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目錄
第一部分:單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
三、年度主要工作任務(wù)等
第二部分:單位預(yù)算公開表
第三部分:單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2023年收支總體情況的說明
(一)收入預(yù)算說明
(二)支出預(yù)算說明
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
(二)政府采購(gòu)情況
(三)政府購(gòu)買服務(wù)情況
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
(五)預(yù)算績(jī)效信息情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:單位概況
貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)接待工作方針政策,研究制定接待工作具體規(guī)章制度和實(shí)施辦法,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;承擔(dān)來柳江進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的中央、自治區(qū)、市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)的重要接待工作;配合、參與重要來賓及重大會(huì)議的接待任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
柳江區(qū)人民政府接待辦公室屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,編辦核定編制為參照公務(wù)員管理2人;目前設(shè)主任1人,副主任1人。
三、年度主要工作任務(wù)等
嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定
第二部分:單位預(yù)算公開表
表1:單位預(yù)算收支預(yù)算總表
表2:收入預(yù)算總表
表3:支出預(yù)算總表
表4:財(cái)政撥款收支總表
表5:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表6:一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(分部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
表7:一般公共預(yù)算基本支出表
表8:政府性基金撥款支出預(yù)算表
表9:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表10:“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表11:政府采購(gòu)預(yù)算表
表12:政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
表13:績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
(詳見附表)
第三部分:單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2023年收支總體情況的說明
(一)收入預(yù)算說明
2023年收入總預(yù)算65.24萬元,同比減72.44萬元,同比下降52.62%。其中:
1、一般公共預(yù)算撥款28.24萬元,同比減109.44萬元,同比下降79.49%。
2、政府性基金撥款37.00萬元,同比增37.00萬元。
預(yù)算減少的原因:落實(shí)過緊日子要求,壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算。
(二)支出預(yù)算說明
2023年支出總預(yù)算65.24萬元,同比減72.44萬元,同比下降52.62%其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:
(1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算23.60萬元,占支出總預(yù)算36.17%,同比減105.72萬元,同比下降81.75%;
(2)社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算2.54萬元, 占支出總預(yù)算3.89%,同比減2.04萬元,同比下降44.54%;
(3)衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算0.83萬元, 占支出總預(yù)算1.27%,同比減0.66萬元,同比下降44.30%;
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預(yù)算37.00萬元, 占支出總預(yù)算56.71%;
(5)住房保障科目支出預(yù)算1.27萬元, 占支出總預(yù)算1.95%,同比減1.01萬元,同比下降44.10%;
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出18.39萬元,占支出總預(yù)算28.19%,同比減15.29萬元,同比下降45.39%。其中:
工資福利支出預(yù)算15.51萬元,占基本支出預(yù)算84.34%,同比減12.44萬元,同比下降44.51%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算2.88萬元,占基本支出預(yù)算15.66%,同比減2.84萬元,同比下降49.65%;
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出46.85萬元,占支出總預(yù)算71.81%,同比減57.15萬元,同比下降54.95%。其中:
工資福利支出預(yù)算1.85萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算3.95%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算45.00萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算96.05%,同比減59萬元,同比下降56.73%;
預(yù)算減少的原因:落實(shí)過緊日子要求,壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2023年財(cái)政撥款支出65.24萬元,其中:一般公共預(yù)算支出28.24萬元,政府性基金預(yù)算支出37萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算23.60萬元;
2、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算2.54萬元;
3、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算0.82萬元;
4、城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預(yù)算37.00萬元;
5、住房保障科目支出預(yù)算1.27萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
(一)2023年全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.92萬元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.92萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算12.00萬元。
(二)2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)35.03萬元,同比減55.03萬元,同比增下降61.10%。其中:
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元,與上年度持平其中:
(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年度持平;
(2)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與上年度持平。
(一)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年本單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2.88萬元,同比減2.84萬元,同比下降49.65%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購(gòu)情況
2023年本單位的政府采購(gòu)預(yù)算共0萬元,上年度持平。
2023年本單位的政府購(gòu)買預(yù)算0萬元,與上年度持平。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
目前,本單位共有在編公務(wù)用車0輛,其他辦公設(shè)備共3臺(tái)(套)。
(五)預(yù)算績(jī)效信息情況說明
本單位2023年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下:
本單位2023年度預(yù)算績(jī)效目為整體績(jī)效考評(píng)
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括:政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
七、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十五、支出類常用科目的說明
1.一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。
2.國(guó)防反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。
3.公共安全 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。
5.科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。
6.文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7.社會(huì)保障和就業(yè) 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。
8.衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。
9.節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括:環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。
11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運(yùn)輸反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。
15.自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17.糧油物資儲(chǔ)備 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。
目錄
第一部分:單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
三、年度主要工作任務(wù)等
第二部分:單位預(yù)算公開表
第三部分:單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2023年收支總體情況的說明
(一)收入預(yù)算說明
(二)支出預(yù)算說明
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
(二)政府采購(gòu)情況
(三)政府購(gòu)買服務(wù)情況
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
(五)預(yù)算績(jī)效信息情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:單位概況
貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)接待工作方針政策,研究制定接待工作具體規(guī)章制度和實(shí)施辦法,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;承擔(dān)來柳江進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的中央、自治區(qū)、市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)的重要接待工作;配合、參與重要來賓及重大會(huì)議的接待任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
柳江區(qū)人民政府接待辦公室屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,編辦核定編制為參照公務(wù)員管理2人;目前設(shè)主任1人,副主任1人。
三、年度主要工作任務(wù)等
嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定
第二部分:單位預(yù)算公開表
表1:單位預(yù)算收支預(yù)算總表
表2:收入預(yù)算總表
表3:支出預(yù)算總表
表4:財(cái)政撥款收支總表
表5:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表6:一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(分部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
表7:一般公共預(yù)算基本支出表
表8:政府性基金撥款支出預(yù)算表
表9:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表10:“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表11:政府采購(gòu)預(yù)算表
表12:政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
表13:績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
(詳見附表)
第三部分:單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2023年收支總體情況的說明
(一)收入預(yù)算說明
2023年收入總預(yù)算65.24萬元,同比減72.44萬元,同比下降52.62%。其中:
1、一般公共預(yù)算撥款28.24萬元,同比減109.44萬元,同比下降79.49%。
2、政府性基金撥款37.00萬元,同比增37.00萬元。
預(yù)算減少的原因:落實(shí)過緊日子要求,壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算。
(二)支出預(yù)算說明
2023年支出總預(yù)算65.24萬元,同比減72.44萬元,同比下降52.62%其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:
(1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算23.60萬元,占支出總預(yù)算36.17%,同比減105.72萬元,同比下降81.75%;
(2)社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算2.54萬元, 占支出總預(yù)算3.89%,同比減2.04萬元,同比下降44.54%;
(3)衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算0.83萬元, 占支出總預(yù)算1.27%,同比減0.66萬元,同比下降44.30%;
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預(yù)算37.00萬元, 占支出總預(yù)算56.71%;
(5)住房保障科目支出預(yù)算1.27萬元, 占支出總預(yù)算1.95%,同比減1.01萬元,同比下降44.10%;
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出18.39萬元,占支出總預(yù)算28.19%,同比減15.29萬元,同比下降45.39%。其中:
工資福利支出預(yù)算15.51萬元,占基本支出預(yù)算84.34%,同比減12.44萬元,同比下降44.51%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算2.88萬元,占基本支出預(yù)算15.66%,同比減2.84萬元,同比下降49.65%;
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出46.85萬元,占支出總預(yù)算71.81%,同比減57.15萬元,同比下降54.95%。其中:
工資福利支出預(yù)算1.85萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算3.95%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算45.00萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算96.05%,同比減59萬元,同比下降56.73%;
預(yù)算減少的原因:落實(shí)過緊日子要求,壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2023年財(cái)政撥款支出65.24萬元,其中:一般公共預(yù)算支出28.24萬元,政府性基金預(yù)算支出37萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算23.60萬元;
2、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算2.54萬元;
3、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算0.82萬元;
4、城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預(yù)算37.00萬元;
5、住房保障科目支出預(yù)算1.27萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
(一)2023年全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.92萬元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.92萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算12.00萬元。
(二)2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)35.03萬元,同比減55.03萬元,同比增下降61.10%。其中:
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元,與上年度持平其中:
(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年度持平;
(2)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與上年度持平。
(一)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年本單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2.88萬元,同比減2.84萬元,同比下降49.65%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購(gòu)情況
2023年本單位的政府采購(gòu)預(yù)算共0萬元,上年度持平。
2023年本單位的政府購(gòu)買預(yù)算0萬元,與上年度持平。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
目前,本單位共有在編公務(wù)用車0輛,其他辦公設(shè)備共3臺(tái)(套)。
(五)預(yù)算績(jī)效信息情況說明
本單位2023年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下:
本單位2023年度預(yù)算績(jī)效目為整體績(jī)效考評(píng)
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括:政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
七、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十五、支出類常用科目的說明
1.一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。
2.國(guó)防反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。
3.公共安全 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。
5.科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。
6.文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7.社會(huì)保障和就業(yè) 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。
8.衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。
9.節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括:環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。
11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運(yùn)輸反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。
15.自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17.糧油物資儲(chǔ)備 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。