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目錄
第一部分:部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
三、年度主要工作任務(wù)等
第二部分:部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分:部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2023年收支總體情況的說(shuō)明
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
(二)政府采購(gòu)情況
(三)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
(五)預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門(mén)概況(柳江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算,反映柳江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和柳江區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室所有的收入和支出預(yù)算。)
柳江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
1、按照國(guó)家、自治區(qū)、柳州市的相關(guān)政策,研究制定柳江區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度,并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)政府大院基建規(guī)劃、立項(xiàng)。組織實(shí)施基建工程施工,負(fù)責(zé)政府大院房屋修繕、水電維修管理工作。
3、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)各部門(mén)行政房地產(chǎn)以及其他屬于本局管理的國(guó)有資產(chǎn)的綜合管理,制定本級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房使用管理辦法,并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)區(qū)四家機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的行政事業(yè)生活服務(wù)。參與區(qū)四家機(jī)關(guān)組織召開(kāi)的重大會(huì)議的會(huì)務(wù)服務(wù),負(fù)責(zé)柳江區(qū)會(huì)議中心的管理和服務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)大院安全保衛(wèi)工作,制定安保管理制度并組織實(shí)施,參與管理機(jī)關(guān)大院內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作。
6、承擔(dān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的具體工作,開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳、教育和培訓(xùn)等工作,組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。
7、負(fù)責(zé)柳江區(qū)本級(jí)應(yīng)急和機(jī)要通信車(chē)輛的統(tǒng)一管理服務(wù)工作。
8、負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)大院內(nèi)的綠化美化、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生環(huán)境秩序。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況。
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置:我單位屬財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位1個(gè),所屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位全稱(chēng)為--柳州市柳江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
2、編制情況:柳江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定,我局行政及事業(yè)單位編制41名,其中,局機(jī)關(guān)行政編制0名,全額事業(yè)單位編制41名。
3、人員構(gòu)成情況:?jiǎn)挝粚?shí)有人數(shù)36人,參公事業(yè)單位人員36人。
三、年度主要工作任務(wù)。
(一)進(jìn)一步做好車(chē)輛日常管理使用工作,完善相關(guān)工作制度,嚴(yán)格公車(chē)管理;加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)的管理工作,充分發(fā)揮平臺(tái)的監(jiān)管作用;并做好年度車(chē)輛更新相關(guān)工作。
(二)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能:按照自治區(qū)、柳州市下達(dá)的年度公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作績(jī)效目標(biāo)任務(wù)開(kāi)展工作,完成節(jié)能宣傳及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作,積極推進(jìn)新能源汽車(chē)的推廣應(yīng)用,加強(qiáng)示范單位的創(chuàng)建工作,推動(dòng)節(jié)能工作深入開(kāi)展。
(三)繼續(xù)做好辦公用房的日常管理工作,組織檢查組對(duì)區(qū)直機(jī)關(guān)各單位辦公用房進(jìn)行不定期檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)單位反饋,提出整改意見(jiàn),限時(shí)要求整改;做好辦公用房的維修及物業(yè)管理工作;繼續(xù)做好相關(guān)工程的結(jié)算工作。
(四)做好政府大院辦公區(qū)水電維修材料及房屋維修,園林綠化整理,做好政府辦公區(qū)內(nèi)花草樹(shù)木的養(yǎng)護(hù)與病蟲(chóng)害防治工作,更換部分消防設(shè)施。
(五) 按照區(qū)里工作優(yōu)質(zhì)服務(wù)年的要求深入開(kāi)展工作,進(jìn)一步減強(qiáng)會(huì)務(wù)服務(wù)工作責(zé)任心。1、抓好日常管理,落實(shí)服務(wù)意識(shí),建立服務(wù)激勵(lì)機(jī)制.2、續(xù)漸更新各會(huì)議室音響多媒體,確保會(huì)務(wù)使用。
(六)做好區(qū)政府機(jī)關(guān)大院職工食堂使用和管理工作。
(七)繼續(xù)做好區(qū)政府大院辦公區(qū)的安保工作,加大整治車(chē)輛的亂停亂放的現(xiàn)象。
柳江區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室概況
一、主要職責(zé)
(一)組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作;(二)擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案;(三)組織編纂地方志書(shū)、地方綜合年鑒;(四)搜集、保存地方志文獻(xiàn)和資料,組織整理舊志,推動(dòng)方志理論研究;(五)組織開(kāi)發(fā)利用地方志資源。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置:本辦所屬全額事業(yè)單位有1個(gè),其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)。所屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:柳江區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室(正科級(jí))。單位內(nèi)設(shè)秘書(shū)股、業(yè)務(wù)股兩股室。
2、編制情況:經(jīng)柳江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定,我辦行政及事業(yè)單位編制6名,其中,機(jī)關(guān)行政編制0名,全額事業(yè)單位編制6名,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)0名,非實(shí)名編制0名。
3、人員構(gòu)成情況:本辦實(shí)有人數(shù)6人,離退休人員7人。
三、年度主要工作任務(wù)。
1.完成《柳江縣志》編纂及出版;2.編纂出版《柳江年鑒》;3.報(bào)送《廣西年鑒》《柳州年鑒》柳江部分資料報(bào)送;4組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
第二部分:部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
表1:部門(mén)預(yù)算收支預(yù)算總表
表2:收入預(yù)算總表
表3:支出預(yù)算總表
表4:財(cái)政撥款收支總表
表5:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表6:一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(分部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
表7:一般公共預(yù)算基本支出表
表8:政府性基金撥款支出預(yù)算表
表9:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表10:“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表11:政府采購(gòu)預(yù)算表
表12:政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
表13:績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分:部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2023年收支總體情況的說(shuō)明
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2023年收入總預(yù)算1257.32萬(wàn)元,同比減164.25萬(wàn)元,同比下降11.55%。其中:
1、一般公共預(yù)算撥款1071.32萬(wàn)元,同比減350.25萬(wàn)元,同比下降24.64%。
2、政府性基金撥款186萬(wàn)元,同比增186萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。
預(yù)算減少的原因:落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2023年支出總預(yù)算1257.32萬(wàn)元,同比減164.25萬(wàn)元,同比下降11.55%。其中:
1、按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為五類(lèi),其中:
(1)一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算839.11萬(wàn)元,占支出總預(yù)算66.74%,同比減314.98萬(wàn)元,同比下降27.29%;
(2)社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)科目支出預(yù)算153.55萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算12.21%,同比減2.04萬(wàn)元,同比下降1.31%;
(3)衛(wèi)生健康支出類(lèi)科目支出預(yù)算30.99萬(wàn)元,占支出總預(yù)算2.47%,同比減1.27萬(wàn)元,同比下降3.94%;
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)類(lèi)科目支出預(yù)算186萬(wàn)元,占支出總預(yù)算14.79%,同比增186萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%;
(5)住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算47.67萬(wàn)元,占支出總預(yù)算3.79%,同比減1.96萬(wàn)元,同比下降3.95%。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出852.68萬(wàn)元,占支出總預(yù)算67.82%,同比減33.82萬(wàn)元,同比下降3.82%。其中:
工資福利支出預(yù)算582.29萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算68.29%,同比減24.33萬(wàn)元,同比下降4.01%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算208.13萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算24.41%,同比減10.33萬(wàn)元,同比下降4.73%;
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算62.26萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算7.3%,同比增0.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.37%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出404.64萬(wàn)元,占支出總預(yù)算32.18%,同比減130.43萬(wàn)元,同比下降24.38%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算403.14萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算99.63%,同比減130.43萬(wàn)元,同比下降24.44%;
資本性支出預(yù)算1.5萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0.37%,同比減0萬(wàn)元,同比下降0%。
預(yù)算減少的原因:落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2023年財(cái)政撥款支出1257.32萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出1071.32萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出186萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下:
1、一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算839.11萬(wàn)元;
2、社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)科目支出預(yù)算153.55萬(wàn)元;
3、衛(wèi)生健康支出類(lèi)科目支出預(yù)算30.99萬(wàn)元;
4、城鄉(xiāng)社區(qū)類(lèi)科目支出預(yù)算186萬(wàn)元;
5、住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算47.67萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
(一)2023年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算89.26萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.26萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算88萬(wàn)元。
(二)2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)89.26萬(wàn)元,同比減0.12萬(wàn)元,同比下降0.13%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,同比減0萬(wàn)元,同比下降0%,原因是我單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支;
2、公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元,同比減0.12萬(wàn)元,同比下降8.7%,原因是厲行節(jié)約;
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)88萬(wàn)元,同比減0萬(wàn)元,同比下降0%,其中:
(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)88萬(wàn)元,同比減0萬(wàn)元,同比下降0%,原因是與上年持平;
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,同比減0萬(wàn)元,同比下降0%,原因是無(wú)此費(fèi)用開(kāi)支。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共141.68萬(wàn)元,同比減4.81萬(wàn)元,同比下降3.28%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購(gòu)情況
2023年本部門(mén)的政府采購(gòu)預(yù)算共1.5萬(wàn)元,同比減0萬(wàn)元,同比下降0%。其中:貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算1.5萬(wàn)元,工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
2023年本部門(mén)的政府購(gòu)買(mǎi)預(yù)算共0萬(wàn)元,同比增0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
目前,本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)97輛,其他辦公設(shè)備共1693臺(tái)(套)。
(五)預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬二層單位2023年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下(最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):
(1)柳江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心:政府大院水電經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目;
(2)柳江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心:聘用司勤人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目;
(3)柳江區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室:柳江區(qū)志三輪修志啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿(mǎn)足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括:政府性基金收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
七、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十五、支出類(lèi)常用科目的說(shuō)明
1.一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。
2.國(guó)防 反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。
3.公共安全 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。
5.科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。
6.文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7.社會(huì)保障和就業(yè) 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。
8.衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。
9.節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括:環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。
11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。
12.交通運(yùn)輸反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。
15.自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
目錄
第一部分:部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
三、年度主要工作任務(wù)等
第二部分:部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分:部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2023年收支總體情況的說(shuō)明
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
(二)政府采購(gòu)情況
(三)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
(五)預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門(mén)概況(柳江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算,反映柳江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和柳江區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室所有的收入和支出預(yù)算。)
柳江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
1、按照國(guó)家、自治區(qū)、柳州市的相關(guān)政策,研究制定柳江區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度,并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)政府大院基建規(guī)劃、立項(xiàng)。組織實(shí)施基建工程施工,負(fù)責(zé)政府大院房屋修繕、水電維修管理工作。
3、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)各部門(mén)行政房地產(chǎn)以及其他屬于本局管理的國(guó)有資產(chǎn)的綜合管理,制定本級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房使用管理辦法,并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)區(qū)四家機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的行政事業(yè)生活服務(wù)。參與區(qū)四家機(jī)關(guān)組織召開(kāi)的重大會(huì)議的會(huì)務(wù)服務(wù),負(fù)責(zé)柳江區(qū)會(huì)議中心的管理和服務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)大院安全保衛(wèi)工作,制定安保管理制度并組織實(shí)施,參與管理機(jī)關(guān)大院內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作。
6、承擔(dān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的具體工作,開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳、教育和培訓(xùn)等工作,組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。
7、負(fù)責(zé)柳江區(qū)本級(jí)應(yīng)急和機(jī)要通信車(chē)輛的統(tǒng)一管理服務(wù)工作。
8、負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)大院內(nèi)的綠化美化、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生環(huán)境秩序。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況。
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置:我單位屬財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位1個(gè),所屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位全稱(chēng)為--柳州市柳江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
2、編制情況:柳江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定,我局行政及事業(yè)單位編制41名,其中,局機(jī)關(guān)行政編制0名,全額事業(yè)單位編制41名。
3、人員構(gòu)成情況:?jiǎn)挝粚?shí)有人數(shù)36人,參公事業(yè)單位人員36人。
三、年度主要工作任務(wù)。
(一)進(jìn)一步做好車(chē)輛日常管理使用工作,完善相關(guān)工作制度,嚴(yán)格公車(chē)管理;加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)的管理工作,充分發(fā)揮平臺(tái)的監(jiān)管作用;并做好年度車(chē)輛更新相關(guān)工作。
(二)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能:按照自治區(qū)、柳州市下達(dá)的年度公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作績(jī)效目標(biāo)任務(wù)開(kāi)展工作,完成節(jié)能宣傳及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作,積極推進(jìn)新能源汽車(chē)的推廣應(yīng)用,加強(qiáng)示范單位的創(chuàng)建工作,推動(dòng)節(jié)能工作深入開(kāi)展。
(三)繼續(xù)做好辦公用房的日常管理工作,組織檢查組對(duì)區(qū)直機(jī)關(guān)各單位辦公用房進(jìn)行不定期檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)單位反饋,提出整改意見(jiàn),限時(shí)要求整改;做好辦公用房的維修及物業(yè)管理工作;繼續(xù)做好相關(guān)工程的結(jié)算工作。
(四)做好政府大院辦公區(qū)水電維修材料及房屋維修,園林綠化整理,做好政府辦公區(qū)內(nèi)花草樹(shù)木的養(yǎng)護(hù)與病蟲(chóng)害防治工作,更換部分消防設(shè)施。
(五) 按照區(qū)里工作優(yōu)質(zhì)服務(wù)年的要求深入開(kāi)展工作,進(jìn)一步減強(qiáng)會(huì)務(wù)服務(wù)工作責(zé)任心。1、抓好日常管理,落實(shí)服務(wù)意識(shí),建立服務(wù)激勵(lì)機(jī)制.2、續(xù)漸更新各會(huì)議室音響多媒體,確保會(huì)務(wù)使用。
(六)做好區(qū)政府機(jī)關(guān)大院職工食堂使用和管理工作。
(七)繼續(xù)做好區(qū)政府大院辦公區(qū)的安保工作,加大整治車(chē)輛的亂停亂放的現(xiàn)象。
柳江區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室概況
一、主要職責(zé)
(一)組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作;(二)擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案;(三)組織編纂地方志書(shū)、地方綜合年鑒;(四)搜集、保存地方志文獻(xiàn)和資料,組織整理舊志,推動(dòng)方志理論研究;(五)組織開(kāi)發(fā)利用地方志資源。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置:本辦所屬全額事業(yè)單位有1個(gè),其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)。所屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:柳江區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室(正科級(jí))。單位內(nèi)設(shè)秘書(shū)股、業(yè)務(wù)股兩股室。
2、編制情況:經(jīng)柳江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定,我辦行政及事業(yè)單位編制6名,其中,機(jī)關(guān)行政編制0名,全額事業(yè)單位編制6名,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)0名,非實(shí)名編制0名。
3、人員構(gòu)成情況:本辦實(shí)有人數(shù)6人,離退休人員7人。
三、年度主要工作任務(wù)。
1.完成《柳江縣志》編纂及出版;2.編纂出版《柳江年鑒》;3.報(bào)送《廣西年鑒》《柳州年鑒》柳江部分資料報(bào)送;4組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
第二部分:部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
表1:部門(mén)預(yù)算收支預(yù)算總表
表2:收入預(yù)算總表
表3:支出預(yù)算總表
表4:財(cái)政撥款收支總表
表5:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表6:一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(分部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
表7:一般公共預(yù)算基本支出表
表8:政府性基金撥款支出預(yù)算表
表9:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表10:“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表11:政府采購(gòu)預(yù)算表
表12:政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
表13:績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分:部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2023年收支總體情況的說(shuō)明
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2023年收入總預(yù)算1257.32萬(wàn)元,同比減164.25萬(wàn)元,同比下降11.55%。其中:
1、一般公共預(yù)算撥款1071.32萬(wàn)元,同比減350.25萬(wàn)元,同比下降24.64%。
2、政府性基金撥款186萬(wàn)元,同比增186萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。
預(yù)算減少的原因:落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2023年支出總預(yù)算1257.32萬(wàn)元,同比減164.25萬(wàn)元,同比下降11.55%。其中:
1、按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為五類(lèi),其中:
(1)一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算839.11萬(wàn)元,占支出總預(yù)算66.74%,同比減314.98萬(wàn)元,同比下降27.29%;
(2)社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)科目支出預(yù)算153.55萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算12.21%,同比減2.04萬(wàn)元,同比下降1.31%;
(3)衛(wèi)生健康支出類(lèi)科目支出預(yù)算30.99萬(wàn)元,占支出總預(yù)算2.47%,同比減1.27萬(wàn)元,同比下降3.94%;
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)類(lèi)科目支出預(yù)算186萬(wàn)元,占支出總預(yù)算14.79%,同比增186萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%;
(5)住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算47.67萬(wàn)元,占支出總預(yù)算3.79%,同比減1.96萬(wàn)元,同比下降3.95%。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出852.68萬(wàn)元,占支出總預(yù)算67.82%,同比減33.82萬(wàn)元,同比下降3.82%。其中:
工資福利支出預(yù)算582.29萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算68.29%,同比減24.33萬(wàn)元,同比下降4.01%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算208.13萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算24.41%,同比減10.33萬(wàn)元,同比下降4.73%;
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算62.26萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算7.3%,同比增0.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.37%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出404.64萬(wàn)元,占支出總預(yù)算32.18%,同比減130.43萬(wàn)元,同比下降24.38%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算403.14萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算99.63%,同比減130.43萬(wàn)元,同比下降24.44%;
資本性支出預(yù)算1.5萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0.37%,同比減0萬(wàn)元,同比下降0%。
預(yù)算減少的原因:落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2023年財(cái)政撥款支出1257.32萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出1071.32萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出186萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下:
1、一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算839.11萬(wàn)元;
2、社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)科目支出預(yù)算153.55萬(wàn)元;
3、衛(wèi)生健康支出類(lèi)科目支出預(yù)算30.99萬(wàn)元;
4、城鄉(xiāng)社區(qū)類(lèi)科目支出預(yù)算186萬(wàn)元;
5、住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算47.67萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
(一)2023年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算89.26萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.26萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算88萬(wàn)元。
(二)2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)89.26萬(wàn)元,同比減0.12萬(wàn)元,同比下降0.13%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,同比減0萬(wàn)元,同比下降0%,原因是我單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支;
2、公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元,同比減0.12萬(wàn)元,同比下降8.7%,原因是厲行節(jié)約;
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)88萬(wàn)元,同比減0萬(wàn)元,同比下降0%,其中:
(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)88萬(wàn)元,同比減0萬(wàn)元,同比下降0%,原因是與上年持平;
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,同比減0萬(wàn)元,同比下降0%,原因是無(wú)此費(fèi)用開(kāi)支。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共141.68萬(wàn)元,同比減4.81萬(wàn)元,同比下降3.28%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購(gòu)情況
2023年本部門(mén)的政府采購(gòu)預(yù)算共1.5萬(wàn)元,同比減0萬(wàn)元,同比下降0%。其中:貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算1.5萬(wàn)元,工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
2023年本部門(mén)的政府購(gòu)買(mǎi)預(yù)算共0萬(wàn)元,同比增0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
目前,本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)97輛,其他辦公設(shè)備共1693臺(tái)(套)。
(五)預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬二層單位2023年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下(最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):
(1)柳江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心:政府大院水電經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目;
(2)柳江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心:聘用司勤人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目;
(3)柳江區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室:柳江區(qū)志三輪修志啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿(mǎn)足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括:政府性基金收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
七、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十五、支出類(lèi)常用科目的說(shuō)明
1.一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。
2.國(guó)防 反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。
3.公共安全 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。
5.科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。
6.文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7.社會(huì)保障和就業(yè) 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。
8.衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。
9.節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括:環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。
11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。
12.交通運(yùn)輸反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。
15.自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。