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柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

  發(fā)布日期: 2020-02-09 17:16   

 

柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開明

 

目錄

第一部分:部門概況

一、單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分:部門預(yù)算公開表

第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

(一)收入預(yù)算說明

(二)支出預(yù)算說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經(jīng)費情況

(二)政府采購情況

(三)政府購買服務(wù)情況

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)預(yù)算績效信息情況說明

第四部分:名詞解釋

 

 

 

第一部分:部門概況(包括主管部門及所屬二層單位)

一、單位職責(zé)

本部門是全額撥款參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)農(nóng)機化方針、政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)機化工作的宏觀管理;負(fù)責(zé)農(nóng)機購置補貼等國家支農(nóng)惠農(nóng)政策的落實;負(fù)責(zé)農(nóng)機維修行業(yè)管理、安全監(jiān)理;新機具、新技術(shù)推廣及引進,技術(shù)培訓(xùn)及農(nóng)機項目計劃編報、實施;負(fù)責(zé)受理農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴;負(fù)責(zé)農(nóng)機化信息統(tǒng)計報送工作,為區(qū)委區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門提供農(nóng)機化信息和決策依據(jù)等。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

1)本部門是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二層事業(yè)單位,共有參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制在職人數(shù)27人。

三、年度主要工作任務(wù)等

加強農(nóng)機社會化服務(wù)體系建設(shè),引導(dǎo)我區(qū)農(nóng)民通過使用先進現(xiàn)代化農(nóng)機增強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力和增收能力,促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收,為我區(qū)農(nóng)機化工作再上新臺階作出應(yīng)有的貢獻。

() 農(nóng)機裝備總量:到2020年底,農(nóng)機總動力45.52萬千瓦,拖拉機擁有量15894臺,增長0.8%

(二)農(nóng)機化綜合水平:甘蔗機耕面積達9.5萬畝,水稻機耕面積達39.7萬畝,其他機耕面積達35萬畝,水稻機插(播)16萬畝,水稻機收面積達39萬畝,力爭水稻耕種收綜合水平率達80%以上,主要糧食作物耕種收綜合水平率達57%以上。

(三)農(nóng)機化技術(shù)培訓(xùn)380人。

(四)進一步推進農(nóng)機化項目建設(shè)工作。

(五)推進完善農(nóng)機系統(tǒng)體系建設(shè)。

(六)加強并完善檔案收集與管理工作。

(七)堅持完善黨建材料工作。

 

第二部分:部門預(yù)算公開表

12020年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

2:收入預(yù)算總表

3:支出預(yù)算總表

4:財政撥款收支總表

5:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6:一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(分部門經(jīng)濟分類科目)

7:一般公共預(yù)算基本支出表

8:政府性基金撥款支出預(yù)算表

9:國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

10:“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

11:政府采購預(yù)算表

12:政府購買服務(wù)預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

一)收入預(yù)算說明

2020年收入總預(yù)算493.81萬元,同比減546.84萬元,同比下降52.55%。其中:

1、一般公共預(yù)算撥款493.81萬元,同比減546.84萬元,同比下降52.55%

2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%

4、納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%

5、未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%

 

(二)支出預(yù)算說明

2020年支出總預(yù)算493.81萬元,同比減546.84萬元,同比下降52.55%。其中:

1、按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

1)社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算79.33萬元,占支出總預(yù)算16.06%同比減65.75萬元,同比下降45.32%

2)衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算19.52萬元, 占支出總預(yù)算3.95%同比減23.28萬元,同比下降54.39%

3)農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算363.72萬元,占支出總預(yù)算73.66%,同比減420.57萬元,同比下降53.62%

4)住房保障類科目支出預(yù)算31.24萬元,占支出總預(yù)算6.33%,同比減37.24萬元,同比下降54.38%

 

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

1)基本支出預(yù)算

基本支出473.81萬元,占支出總預(yù)算95.95%同比減515.14萬元,同比下降52.09%。其中:

工資福利支出預(yù)算392.27萬元,占基本支出預(yù)算82.79%同比減448.19萬元,同比下降53.33%

商品和服務(wù)支出預(yù)算63.22萬元,占基本支出預(yù)算13.34%,同比減55.25萬元,同比下降46.64%

對個人和家庭支出預(yù)算18.32萬元,占基本支出預(yù)算3.87%,同比減11.69萬元,同比下降38.95%

2)項目支出預(yù)算

項目支出20.00萬元,占支出總預(yù)算4.05%同比減31.70萬元,同比下降61.32%。其中:

商品和服務(wù)支出預(yù)算19.00萬元,占項目支出預(yù)算95%

資本性支出預(yù)算1.00萬元,占項目支出預(yù)算5.00%

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2020年財政撥款支出493.81萬元,其中:一般公共預(yù)算支出493.81萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:

1、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算79.33萬元;

2、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算19.52萬元;

3、農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算363.72萬元;

4、住房保障類類科目支出預(yù)算31.24萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

(一)2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.78萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算0.78萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

(二)2020年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.78萬元,同比減2.37萬元,同比下降75.24%。其中:

1、因公出國(境)費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是本部門無此預(yù)算;

2、公務(wù)接待費0.78萬元,同比減2.37萬元,同比下降75.24%,原因是三公經(jīng)費從嚴(yán)控制。

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元,同比增(減)0萬元,增長(下降)0%,原因是本部門公務(wù)車改革全部完成。

四、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經(jīng)費情況

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共60.99萬元,同比減13.01萬元,同比下降17.58%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

(二)政府采購情況

2020年本部門政府采購預(yù)算共1.00萬元,同比減6.50萬元,同比下降86.67%。其中:貨物類政府采購預(yù)算1.00萬元,工程類政府采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

(三)政府購買服務(wù)情況

2020年本部門的政府購買預(yù)算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

目前,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,其他辦公設(shè)備共 110臺(套)。

(五)預(yù)算績效信息情況說明

本部門2020年度預(yù)算績效目標(biāo)如下(最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)):

1)柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心單位:購機補貼工作經(jīng)費預(yù)算績效項目;

2柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心:農(nóng)機技術(shù)、農(nóng)機具推廣工作經(jīng)費預(yù)算績效項目。

第四部分:名詞解釋

一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算:國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2.國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3.公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5.科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9.節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探信息等 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15.自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

 

 

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目錄

第一部分:部門概況

一、單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分:部門預(yù)算公開表

第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

(一)收入預(yù)算說明

(二)支出預(yù)算說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經(jīng)費情況

(二)政府采購情況

(三)政府購買服務(wù)情況

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)預(yù)算績效信息情況說明

第四部分:名詞解釋

 

 

 

第一部分:部門概況(包括主管部門及所屬二層單位)

一、單位職責(zé)

本部門是全額撥款參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)農(nóng)機化方針、政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)機化工作的宏觀管理;負(fù)責(zé)農(nóng)機購置補貼等國家支農(nóng)惠農(nóng)政策的落實;負(fù)責(zé)農(nóng)機維修行業(yè)管理、安全監(jiān)理;新機具、新技術(shù)推廣及引進,技術(shù)培訓(xùn)及農(nóng)機項目計劃編報、實施;負(fù)責(zé)受理農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴;負(fù)責(zé)農(nóng)機化信息統(tǒng)計報送工作,為區(qū)委區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門提供農(nóng)機化信息和決策依據(jù)等。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

1)本部門是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二層事業(yè)單位,共有參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制在職人數(shù)27人。

三、年度主要工作任務(wù)等

加強農(nóng)機社會化服務(wù)體系建設(shè),引導(dǎo)我區(qū)農(nóng)民通過使用先進現(xiàn)代化農(nóng)機增強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力和增收能力,促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收,為我區(qū)農(nóng)機化工作再上新臺階作出應(yīng)有的貢獻。

() 農(nóng)機裝備總量:到2020年底,農(nóng)機總動力45.52萬千瓦,拖拉機擁有量15894臺,增長0.8%

(二)農(nóng)機化綜合水平:甘蔗機耕面積達9.5萬畝,水稻機耕面積達39.7萬畝,其他機耕面積達35萬畝,水稻機插(播)16萬畝,水稻機收面積達39萬畝,力爭水稻耕種收綜合水平率達80%以上,主要糧食作物耕種收綜合水平率達57%以上。

(三)農(nóng)機化技術(shù)培訓(xùn)380人。

(四)進一步推進農(nóng)機化項目建設(shè)工作。

(五)推進完善農(nóng)機系統(tǒng)體系建設(shè)。

(六)加強并完善檔案收集與管理工作。

(七)堅持完善黨建材料工作。

 

第二部分:部門預(yù)算公開表

12020年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

2:收入預(yù)算總表

3:支出預(yù)算總表

4:財政撥款收支總表

5:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6:一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(分部門經(jīng)濟分類科目)

7:一般公共預(yù)算基本支出表

8:政府性基金撥款支出預(yù)算表

9:國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

10:“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

11:政府采購預(yù)算表

12:政府購買服務(wù)預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

一)收入預(yù)算說明

2020年收入總預(yù)算493.81萬元,同比減546.84萬元,同比下降52.55%。其中:

1、一般公共預(yù)算撥款493.81萬元,同比減546.84萬元,同比下降52.55%

2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%

4、納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%

5、未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%

 

(二)支出預(yù)算說明

2020年支出總預(yù)算493.81萬元,同比減546.84萬元,同比下降52.55%。其中:

1、按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

1)社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算79.33萬元,占支出總預(yù)算16.06%同比減65.75萬元,同比下降45.32%

2)衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算19.52萬元, 占支出總預(yù)算3.95%同比減23.28萬元,同比下降54.39%

3)農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算363.72萬元,占支出總預(yù)算73.66%,同比減420.57萬元,同比下降53.62%

4)住房保障類科目支出預(yù)算31.24萬元,占支出總預(yù)算6.33%,同比減37.24萬元,同比下降54.38%

 

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

1)基本支出預(yù)算

基本支出473.81萬元,占支出總預(yù)算95.95%同比減515.14萬元,同比下降52.09%。其中:

工資福利支出預(yù)算392.27萬元,占基本支出預(yù)算82.79%同比減448.19萬元,同比下降53.33%

商品和服務(wù)支出預(yù)算63.22萬元,占基本支出預(yù)算13.34%,同比減55.25萬元,同比下降46.64%

對個人和家庭支出預(yù)算18.32萬元,占基本支出預(yù)算3.87%,同比減11.69萬元,同比下降38.95%

2)項目支出預(yù)算

項目支出20.00萬元,占支出總預(yù)算4.05%同比減31.70萬元,同比下降61.32%。其中:

商品和服務(wù)支出預(yù)算19.00萬元,占項目支出預(yù)算95%

資本性支出預(yù)算1.00萬元,占項目支出預(yù)算5.00%

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2020年財政撥款支出493.81萬元,其中:一般公共預(yù)算支出493.81萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:

1、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算79.33萬元;

2、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算19.52萬元;

3、農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算363.72萬元;

4、住房保障類類科目支出預(yù)算31.24萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

(一)2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.78萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算0.78萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

(二)2020年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.78萬元,同比減2.37萬元,同比下降75.24%。其中:

1、因公出國(境)費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是本部門無此預(yù)算;

2、公務(wù)接待費0.78萬元,同比減2.37萬元,同比下降75.24%,原因是三公經(jīng)費從嚴(yán)控制。

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元,同比增(減)0萬元,增長(下降)0%,原因是本部門公務(wù)車改革全部完成。

四、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經(jīng)費情況

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共60.99萬元,同比減13.01萬元,同比下降17.58%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

(二)政府采購情況

2020年本部門政府采購預(yù)算共1.00萬元,同比減6.50萬元,同比下降86.67%。其中:貨物類政府采購預(yù)算1.00萬元,工程類政府采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

(三)政府購買服務(wù)情況

2020年本部門的政府購買預(yù)算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

目前,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,其他辦公設(shè)備共 110臺(套)。

(五)預(yù)算績效信息情況說明

本部門2020年度預(yù)算績效目標(biāo)如下(最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)):

1)柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心單位:購機補貼工作經(jīng)費預(yù)算績效項目;

2柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心:農(nóng)機技術(shù)、農(nóng)機具推廣工作經(jīng)費預(yù)算績效項目。

第四部分:名詞解釋

一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算:國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2.國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3.公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5.科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9.節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探信息等 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15.自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

 

 

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