦公室、政策法規股、統計股及兩個二層機構柳江區社會經濟綜合調查隊(參照公務員管理全額撥款單位)和柳州市柳江區統計局數據管理中心(全額撥款事業單位)。
全局在職職工人數為19人。其中局機關行政編制為6名,工勤1名,實際在編7人,其中工勤1人;社會經濟綜合調查隊編制為10名,實際在編9人;數據管理中心編制5名,實際在編3人;退休職工11人。
三、年度主要工作任務等
(一)全力以赴服務經濟高質量發展。把高質量發展要求貫穿統計工作各領域。發揮經濟運行監測、預警作用,不斷提高統計服務意識和水平,進一步完善與部門溝通協調機制,將統計服務前移,及時掌握重點領域發展趨勢,為柳江區產業發展提供有力的數據支撐。
(二)推進城鄉住戶調查一體化。認真貫徹落實省市精神,扎實開展城鄉住戶調查一體化改革工作,要做好數據的審核和評估工作,確保統計數據的銜接和匹配。
(三)提高常規統計調查水平。按照國家統計報表制度的規定,完成各專業的統計定期和年報工作。同時還要根據上級的調查要求,精心組織好各項專項調查活動,切實提高統計數據的質量。進一步強化統計分析。要突出進度形勢分析的監測預警功能,進一步提高統計分析產品的時效性、敏銳性和前瞻性。
(四)緊跟統計四大工程建設。重點抓好名錄庫建設,拓寬維護更新信息來源渠道,深化以鄉鎮為主體的名錄庫維護機制和管理模式,推動常態化維護。規范四上企業調查單位申報工作,做真做實做全調查單位庫。深化一套表改革,落實聯網直報工作各項規定,加強各專業數據直報直驗直審,規范一套表流程和基層基礎工作。
(五)做好部門統計工作。認真實施統計聯席會議制度,加強與部門的溝通,加大對部門統計的指導和協調力度,嚴格執行數據發布的有關規定,規范部門數據發布,加大信息共享力度,繼續推進部門統計調查信息交流平臺建設,最大限度發揮統計信息作用。
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第二部分:部門預算公開表
表1:部門預算收支預算總表
表2:收入預算總表
表3:支出預算總表
表4:財政撥款收支總表
表5:一般公共預算支出預算表
表6:一般公共預算支出明細表(分部門經濟分類科目)
表7:一般公共預算基本支出表
表8:政府性基金撥款支出預算表
表9:國有資本經營預算撥款支出預算表
表10:“三公”經費支出預算表
表11:政府采購預算表
表12:政府購買服務預算表
(詳見附表)
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第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明
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一、2022年收支總體情況的說明
(一)收入預算說明
2022年收入總預算434.2142萬元,同比減少168.2515萬元,同比下降27.93%。其中:
1、一般公共預算撥款434.2142萬元,同比減少168.2515萬元,同比下降27.93%。
2、無政府性基金撥款。
預算減少的原因:在職人員增減少,落實過緊日子要求,壓縮項目支出預算
(二)支出預算說明
2022年支出總預算434.2142萬元,同比減少168.2515萬元,同比下降27.93%。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)一般公共服務類科目支出預算351.4264萬元,占支出總預算80.92%,同比減少162.9359萬元,同比下降31.68%;
(2)社會保障和就業類科目支出預算51.1636萬元,占支出總預算11.79%,同比減少1.9107萬元,同比下降3.6%;
(3)衛生健康類科目支出預算12.4711萬元,占支出總預算2.88%,同比減少1.328萬元,同比下降9.62%;
(4)住房保障類科目支出預算19.1531萬元,占支出總預算4.41%,同比減少2.0769萬元,同比下降9.78%。
2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出323.4342萬元,占支出總預算74.48%,同比減少14.0315萬元,同比下降4.16%。其中:
工資福利支出預算258.6007萬元,占基本支出預算79.95%,同比減少25.6153萬元,同比下降9.01%;
商品和服務支出預算52.5082萬元,占基本支出預算16.23%,同比增加8.6219萬元,同比下降19.65%;
對個人和家庭的補助支出預算12.3254萬元,占基本支出預算3.81%,同比增加2.962萬元,同比增長31.63%.
(2)項目支出預算
項目支出110.78萬元,占支出總預算25.52%,同比減少154.22萬元,同比下降58.2%。其中:
工資福利支出預算0萬元,與上年持平;
商品和服務支出預算105.92萬元,占項目支出預算95.61%;
對個人和家庭的補助預算0萬元,與上年持平;
其他資本性支出預算4.86萬元,占項目支出預算4.39%。
預算減少的原因:在職人員增減少,落實過緊日子要求,壓縮項目支出預算
二、財政撥款支出預算情況
2022年財政撥款支出434.2142萬元,其中:一般公共預算支出434.2142萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下:
1、一般公共服務類科目支出預算351.4264萬元;
2、社會保障和就業類科目支出預算51.1636萬元;
3、衛生健康類科目支出預算12.4711萬元;
4、住房保障類科目支出預算19.1531萬元。
三、“三公”經費支出預算表的說明
(一)2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.23萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.23萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。
(二)2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2022年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計1.23萬元,同比減少0.68萬元,同比下降35.6%。其中:
1、因公出國(境)費0萬元,與上年持平
2、公務接待費1.23萬元,同比減少0.68萬元,同比下降35.6%;原因是嚴控“三公”經費,厲行節約。
3、公務用車購置費及運行費0萬元,與上年持平;
(1)公務用車運行維護費0萬元,與上年持平;
(2)公務用車購置費0萬元,與上年持平。
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??四、其他重要事項的情況說明
??(一)部門運行經費情況
??2021年本單位的運行經費預算共25.42萬元,同比增加3.48萬元,同比增長15.86%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
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(二)政府采購情況
2022年本部門的政府采購預算共0萬元。
(三)政府購買服務情況
2022年本部門的政府購買預算共0萬元。
(四)國有資產占有使用情況
目前,本部門共有在編公務用車0輛,其他辦公設備共1460臺(套)。
(五)預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2021年度預算績效目標如下(最終以區財政批復為準):
(1)柳州市柳江區統計局(整體)
(2)柳江區社會經濟綜合調查隊:各項統計及調查工作為預算績效項目。
(3)柳江區統計局數據管理中心(整體)
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。
三、國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。??
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??
十二、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十四、運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“十五”、支出類常用科目的說明
1.一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。
2.國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現役部隊、國防動員等。
3.公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4.教育??反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
5.科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括:科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
6.文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7.社會保障和就業??反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。
8.衛生健康????反映政府衛生健康方面的支出。主要包括:衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。
9.節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括:環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10.城鄉社區??反映政府城鄉社區事務支出。主要包括:城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。
11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括:農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。
12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。
13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括:資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。
14.商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括:商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。
15.自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16.住房保障????反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。
17.糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18.災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。
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目錄
第一部分:部門概況
一、主要職責
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
三、年度主要工作任務等
第二部分:部門預算公開表
第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2022年收支總體情況的說明
(一)收入預算說明
(二)支出預算說明
二、財政撥款支出預算情況
三、“三公”經費支出預算表的說明
四、其他重要事項的情況說明
(一)部門運行經費情況
(二)政府采購情況
(三)政府購買服務情況
(四)國有資產占有使用情況
(五)預算績效信息情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:單位概況
一、單位職責
(一)承擔組織協調和指導全區統計工作,確保統計數據貫徹真實、準確、及時的責任;貫徹執行國家、自治區和市統計工作的政策和法律、法規,制定全區統計改革、統計科學發展規劃及統計調查計劃;監督檢查統計法律、法規、規章的實施。
(二)建立健全全區國民經濟核算體系和統計指標體系;依據國家基本統計制度和統計標準,擬訂全區統計調查方案;組織實施全區國民經濟核算制度和投入產出調查,核算全區地區生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。
(三)組織實施國家部署的人口、經濟、農業等重大國情國力普查及專項統計調查;研究提出普查和抽樣調查計劃并組織實施,匯總、整理和提供有關國情國力、縣區情縣區力方面的統計數據。
(四)組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、固定資產投資、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業、運輸服務業、倉儲業、科技交流和推廣服務業、社會福利業以及能源、投資、消費、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本情況等統計調查,組織開展社情民意調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。
(五)??組織實施社會發展水平、縣域經濟發展、節能降耗、招商引資、科技、全面小康及農村小康建設進程、農村貧困、婦女兒童等統計監測和綜合評價,收集、整理和提供有關統計數據和資料。
(六)對國民經濟、科技進步、社會發展和環境資源等情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向區委、區人民政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。
(七)組織實施各鄉鎮、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查,統一核定、管理、公布全區性基本統計資料,定期發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息。
(八)依法審批(備案)各鄉鎮、各部門統計調查項目、統計調查方案;依法監督管理涉外調查活動;指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設;建立健全統計數據質量審核、監控、檢查和評估制度,開展對重要統計數據的審核、監控和評估。
(九)??建立健全和管理全區統計信息自動化系統和統計數據庫體系;制定全區統計數據庫網絡的基本標準和運行規則,指導鄉鎮統計信息化系統建設。
(十)協助市統計局組織管理全區統計專業資格考試及全區統計干部的教育培訓工作。統一管理上級撥給的統計經費;指導區社會經濟綜合調查隊工作。
(十一)貫徹落實安全生產有關政策法規,承擔本單位(部門)職責范圍內行業領域安全生產和職業健康監管職責。負責城區安全生產委員會和安全生產委員會辦公室布置的有關安全生產工作。
(十二)承辦區人民政府和上級統計主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
柳州市柳江區統計局內設3個股室:辦公室、政策法規股、統計股及兩個二層機構柳江區社會經濟綜合調查隊(參照公務員管理全額撥款單位)和柳州市柳江區統計局數據管理中心(全額撥款事業單位)。
全局在職職工人數為19人。其中局機關行政編制為6名,工勤1名,實際在編7人,其中工勤1人;社會經濟綜合調查隊編制為10名,實際在編9人;數據管理中心編制5名,實際在編3人;退休職工11人。
三、年度主要工作任務等
(一)全力以赴服務經濟高質量發展。把高質量發展要求貫穿統計工作各領域。發揮經濟運行監測、預警作用,不斷提高統計服務意識和水平,進一步完善與部門溝通協調機制,將統計服務前移,及時掌握重點領域發展趨勢,為柳江區產業發展提供有力的數據支撐。
(二)推進城鄉住戶調查一體化。認真貫徹落實省市精神,扎實開展城鄉住戶調查一體化改革工作,要做好數據的審核和評估工作,確保統計數據的銜接和匹配。
(三)提高常規統計調查水平。按照國家統計報表制度的規定,完成各專業的統計定期和年報工作。同時還要根據上級的調查要求,精心組織好各項專項調查活動,切實提高統計數據的質量。進一步強化統計分析。要突出進度形勢分析的監測預警功能,進一步提高統計分析產品的時效性、敏銳性和前瞻性。
(四)緊跟統計四大工程建設。重點抓好名錄庫建設,拓寬維護更新信息來源渠道,深化以鄉鎮為主體的名錄庫維護機制和管理模式,推動常態化維護。規范四上企業調查單位申報工作,做真做實做全調查單位庫。深化一套表改革,落實聯網直報工作各項規定,加強各專業數據直報直驗直審,規范一套表流程和基層基礎工作。
(五)做好部門統計工作。認真實施統計聯席會議制度,加強與部門的溝通,加大對部門統計的指導和協調力度,嚴格執行數據發布的有關規定,規范部門數據發布,加大信息共享力度,繼續推進部門統計調查信息交流平臺建設,最大限度發揮統計信息作用。
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第二部分:部門預算公開表
表1:部門預算收支預算總表
表2:收入預算總表
表3:支出預算總表
表4:財政撥款收支總表
表5:一般公共預算支出預算表
表6:一般公共預算支出明細表(分部門經濟分類科目)
表7:一般公共預算基本支出表
表8:政府性基金撥款支出預算表
表9:國有資本經營預算撥款支出預算表
表10:“三公”經費支出預算表
表11:政府采購預算表
表12:政府購買服務預算表
(詳見附表)
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第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明
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一、2022年收支總體情況的說明
(一)收入預算說明
2022年收入總預算434.2142萬元,同比減少168.2515萬元,同比下降27.93%。其中:
1、一般公共預算撥款434.2142萬元,同比減少168.2515萬元,同比下降27.93%。
2、無政府性基金撥款。
預算減少的原因:在職人員增減少,落實過緊日子要求,壓縮項目支出預算
(二)支出預算說明
2022年支出總預算434.2142萬元,同比減少168.2515萬元,同比下降27.93%。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)一般公共服務類科目支出預算351.4264萬元,占支出總預算80.92%,同比減少162.9359萬元,同比下降31.68%;
(2)社會保障和就業類科目支出預算51.1636萬元,占支出總預算11.79%,同比減少1.9107萬元,同比下降3.6%;
(3)衛生健康類科目支出預算12.4711萬元,占支出總預算2.88%,同比減少1.328萬元,同比下降9.62%;
(4)住房保障類科目支出預算19.1531萬元,占支出總預算4.41%,同比減少2.0769萬元,同比下降9.78%。
2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出323.4342萬元,占支出總預算74.48%,同比減少14.0315萬元,同比下降4.16%。其中:
工資福利支出預算258.6007萬元,占基本支出預算79.95%,同比減少25.6153萬元,同比下降9.01%;
商品和服務支出預算52.5082萬元,占基本支出預算16.23%,同比增加8.6219萬元,同比下降19.65%;
對個人和家庭的補助支出預算12.3254萬元,占基本支出預算3.81%,同比增加2.962萬元,同比增長31.63%.
(2)項目支出預算
項目支出110.78萬元,占支出總預算25.52%,同比減少154.22萬元,同比下降58.2%。其中:
工資福利支出預算0萬元,與上年持平;
商品和服務支出預算105.92萬元,占項目支出預算95.61%;
對個人和家庭的補助預算0萬元,與上年持平;
其他資本性支出預算4.86萬元,占項目支出預算4.39%。
預算減少的原因:在職人員增減少,落實過緊日子要求,壓縮項目支出預算
二、財政撥款支出預算情況
2022年財政撥款支出434.2142萬元,其中:一般公共預算支出434.2142萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下:
1、一般公共服務類科目支出預算351.4264萬元;
2、社會保障和就業類科目支出預算51.1636萬元;
3、衛生健康類科目支出預算12.4711萬元;
4、住房保障類科目支出預算19.1531萬元。
三、“三公”經費支出預算表的說明
(一)2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.23萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.23萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。
(二)2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2022年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計1.23萬元,同比減少0.68萬元,同比下降35.6%。其中:
1、因公出國(境)費0萬元,與上年持平
2、公務接待費1.23萬元,同比減少0.68萬元,同比下降35.6%;原因是嚴控“三公”經費,厲行節約。
3、公務用車購置費及運行費0萬元,與上年持平;
(1)公務用車運行維護費0萬元,與上年持平;
(2)公務用車購置費0萬元,與上年持平。
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??四、其他重要事項的情況說明
??(一)部門運行經費情況
??2021年本單位的運行經費預算共25.42萬元,同比增加3.48萬元,同比增長15.86%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
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(二)政府采購情況
2022年本部門的政府采購預算共0萬元。
(三)政府購買服務情況
2022年本部門的政府購買預算共0萬元。
(四)國有資產占有使用情況
目前,本部門共有在編公務用車0輛,其他辦公設備共1460臺(套)。
(五)預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2021年度預算績效目標如下(最終以區財政批復為準):
(1)柳州市柳江區統計局(整體)
(2)柳江區社會經濟綜合調查隊:各項統計及調查工作為預算績效項目。
(3)柳江區統計局數據管理中心(整體)
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。
三、國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。??
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??
十二、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十四、運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“十五”、支出類常用科目的說明
1.一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。
2.國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現役部隊、國防動員等。
3.公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4.教育??反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
5.科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括:科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
6.文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7.社會保障和就業??反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。
8.衛生健康????反映政府衛生健康方面的支出。主要包括:衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。
9.節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括:環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10.城鄉社區??反映政府城鄉社區事務支出。主要包括:城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。
11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括:農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。
12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。
13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括:資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。
14.商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括:商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。
15.自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16.住房保障????反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。
17.糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18.災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。
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