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第一部分:部門概況一、單位職責(zé)
指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論教育、理論研究的規(guī)劃工作,并在理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳政策方面實(shí)施指導(dǎo);負(fù)責(zé)新聞宣傳宏觀指導(dǎo)的管理,正確引導(dǎo)社會輿論,對全區(qū)新聞隊(duì)伍建設(shè)的管理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞部門的工作;從宏觀上指導(dǎo)文化和精神產(chǎn)品的管理工作及從宏觀指導(dǎo)對文化市場的管理;規(guī)劃、部署全區(qū)的思想政治工作、國防教育,推薦宣傳先進(jìn)典型,會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)思想政治工作;規(guī)劃、部署全區(qū)社會主義精神文明建設(shè)和“掃黃打非”工作;制定有關(guān)創(chuàng)建文明城市、文明村(鎮(zhèn))、文明單位規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全區(qū)開展群眾性社會主義精神文明建設(shè)活動;組織協(xié)調(diào)全區(qū)各部門共同做好未成年人思想道德建設(shè)工作。受區(qū)委委托,協(xié)同區(qū)委組織部管理新聞、文化部門的領(lǐng)導(dǎo)干部,指導(dǎo)這些部門領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè);對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見;制定培訓(xùn)規(guī)劃并組織對全區(qū)基層宣傳干部的培訓(xùn);聯(lián)系宣傳文化系統(tǒng)的知識分子,配合有關(guān)部門做好知識分子工作;負(fù)責(zé)管理、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)對外宣傳和新聞發(fā)布工作,負(fù)責(zé)全區(qū)對外宣傳工作布置,加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳工作;貫徹宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的方針;指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂地方性政策;按照中央、自治區(qū)黨委、市委和區(qū)委的統(tǒng)一工作部署,協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作關(guān)系;對直屬單位實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共6個(gè):辦公室、理論股、宣傳股、精神文明建設(shè)工作股、未成年人思想道德建設(shè)工作股、調(diào)研室。所屬事業(yè)單位共2個(gè):區(qū)委《柳江新聞》編輯部、互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研究中心。
2.編制現(xiàn)狀
經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定,我部行政及事業(yè)單位
編制23名,其中,部機(jī)關(guān)行政編制13名,全額事業(yè)單位編制8名,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2名。
3.人員構(gòu)成情況
我部實(shí)有人數(shù)17人,其中,編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)17人(行政人員7人,機(jī)關(guān)后勤人員2人,事業(yè)人員8人)。
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
主要任務(wù):
1.深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神。扎實(shí)推進(jìn)各級黨委(黨組)中心組學(xué)習(xí)規(guī)范化、制度化。切實(shí)抓好百姓宣講和學(xué)生宣講工作。
2.堅(jiān)持黨管主流思想,將黨的好聲音傳播開來。結(jié)合重大節(jié)日,舉辦豐富多彩的文體活動;繼續(xù)著力“基層工作加強(qiáng)年”,提高基層宣傳思想文化工作隊(duì)伍的素質(zhì),培育和壯大業(yè)余文藝隊(duì);貫徹落實(shí)黨的十九大精神,整合資源,策劃欄目和方案,進(jìn)行多角度、集中式的報(bào)道,形成強(qiáng)大的輿論攻勢,為柳江發(fā)展?fàn)I造強(qiáng)大宣傳攻勢;深化新舊媒體融合,用好微博、微信、手機(jī)時(shí)訊等傳播平臺,形成立體化、互動式、全天候傳播。
3.開展社會主義核心價(jià)值觀培育踐行活動。積極開展社會主義核心價(jià)值觀進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村活動,推動核心價(jià)值觀建設(shè)人人參與、全民行動;廣泛開展“樹模范、學(xué)模范、扶模范”活動,持續(xù)開展“講文明樹新風(fēng)”公益廣告宣傳。加強(qiáng)未成年人思想道德工作,持續(xù)推進(jìn)德育工作提升;積極抓好現(xiàn)有的鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目實(shí)施工作,積極探索鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)的路徑和辦法;繼續(xù)加強(qiáng)未成年人心理健康教育。逐步建立覆蓋全縣的未成年人心理健康教育服務(wù)體系,形成學(xué)校、家庭和社會共同關(guān)心和參與未成年人心理健康教育的良好氛圍。
4.抓好精神文明創(chuàng)建工作。積極推動“五大創(chuàng)建”有效開展。堅(jiān)持以文明城市創(chuàng)建為抓手,加強(qiáng)動態(tài)管理,督促各單位建立文明城市常態(tài)化創(chuàng)建機(jī)制,不斷提升創(chuàng)城工作的整體水平;積極開展志愿服務(wù)活動。組織開展“學(xué)雷鋒”活動啟動儀式,推廣“社會工作者+志愿者”的工作模式,進(jìn)一步壯大志愿者隊(duì)伍。
主要目標(biāo):2019年,全區(qū)宣傳思想工作緊緊圍繞貫徹落實(shí)黨的十九大精神,緊緊圍繞貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神,積極培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀,堅(jiān)持正確輿論引導(dǎo)和正面宣傳,著重接地氣、拓平臺、廣覆蓋,實(shí)現(xiàn)主流聲音的大范圍傳播,為全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
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第二部分:部門預(yù)算公開表
第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2019年收支總體情況的說明
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入總預(yù)算738.22萬元,同比增長129.73萬元,同比增長21.31%。
1、一般公共預(yù)算撥款668.53萬元,同比增長60.04萬元,同比增長9.87%。
2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
(二)支出預(yù)算說明
2019年支出總預(yù)算738.22萬元,同比增長129.73萬元,同比增長21.31%。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
(1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算668.53萬元,占支出總預(yù)算90.6%,同比增長107.9萬元,同比增長16.13%;
(2)社會保障和就業(yè)類科目39.47萬元,占支出總預(yù)算的5.35%,同比增加14.88萬元,同比增長60.5%。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生類科目11.62萬元,占支出總預(yù)算的1.57%,同比增加2.67萬元,同比增長29.83%。
(4)住房保障支出類科目18.59萬元,占支出總預(yù)算的2.52%,同比增加4.27萬元,同比增長29.82%。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出281.37萬元,占支出總預(yù)算38.1%,同比增長58.49萬元,同比增長26.24%。其中:
工資福利支出預(yù)算232.22萬元,占基本支出預(yù)算82.53%,同比增長45.55萬元,同比增長25.07%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算40.10萬元,占基本支出預(yù)算的14.25%,同比增加3.84萬元,增長10.59 %,支出增加的主要原因是物價(jià)上漲,導(dǎo)致辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)增加。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算9.06萬元,占基本支出預(yù)算的3.22%,同比減少0.42萬元,減少4.43%,支出減少的主要原因是工資正常調(diào)資。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出456.85萬元,占支出總預(yù)算61.89%,同比增長71.24萬元,同比增長18.47%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算434.44萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算95.1%;
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算3.2萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0.7%;
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2019年財(cái)政撥款支出738.22萬元,其中:一般公共預(yù)算支出738.22萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算668.53萬元;
2、社會保險(xiǎn)和就業(yè)類科目支出預(yù)算39.47萬元;
3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算11.62萬元;
4、住房保障支出類科目支出預(yù)算18.60萬元;
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
(一)2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)3.95萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.950萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
(二)2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)3.95萬元,同比減少0.03萬元,同比下降0.75%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)0萬元,同比減少0萬元,同比下降0%,原因是無此項(xiàng)公務(wù)活動。;
2、公務(wù)接待費(fèi)3.95萬元,同比增(減)0.03萬元,同比下降0.75%,原因是接待活動相對減少;
??? 3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:
?(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%;
?(2)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
?2019年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共23.69萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購情況
2019年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共19.2萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算19.2萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
目前,本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛,其他辦公設(shè)備共0臺(套)。
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第一部分:部門概況一、單位職責(zé)
指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論教育、理論研究的規(guī)劃工作,并在理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳政策方面實(shí)施指導(dǎo);負(fù)責(zé)新聞宣傳宏觀指導(dǎo)的管理,正確引導(dǎo)社會輿論,對全區(qū)新聞隊(duì)伍建設(shè)的管理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞部門的工作;從宏觀上指導(dǎo)文化和精神產(chǎn)品的管理工作及從宏觀指導(dǎo)對文化市場的管理;規(guī)劃、部署全區(qū)的思想政治工作、國防教育,推薦宣傳先進(jìn)典型,會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)思想政治工作;規(guī)劃、部署全區(qū)社會主義精神文明建設(shè)和“掃黃打非”工作;制定有關(guān)創(chuàng)建文明城市、文明村(鎮(zhèn))、文明單位規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全區(qū)開展群眾性社會主義精神文明建設(shè)活動;組織協(xié)調(diào)全區(qū)各部門共同做好未成年人思想道德建設(shè)工作。受區(qū)委委托,協(xié)同區(qū)委組織部管理新聞、文化部門的領(lǐng)導(dǎo)干部,指導(dǎo)這些部門領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè);對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見;制定培訓(xùn)規(guī)劃并組織對全區(qū)基層宣傳干部的培訓(xùn);聯(lián)系宣傳文化系統(tǒng)的知識分子,配合有關(guān)部門做好知識分子工作;負(fù)責(zé)管理、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)對外宣傳和新聞發(fā)布工作,負(fù)責(zé)全區(qū)對外宣傳工作布置,加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳工作;貫徹宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的方針;指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂地方性政策;按照中央、自治區(qū)黨委、市委和區(qū)委的統(tǒng)一工作部署,協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作關(guān)系;對直屬單位實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共6個(gè):辦公室、理論股、宣傳股、精神文明建設(shè)工作股、未成年人思想道德建設(shè)工作股、調(diào)研室。所屬事業(yè)單位共2個(gè):區(qū)委《柳江新聞》編輯部、互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研究中心。
2.編制現(xiàn)狀
經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定,我部行政及事業(yè)單位
編制23名,其中,部機(jī)關(guān)行政編制13名,全額事業(yè)單位編制8名,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2名。
3.人員構(gòu)成情況
我部實(shí)有人數(shù)17人,其中,編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)17人(行政人員7人,機(jī)關(guān)后勤人員2人,事業(yè)人員8人)。
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
主要任務(wù):
1.深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神。扎實(shí)推進(jìn)各級黨委(黨組)中心組學(xué)習(xí)規(guī)范化、制度化。切實(shí)抓好百姓宣講和學(xué)生宣講工作。
2.堅(jiān)持黨管主流思想,將黨的好聲音傳播開來。結(jié)合重大節(jié)日,舉辦豐富多彩的文體活動;繼續(xù)著力“基層工作加強(qiáng)年”,提高基層宣傳思想文化工作隊(duì)伍的素質(zhì),培育和壯大業(yè)余文藝隊(duì);貫徹落實(shí)黨的十九大精神,整合資源,策劃欄目和方案,進(jìn)行多角度、集中式的報(bào)道,形成強(qiáng)大的輿論攻勢,為柳江發(fā)展?fàn)I造強(qiáng)大宣傳攻勢;深化新舊媒體融合,用好微博、微信、手機(jī)時(shí)訊等傳播平臺,形成立體化、互動式、全天候傳播。
3.開展社會主義核心價(jià)值觀培育踐行活動。積極開展社會主義核心價(jià)值觀進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村活動,推動核心價(jià)值觀建設(shè)人人參與、全民行動;廣泛開展“樹模范、學(xué)模范、扶模范”活動,持續(xù)開展“講文明樹新風(fēng)”公益廣告宣傳。加強(qiáng)未成年人思想道德工作,持續(xù)推進(jìn)德育工作提升;積極抓好現(xiàn)有的鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目實(shí)施工作,積極探索鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)的路徑和辦法;繼續(xù)加強(qiáng)未成年人心理健康教育。逐步建立覆蓋全縣的未成年人心理健康教育服務(wù)體系,形成學(xué)校、家庭和社會共同關(guān)心和參與未成年人心理健康教育的良好氛圍。
4.抓好精神文明創(chuàng)建工作。積極推動“五大創(chuàng)建”有效開展。堅(jiān)持以文明城市創(chuàng)建為抓手,加強(qiáng)動態(tài)管理,督促各單位建立文明城市常態(tài)化創(chuàng)建機(jī)制,不斷提升創(chuàng)城工作的整體水平;積極開展志愿服務(wù)活動。組織開展“學(xué)雷鋒”活動啟動儀式,推廣“社會工作者+志愿者”的工作模式,進(jìn)一步壯大志愿者隊(duì)伍。
主要目標(biāo):2019年,全區(qū)宣傳思想工作緊緊圍繞貫徹落實(shí)黨的十九大精神,緊緊圍繞貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神,積極培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀,堅(jiān)持正確輿論引導(dǎo)和正面宣傳,著重接地氣、拓平臺、廣覆蓋,實(shí)現(xiàn)主流聲音的大范圍傳播,為全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
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第二部分:部門預(yù)算公開表
第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2019年收支總體情況的說明
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入總預(yù)算738.22萬元,同比增長129.73萬元,同比增長21.31%。
1、一般公共預(yù)算撥款668.53萬元,同比增長60.04萬元,同比增長9.87%。
2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
(二)支出預(yù)算說明
2019年支出總預(yù)算738.22萬元,同比增長129.73萬元,同比增長21.31%。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
(1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算668.53萬元,占支出總預(yù)算90.6%,同比增長107.9萬元,同比增長16.13%;
(2)社會保障和就業(yè)類科目39.47萬元,占支出總預(yù)算的5.35%,同比增加14.88萬元,同比增長60.5%。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生類科目11.62萬元,占支出總預(yù)算的1.57%,同比增加2.67萬元,同比增長29.83%。
(4)住房保障支出類科目18.59萬元,占支出總預(yù)算的2.52%,同比增加4.27萬元,同比增長29.82%。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出281.37萬元,占支出總預(yù)算38.1%,同比增長58.49萬元,同比增長26.24%。其中:
工資福利支出預(yù)算232.22萬元,占基本支出預(yù)算82.53%,同比增長45.55萬元,同比增長25.07%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算40.10萬元,占基本支出預(yù)算的14.25%,同比增加3.84萬元,增長10.59 %,支出增加的主要原因是物價(jià)上漲,導(dǎo)致辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)增加。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算9.06萬元,占基本支出預(yù)算的3.22%,同比減少0.42萬元,減少4.43%,支出減少的主要原因是工資正常調(diào)資。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出456.85萬元,占支出總預(yù)算61.89%,同比增長71.24萬元,同比增長18.47%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算434.44萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算95.1%;
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算3.2萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0.7%;
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2019年財(cái)政撥款支出738.22萬元,其中:一般公共預(yù)算支出738.22萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算668.53萬元;
2、社會保險(xiǎn)和就業(yè)類科目支出預(yù)算39.47萬元;
3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算11.62萬元;
4、住房保障支出類科目支出預(yù)算18.60萬元;
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
(一)2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)3.95萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.950萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
(二)2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)3.95萬元,同比減少0.03萬元,同比下降0.75%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)0萬元,同比減少0萬元,同比下降0%,原因是無此項(xiàng)公務(wù)活動。;
2、公務(wù)接待費(fèi)3.95萬元,同比增(減)0.03萬元,同比下降0.75%,原因是接待活動相對減少;
??? 3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:
?(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%;
?(2)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
?2019年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共23.69萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購情況
2019年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共19.2萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算19.2萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
目前,本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛,其他辦公設(shè)備共0臺(套)。
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