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中共柳江區委宣傳部2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明

來源: 柳江區財政局  |   發布日期: 2019-02-14 11:29   


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第一部分:部門概況


一、單位職責

指導全區理論學習、理論宣傳、理論教育、理論研究的規劃工作,并在理論學習、理論研究、理論宣傳政策方面實施指導;負責新聞宣傳宏觀指導的管理,正確引導社會輿論,對全區新聞隊伍建設的管理,指導協調新聞部門的工作;從宏觀上指導文化和精神產品的管理工作及從宏觀指導對文化市場的管理;規劃、部署全區的思想政治工作、國防教育,推薦宣傳先進典型,會同有關部門研究和改進思想政治工作;規劃、部署全區社會主義精神文明建設和“掃黃打非”工作;制定有關創建文明城市、文明村(鎮)、文明單位規劃,組織、指導全區開展群眾性社會主義精神文明建設活動;組織協調全區各部門共同做好未成年人思想道德建設工作。受區委委托,協同區委組織部管理新聞、文化部門的領導干部,指導這些部門領導班子的建設;對鄉鎮黨委宣傳委員的任免提出意見;制定培訓規劃并組織對全區基層宣傳干部的培訓;聯系宣傳文化系統的知識分子,配合有關部門做好知識分子工作;負責管理、組織、協調、指導全區對外宣傳和新聞發布工作,負責全區對外宣傳工作布置,加強互聯網新聞宣傳工作;貫徹宣傳思想文化事業發展的方針;指導宣傳文化系統制訂地方性政策;按照中央、自治區黨委、市委和區委的統一工作部署,協調宣傳文化系統各部門之間的工作關系;對直屬單位實施領導和管理。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

1.機構設置

內設機構共6個:辦公室、理論股、宣傳股、精神文明建設工作股、未成年人思想道德建設工作股、調研室。所屬事業單位共2個:區委《柳江新聞》編輯部、互聯網新聞傳播研究中心。

2.編制現狀

經區機構編制委員會辦公室核定,我部行政及事業單位

編制23名,其中,部機關行政編制13名,全額事業單位編制8名,機關后勤服務人員控制數2名。

3.人員構成情況

我部實有人數17人,其中,編制內實有人數17人(行政人員7人,機關后勤人員2人,事業人員8人)。

三、年度主要工作任務及目標

主要任務:

1.深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神。扎實推進各級黨委(黨組)中心組學習規范化、制度化。切實抓好百姓宣講和學生宣講工作。

2.堅持黨管主流思想,將黨的好聲音傳播開來。結合重大節日,舉辦豐富多彩的文體活動;繼續著力“基層工作加強年”,提高基層宣傳思想文化工作隊伍的素質,培育和壯大業余文藝隊;貫徹落實黨的十九大精神,整合資源,策劃欄目和方案,進行多角度、集中式的報道,形成強大的輿論攻勢,為柳江發展營造強大宣傳攻勢;深化新舊媒體融合,用好微博、微信、手機時訊等傳播平臺,形成立體化、互動式、全天候傳播。

3.開展社會主義核心價值觀培育踐行活動積極開展社會主義核心價值觀進機關、進學校、進企業、進社區、進農村活動,推動核心價值觀建設人人參與、全民行動;廣泛開展“樹模范、學模范、扶模范”活動,持續開展“講文明樹新風”公益廣告宣傳。加強未成年人思想道德工作,持續推進德育工作提升;積極抓好現有的鄉村學校少年宮項目實施工作,積極探索鄉村學校少年宮建設的路徑和辦法;繼續加強未成年人心理健康教育。逐步建立覆蓋全縣的未成年人心理健康教育服務體系,形成學校、家庭和社會共同關心和參與未成年人心理健康教育的良好氛圍。

4.抓好精神文明創建工作。積極推動“五大創建”有效開展。堅持以文明城市創建為抓手,加強動態管理,督促各單位建立文明城市常態化創建機制,不斷提升創城工作的整體水平;積極開展志愿服務活動。組織開展“學雷鋒”活動啟動儀式,推廣“社會工作者+志愿者”的工作模式,進一步壯大志愿者隊伍。

主要目標:2019年,全區宣傳思想工作緊緊圍繞貫徹落實黨的十九大精神,緊緊圍繞貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神,積極培育和踐行社會主義核心價值觀,堅持正確輿論引導和正面宣傳,著重接地氣、拓平臺、廣覆蓋,實現主流聲音的大范圍傳播,為全縣經濟社會持續健康發展做出了積極貢獻。

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第二部分:部門預算公開表

第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況的說明

一)收入預算說明

2019年收入總預算738.22萬元,同比增長129.73萬元,同比增長21.31%。

1、一般公共預算撥款668.53萬元,同比增長60.04萬元,同比增長9.87%。

2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

(二)支出預算說明

2019年支出總預算738.22萬元,同比增長129.73萬元,同比增長21.31%。

1、按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

(1)一般公共服務類科目支出預算668.53萬元,占支出總預算90.6%,同比增長107.9萬元,同比增長16.13%

(2)社會保障和就業類科目39.47萬元,占支出總預算的5.35%,同比增加14.88萬元,同比增長60.5%。

(3)醫療衛生類科目11.62萬元,占支出總預算的1.57%,同比增加2.67萬元,同比增長29.83%。

(4)住房保障支出類科目18.59萬元,占支出總預算的2.52%,同比增加4.27萬元,同比增長29.82%。

2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

(1)基本支出預算

基本支出281.37萬元,占支出總預算38.1%,同比增長58.49萬元,同比增長26.24%。其中:

工資福利支出預算232.22萬元,占基本支出預算82.53%,同比增長45.55萬元,同比增長25.07%

商品和服務支出預算40.10萬元,占基本支出預算的14.25%,同比增加3.84萬元,增長10.59 %,支出增加的主要原因是物價上漲,導致辦公費、印刷費、郵電費、差旅費增加。

對個人和家庭的補助支出預算9.06萬元,占基本支出預算的3.22%,同比減少0.42萬元,減少4.43%,支出減少的主要原因是工資正常調資。

(2)項目支出預算

項目支出456.85萬元,占支出總預算61.89%,同比增長71.24萬元,同比增長18.47%。其中:

商品和服務支出預算434.44萬元,占項目支出預算95.1%;

對個人和家庭的補助預算3.2萬元,占項目支出預算0.7%;

二、財政撥款支出預算情況

2019年財政撥款支出738.22萬元,其中:一般公共預算支出738.22萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下:

1、一般公共服務類科目支出預算668.53萬元;

2、社會保險和就業類科目支出預算39.47萬元;

3、醫療衛生和計劃生育類科目支出預算11.62萬元;

4、住房保障支出類科目支出預算18.60萬元;

三、“三公”經費支出預算表的說明

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預3.95萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算3.950萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計3.95萬元,同比減少0.03萬元,同比下降0.75%。其中:

1、因公出國(境)費0萬元,同比減少0萬元,同比下降0%,原因是無此項公務活動。

2、公務接待費3.95萬元,同比增(減)0.03萬元,同比下降0.75%,原因是接待活動相對減少

??? 3、公務用車購置費及運行費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:

?(1)公務用車運行維護費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%;

?(2)公務用車購置費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

四、其他重要事項的情況說明

?(一)機關運行經費情況

?2019年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共23.69元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

(二)政府采購情況

2019年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共19.2萬元,其中:政府采購貨物預算19.2萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

目前,本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛,其他辦公設備共0臺(套)。

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2019
中共柳江區委宣傳部2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明

來源: 柳江區財政局  |   發布日期: 2019-02-14 11:29   


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第一部分:部門概況


一、單位職責

指導全區理論學習、理論宣傳、理論教育、理論研究的規劃工作,并在理論學習、理論研究、理論宣傳政策方面實施指導;負責新聞宣傳宏觀指導的管理,正確引導社會輿論,對全區新聞隊伍建設的管理,指導協調新聞部門的工作;從宏觀上指導文化和精神產品的管理工作及從宏觀指導對文化市場的管理;規劃、部署全區的思想政治工作、國防教育,推薦宣傳先進典型,會同有關部門研究和改進思想政治工作;規劃、部署全區社會主義精神文明建設和“掃黃打非”工作;制定有關創建文明城市、文明村(鎮)、文明單位規劃,組織、指導全區開展群眾性社會主義精神文明建設活動;組織協調全區各部門共同做好未成年人思想道德建設工作。受區委委托,協同區委組織部管理新聞、文化部門的領導干部,指導這些部門領導班子的建設;對鄉鎮黨委宣傳委員的任免提出意見;制定培訓規劃并組織對全區基層宣傳干部的培訓;聯系宣傳文化系統的知識分子,配合有關部門做好知識分子工作;負責管理、組織、協調、指導全區對外宣傳和新聞發布工作,負責全區對外宣傳工作布置,加強互聯網新聞宣傳工作;貫徹宣傳思想文化事業發展的方針;指導宣傳文化系統制訂地方性政策;按照中央、自治區黨委、市委和區委的統一工作部署,協調宣傳文化系統各部門之間的工作關系;對直屬單位實施領導和管理。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

1.機構設置

內設機構共6個:辦公室、理論股、宣傳股、精神文明建設工作股、未成年人思想道德建設工作股、調研室。所屬事業單位共2個:區委《柳江新聞》編輯部、互聯網新聞傳播研究中心。

2.編制現狀

經區機構編制委員會辦公室核定,我部行政及事業單位

編制23名,其中,部機關行政編制13名,全額事業單位編制8名,機關后勤服務人員控制數2名。

3.人員構成情況

我部實有人數17人,其中,編制內實有人數17人(行政人員7人,機關后勤人員2人,事業人員8人)。

三、年度主要工作任務及目標

主要任務:

1.深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神。扎實推進各級黨委(黨組)中心組學習規范化、制度化。切實抓好百姓宣講和學生宣講工作。

2.堅持黨管主流思想,將黨的好聲音傳播開來。結合重大節日,舉辦豐富多彩的文體活動;繼續著力“基層工作加強年”,提高基層宣傳思想文化工作隊伍的素質,培育和壯大業余文藝隊;貫徹落實黨的十九大精神,整合資源,策劃欄目和方案,進行多角度、集中式的報道,形成強大的輿論攻勢,為柳江發展營造強大宣傳攻勢;深化新舊媒體融合,用好微博、微信、手機時訊等傳播平臺,形成立體化、互動式、全天候傳播。

3.開展社會主義核心價值觀培育踐行活動積極開展社會主義核心價值觀進機關、進學校、進企業、進社區、進農村活動,推動核心價值觀建設人人參與、全民行動;廣泛開展“樹模范、學模范、扶模范”活動,持續開展“講文明樹新風”公益廣告宣傳。加強未成年人思想道德工作,持續推進德育工作提升;積極抓好現有的鄉村學校少年宮項目實施工作,積極探索鄉村學校少年宮建設的路徑和辦法;繼續加強未成年人心理健康教育。逐步建立覆蓋全縣的未成年人心理健康教育服務體系,形成學校、家庭和社會共同關心和參與未成年人心理健康教育的良好氛圍。

4.抓好精神文明創建工作。積極推動“五大創建”有效開展。堅持以文明城市創建為抓手,加強動態管理,督促各單位建立文明城市常態化創建機制,不斷提升創城工作的整體水平;積極開展志愿服務活動。組織開展“學雷鋒”活動啟動儀式,推廣“社會工作者+志愿者”的工作模式,進一步壯大志愿者隊伍。

主要目標:2019年,全區宣傳思想工作緊緊圍繞貫徹落實黨的十九大精神,緊緊圍繞貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神,積極培育和踐行社會主義核心價值觀,堅持正確輿論引導和正面宣傳,著重接地氣、拓平臺、廣覆蓋,實現主流聲音的大范圍傳播,為全縣經濟社會持續健康發展做出了積極貢獻。

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第二部分:部門預算公開表

第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況的說明

一)收入預算說明

2019年收入總預算738.22萬元,同比增長129.73萬元,同比增長21.31%。

1、一般公共預算撥款668.53萬元,同比增長60.04萬元,同比增長9.87%。

2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

(二)支出預算說明

2019年支出總預算738.22萬元,同比增長129.73萬元,同比增長21.31%。

1、按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

(1)一般公共服務類科目支出預算668.53萬元,占支出總預算90.6%,同比增長107.9萬元,同比增長16.13%

(2)社會保障和就業類科目39.47萬元,占支出總預算的5.35%,同比增加14.88萬元,同比增長60.5%。

(3)醫療衛生類科目11.62萬元,占支出總預算的1.57%,同比增加2.67萬元,同比增長29.83%。

(4)住房保障支出類科目18.59萬元,占支出總預算的2.52%,同比增加4.27萬元,同比增長29.82%。

2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

(1)基本支出預算

基本支出281.37萬元,占支出總預算38.1%,同比增長58.49萬元,同比增長26.24%。其中:

工資福利支出預算232.22萬元,占基本支出預算82.53%,同比增長45.55萬元,同比增長25.07%

商品和服務支出預算40.10萬元,占基本支出預算的14.25%,同比增加3.84萬元,增長10.59 %,支出增加的主要原因是物價上漲,導致辦公費、印刷費、郵電費、差旅費增加。

對個人和家庭的補助支出預算9.06萬元,占基本支出預算的3.22%,同比減少0.42萬元,減少4.43%,支出減少的主要原因是工資正常調資。

(2)項目支出預算

項目支出456.85萬元,占支出總預算61.89%,同比增長71.24萬元,同比增長18.47%。其中:

商品和服務支出預算434.44萬元,占項目支出預算95.1%;

對個人和家庭的補助預算3.2萬元,占項目支出預算0.7%;

二、財政撥款支出預算情況

2019年財政撥款支出738.22萬元,其中:一般公共預算支出738.22萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下:

1、一般公共服務類科目支出預算668.53萬元;

2、社會保險和就業類科目支出預算39.47萬元;

3、醫療衛生和計劃生育類科目支出預算11.62萬元;

4、住房保障支出類科目支出預算18.60萬元;

三、“三公”經費支出預算表的說明

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預3.95萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算3.950萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計3.95萬元,同比減少0.03萬元,同比下降0.75%。其中:

1、因公出國(境)費0萬元,同比減少0萬元,同比下降0%,原因是無此項公務活動。

2、公務接待費3.95萬元,同比增(減)0.03萬元,同比下降0.75%,原因是接待活動相對減少

??? 3、公務用車購置費及運行費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:

?(1)公務用車運行維護費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%;

?(2)公務用車購置費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

四、其他重要事項的情況說明

?(一)機關運行經費情況

?2019年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共23.69元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

(二)政府采購情況

2019年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共19.2萬元,其中:政府采購貨物預算19.2萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

目前,本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛,其他辦公設備共0臺(套)。

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