

第一部分:部門概況(包括主管部門及所屬二層單位)
一、單位職責
局辦公室:負責調研、人事、勞資、政工、文秘、統(tǒng)計、檔案、財產管理、車輛調度、燃油管理等工作;組織協(xié)調機關的日常工作和機關后勤服務;接待群眾來信來訪;檢查督促本局二層機構、本系統(tǒng)二層單位工作完成情況。
財務股:編制全區(qū)林業(yè)發(fā)展經費規(guī)劃和年度綜合計劃,管理區(qū)級林業(yè)建設項目,林業(yè)事業(yè)費、林業(yè)基金和專項經費、專項貸款計劃;林業(yè)事業(yè)費及有關項目經費的預算,決算以及執(zhí)行監(jiān)督管理。
森林病蟲害防治檢疫站:依法在區(qū)內執(zhí)行國家森林植物檢疫任務,森林植物及種苗引種審核、審批,簽發(fā)森林植物檢疫證書;制定全區(qū)森林病蟲害防治計劃,疫情監(jiān)測計劃,并組織實施。
林政資源管理股:依法對林木采伐限額、林地、林權、木材經營(加工)、陸生野生動植物等各種森林資源保護管理,辦理林木采伐、木材運輸、木材經營(加工)等許可證或運輸證;林地、林權糾紛調處等工作。
森林公安局:依據(jù)國家林業(yè)局受權查處森林法第三十九條,第四十二條,第四十三條,第四十四條規(guī)定的行政處罰案件;其它破壞森林資源的違法犯罪活動,林業(yè)主管局委托辦理的有關林業(yè)行政案件。
森林防火辦公室:制定本區(qū)森林防火工作措施和制度;防火設施建設的落實;督促、檢查全區(qū)森林防火工作、制定并落實,森林火災撲救預案;負責消防隊的培訓;做好防火值班和防火統(tǒng)計。
農村能源辦公室:負責沼氣、太陽能、省柴灶技術等農村常規(guī)能源,可再生能源的技術標準與規(guī)范的擬定技術指導、培訓、推廣應用工作;農業(yè)環(huán)境監(jiān)測網絡建設、農業(yè)水土氣污染檢查處理等有關問題。
林業(yè)技術推廣站:開展林業(yè)技術、推廣和技術服務;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站進行業(yè)務管理和指導;負責申報林業(yè)技術材料的審核;負責造林綠化、退耕還林造林規(guī)劃設計、技術指導;林木采伐調查依法對本區(qū)級林木種苗基地、市場的管理;對申辦《林木種子生產證》、《林木種子經營許可證》進行審核。
處糾辦:依法調處本區(qū)林木、林地權屬矛盾糾紛。
二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況
柳江區(qū)林業(yè)局本級(編制9人,在職12人、退休8人)、柳江區(qū)森林防火指揮部辦公室(編制4人,在職11人、退休9人)、柳江區(qū)森林公安局(編制13人,在職13人、退休7人)、柳江區(qū)農村能源辦公室(編制9人,在職10人,退休10人)、柳江區(qū)林業(yè)技術推廣站(編制10人,在職10人、退休3人)、柳江區(qū)林政資源管理辦公室(編制10人,在職11人、退休6人)、柳江區(qū)森林病蟲害防治檢疫站(編制5人,在職11人,退休17人)、柳江區(qū)木材檢查站(編制13人,在職17人、退休3人)共計9個單位,內設辦公室、財務股、防火辦、能源辦、林政股、推廣站、森防站、森林公安局、處糾辦等9個工作機構。
三、年度主要工作任務等
1、植樹造林工作
2、農村生態(tài)能源建設。
3、石漠化綜合治理工程。
4、退耕還林工程第二周期補助兌現(xiàn)工作。
5、重點生態(tài)公益林效益補償基金項目。
6、推進樹種結構調整,建設生態(tài)宜居新柳江
7、森林防火工作。
8、林政資源管理。
9、重大林業(yè)有害生物防治。
10、林業(yè)執(zhí)法工作。
11、林業(yè)糾紛調處工作。
12、深化完善集體林權制度改革工作
13、推進國有林場改革工作
14、創(chuàng)先爭優(yōu)
第二部分:部門預算公開表
表1:2018年部門預算收支預算總表
表2:收入預算總表
表3:支出預算總表
表4:財政撥款收支總表
表5:一般公共預算支出預算表
表6:一般公共預算支出明細表(分部門經濟分類科目)
表7:一般公共預算基本支出表
表8:政府性基金撥款支出預算表
表9:國有資本經營預算撥款支出預算表
表10:納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表
表11:“三公”經費支出預算表
表12:政府采購預算表
表13:項目支出(資金來源)預算明細表
第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況的說明
(一)收入預算說明
2018年收入總預算2311.09萬元,同比增849.74萬元,同比增長58.15%。其中:
1、一般公共預算撥款2311.09萬元,同比增849.74萬元,同比增長58.15%。
2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
(二)支出預算說明
2018年支出總預算2311.09萬元,同比增849.74萬元,同比增長58.15%。其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:
(1)公共安全類科目支出預算151.43萬元,占支出總預算6.55%,同比增16.65萬元,同比增長12.35%;
(2)社會保障和就業(yè)類科目支出預算123.05萬元, 占支出總預算5.32%,同比減3.42萬元,同比下降2.86%;
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預算37.31萬元, 占支出總預算1.61%,同比減0.36萬元,同比下降0.96%;
(4)農林水事務類科目支出預算1927.96萬元, 占支出總預算83.42%,同比增829.74萬元,同比增長75.55%;
(5)住房保障支出類科目支出預算71.34萬元, 占支出總預算3.1%,同比增0.28萬元,同比增長0.4%;
2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出1504.14萬元,占支出總預算65.08%,同比增527.42萬元,同比增長35.06%。其中:
工資福利支出預算1341.33萬元,占基本支出預算89.18%,同比增562.15萬元,同比增長72.15%;
商品和服務支出預算155.18萬元,占基本支出預算10.32%,同比增33.42萬元,同比增長27.45%;
對個人和家庭的補助預算7.63萬元,占基本支出預算0.5%,同比減68.8萬元,同比下降90.02%;
(2)項目支出預算
項目支出806.95萬元,占支出總預算34.92%,同比增322.97萬元,同比增長66.73%。其中:
工資福利支出預算155.22萬元,占項目支出預算19.24%,同比減2.99萬元,同比下降1.89%;
商品和服務支出預算357.40萬元,占項目支出預算44.29%,同比增148.57萬元,同比增長71.14%;
對個人和家庭的補助預算13.13萬元,占項目支出預算1.63%,同比減14.01萬元,同比下降51.62%;
其他資本性支出預算9萬元,占項目支出預算1.12%,同比減26萬元,同比下降74.29%;
其他支出預算272.19萬元,占項目支出預算33.72%,同比增217.39萬元,同比增長396.70%;
二、財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出2311.09萬元,其中:一般公共預算支出2311.09萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下:
1、公共安全類科目支出預算151.43萬元,占支出總預算6.55%,同比增16.65萬元,同比增長12.35%;
2、社會保障和就業(yè)類科目支出預算123.05萬元, 占支出總預算5.32%,同比減3.42萬元,同比下降2.86%;
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預算37.31萬元, 占支出總預算1.61%,同比減0.36萬元,同比下降0.96%;
4、農林水事務類科目支出預算1927.96萬元, 占支出總預算83.42%,同比增829.74萬元,同比增長75.55%;
5、住房保障支出類科目支出預算71.34萬元, 占支出總預算3.1%,同比增0.28萬元,同比增長0.4%;
三、“三公”經費支出預算表的說明
(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算53.56萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算32.36萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算21.2萬元。
(二)2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計53.56萬元,同比減8.04萬元,同比下降13.05%。其中:
1、因公出國(境)費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%;
2、公務接待費32.36萬元,同比減8.04萬元,同比下降19.9%,原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定的相關規(guī)定,減少不必要的接待;
3、公務用車購置費及運行費21.2萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:
(1)公務用車運行維護費21.2萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%;
(2)公務用車購置費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2018年本部門機關及所屬參公單位的運行經費預算共56.9萬元,同比減15.52萬元,同比下降21.43%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。
(二)政府采購情況
2018年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共99.36萬元,同比減2.85萬元,同比下降2.79%。其中:政府采購貨物預算27.16萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算72.2萬元。
(三)國有資產占有使用情況
目前,本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車8輛,其他辦公設備共168臺(套)。
(四)預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下(最終以區(qū)財政批復為準):
(1)柳江區(qū)林業(yè)局:聘請有資質單位開展外業(yè)調查工作經費預算績效項目,經費預算1809600元;
(2)柳江區(qū)林業(yè)局:柳江區(qū)集體林地林權證發(fā)放查缺補漏糾錯工作預算績效項目,經費預算2000000元;
(3)柳江區(qū)林業(yè)局:人員經費預算績效項目,經費預算1660000元。
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
三、國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十四、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1.一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、知識產權事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務等。
2.公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
3.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
4.科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括:科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
5.文化體育與傳媒 反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。
6.社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。主要包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
8、節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
9.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出等。
10.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括:農業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)等。
11.交通運輸 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。
12.資源勘探信息等 反映政府對資源勘探信息等事務支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、安全生產監(jiān)督、國有資產監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
13.商業(yè)服務業(yè)等 反映政府對商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括:商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。
14、金融 反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監(jiān)管支出等。
15、國土海洋氣象等 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括:國土資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17、糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18、債務付息 反映用于歸還債務利息所發(fā)生的支出。具體包括中央政府國內債務付息支出、地方政府一般債務付息支出等。
19、債務發(fā)行費用支出 反映用于債務發(fā)行兌付費用的支出。具體包括中央政府國內債務發(fā)行費用支出、地方政府一般債務發(fā)行費用支出等。
第一部分:部門概況(包括主管部門及所屬二層單位)
一、單位職責
局辦公室:負責調研、人事、勞資、政工、文秘、統(tǒng)計、檔案、財產管理、車輛調度、燃油管理等工作;組織協(xié)調機關的日常工作和機關后勤服務;接待群眾來信來訪;檢查督促本局二層機構、本系統(tǒng)二層單位工作完成情況。
財務股:編制全區(qū)林業(yè)發(fā)展經費規(guī)劃和年度綜合計劃,管理區(qū)級林業(yè)建設項目,林業(yè)事業(yè)費、林業(yè)基金和專項經費、專項貸款計劃;林業(yè)事業(yè)費及有關項目經費的預算,決算以及執(zhí)行監(jiān)督管理。
森林病蟲害防治檢疫站:依法在區(qū)內執(zhí)行國家森林植物檢疫任務,森林植物及種苗引種審核、審批,簽發(fā)森林植物檢疫證書;制定全區(qū)森林病蟲害防治計劃,疫情監(jiān)測計劃,并組織實施。
林政資源管理股:依法對林木采伐限額、林地、林權、木材經營(加工)、陸生野生動植物等各種森林資源保護管理,辦理林木采伐、木材運輸、木材經營(加工)等許可證或運輸證;林地、林權糾紛調處等工作。
森林公安局:依據(jù)國家林業(yè)局受權查處森林法第三十九條,第四十二條,第四十三條,第四十四條規(guī)定的行政處罰案件;其它破壞森林資源的違法犯罪活動,林業(yè)主管局委托辦理的有關林業(yè)行政案件。
森林防火辦公室:制定本區(qū)森林防火工作措施和制度;防火設施建設的落實;督促、檢查全區(qū)森林防火工作、制定并落實,森林火災撲救預案;負責消防隊的培訓;做好防火值班和防火統(tǒng)計。
農村能源辦公室:負責沼氣、太陽能、省柴灶技術等農村常規(guī)能源,可再生能源的技術標準與規(guī)范的擬定技術指導、培訓、推廣應用工作;農業(yè)環(huán)境監(jiān)測網絡建設、農業(yè)水土氣污染檢查處理等有關問題。
林業(yè)技術推廣站:開展林業(yè)技術、推廣和技術服務;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站進行業(yè)務管理和指導;負責申報林業(yè)技術材料的審核;負責造林綠化、退耕還林造林規(guī)劃設計、技術指導;林木采伐調查依法對本區(qū)級林木種苗基地、市場的管理;對申辦《林木種子生產證》、《林木種子經營許可證》進行審核。
處糾辦:依法調處本區(qū)林木、林地權屬矛盾糾紛。
二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況
柳江區(qū)林業(yè)局本級(編制9人,在職12人、退休8人)、柳江區(qū)森林防火指揮部辦公室(編制4人,在職11人、退休9人)、柳江區(qū)森林公安局(編制13人,在職13人、退休7人)、柳江區(qū)農村能源辦公室(編制9人,在職10人,退休10人)、柳江區(qū)林業(yè)技術推廣站(編制10人,在職10人、退休3人)、柳江區(qū)林政資源管理辦公室(編制10人,在職11人、退休6人)、柳江區(qū)森林病蟲害防治檢疫站(編制5人,在職11人,退休17人)、柳江區(qū)木材檢查站(編制13人,在職17人、退休3人)共計9個單位,內設辦公室、財務股、防火辦、能源辦、林政股、推廣站、森防站、森林公安局、處糾辦等9個工作機構。
三、年度主要工作任務等
1、植樹造林工作
2、農村生態(tài)能源建設。
3、石漠化綜合治理工程。
4、退耕還林工程第二周期補助兌現(xiàn)工作。
5、重點生態(tài)公益林效益補償基金項目。
6、推進樹種結構調整,建設生態(tài)宜居新柳江
7、森林防火工作。
8、林政資源管理。
9、重大林業(yè)有害生物防治。
10、林業(yè)執(zhí)法工作。
11、林業(yè)糾紛調處工作。
12、深化完善集體林權制度改革工作
13、推進國有林場改革工作
14、創(chuàng)先爭優(yōu)
第二部分:部門預算公開表
表1:2018年部門預算收支預算總表
表2:收入預算總表
表3:支出預算總表
表4:財政撥款收支總表
表5:一般公共預算支出預算表
表6:一般公共預算支出明細表(分部門經濟分類科目)
表7:一般公共預算基本支出表
表8:政府性基金撥款支出預算表
表9:國有資本經營預算撥款支出預算表
表10:納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表
表11:“三公”經費支出預算表
表12:政府采購預算表
表13:項目支出(資金來源)預算明細表
第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況的說明
(一)收入預算說明
2018年收入總預算2311.09萬元,同比增849.74萬元,同比增長58.15%。其中:
1、一般公共預算撥款2311.09萬元,同比增849.74萬元,同比增長58.15%。
2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
(二)支出預算說明
2018年支出總預算2311.09萬元,同比增849.74萬元,同比增長58.15%。其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:
(1)公共安全類科目支出預算151.43萬元,占支出總預算6.55%,同比增16.65萬元,同比增長12.35%;
(2)社會保障和就業(yè)類科目支出預算123.05萬元, 占支出總預算5.32%,同比減3.42萬元,同比下降2.86%;
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預算37.31萬元, 占支出總預算1.61%,同比減0.36萬元,同比下降0.96%;
(4)農林水事務類科目支出預算1927.96萬元, 占支出總預算83.42%,同比增829.74萬元,同比增長75.55%;
(5)住房保障支出類科目支出預算71.34萬元, 占支出總預算3.1%,同比增0.28萬元,同比增長0.4%;
2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出1504.14萬元,占支出總預算65.08%,同比增527.42萬元,同比增長35.06%。其中:
工資福利支出預算1341.33萬元,占基本支出預算89.18%,同比增562.15萬元,同比增長72.15%;
商品和服務支出預算155.18萬元,占基本支出預算10.32%,同比增33.42萬元,同比增長27.45%;
對個人和家庭的補助預算7.63萬元,占基本支出預算0.5%,同比減68.8萬元,同比下降90.02%;
(2)項目支出預算
項目支出806.95萬元,占支出總預算34.92%,同比增322.97萬元,同比增長66.73%。其中:
工資福利支出預算155.22萬元,占項目支出預算19.24%,同比減2.99萬元,同比下降1.89%;
商品和服務支出預算357.40萬元,占項目支出預算44.29%,同比增148.57萬元,同比增長71.14%;
對個人和家庭的補助預算13.13萬元,占項目支出預算1.63%,同比減14.01萬元,同比下降51.62%;
其他資本性支出預算9萬元,占項目支出預算1.12%,同比減26萬元,同比下降74.29%;
其他支出預算272.19萬元,占項目支出預算33.72%,同比增217.39萬元,同比增長396.70%;
二、財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出2311.09萬元,其中:一般公共預算支出2311.09萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下:
1、公共安全類科目支出預算151.43萬元,占支出總預算6.55%,同比增16.65萬元,同比增長12.35%;
2、社會保障和就業(yè)類科目支出預算123.05萬元, 占支出總預算5.32%,同比減3.42萬元,同比下降2.86%;
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預算37.31萬元, 占支出總預算1.61%,同比減0.36萬元,同比下降0.96%;
4、農林水事務類科目支出預算1927.96萬元, 占支出總預算83.42%,同比增829.74萬元,同比增長75.55%;
5、住房保障支出類科目支出預算71.34萬元, 占支出總預算3.1%,同比增0.28萬元,同比增長0.4%;
三、“三公”經費支出預算表的說明
(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算53.56萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算32.36萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算21.2萬元。
(二)2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計53.56萬元,同比減8.04萬元,同比下降13.05%。其中:
1、因公出國(境)費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%;
2、公務接待費32.36萬元,同比減8.04萬元,同比下降19.9%,原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定的相關規(guī)定,減少不必要的接待;
3、公務用車購置費及運行費21.2萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:
(1)公務用車運行維護費21.2萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%;
(2)公務用車購置費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2018年本部門機關及所屬參公單位的運行經費預算共56.9萬元,同比減15.52萬元,同比下降21.43%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。
(二)政府采購情況
2018年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共99.36萬元,同比減2.85萬元,同比下降2.79%。其中:政府采購貨物預算27.16萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算72.2萬元。
(三)國有資產占有使用情況
目前,本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車8輛,其他辦公設備共168臺(套)。
(四)預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下(最終以區(qū)財政批復為準):
(1)柳江區(qū)林業(yè)局:聘請有資質單位開展外業(yè)調查工作經費預算績效項目,經費預算1809600元;
(2)柳江區(qū)林業(yè)局:柳江區(qū)集體林地林權證發(fā)放查缺補漏糾錯工作預算績效項目,經費預算2000000元;
(3)柳江區(qū)林業(yè)局:人員經費預算績效項目,經費預算1660000元。
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
三、國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十四、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1.一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、知識產權事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務等。
2.公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
3.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
4.科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括:科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
5.文化體育與傳媒 反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。
6.社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。主要包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
8、節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
9.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出等。
10.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括:農業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)等。
11.交通運輸 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。
12.資源勘探信息等 反映政府對資源勘探信息等事務支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、安全生產監(jiān)督、國有資產監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
13.商業(yè)服務業(yè)等 反映政府對商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括:商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。
14、金融 反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監(jiān)管支出等。
15、國土海洋氣象等 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括:國土資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17、糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18、債務付息 反映用于歸還債務利息所發(fā)生的支出。具體包括中央政府國內債務付息支出、地方政府一般債務付息支出等。
19、債務發(fā)行費用支出 反映用于債務發(fā)行兌付費用的支出。具體包括中央政府國內債務發(fā)行費用支出、地方政府一般債務發(fā)行費用支出等。