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第一部分:柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分:柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
二、部門預(yù)算收入總體情況說明
三、部門預(yù)算支出總體情況說明
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效目標情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算報表
第一部分:柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
(一)柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)共5個,分別為:
(二)二層機構(gòu)單位共4個,由原來8個公益一類事業(yè)單位精簡設(shè)置為4個:即鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站、新時代文明實踐所)和綜合行政執(zhí)法隊,機構(gòu)規(guī)格均為副科級。
1、柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心。
預(yù)算編碼:312015;職能為:整合鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心部分職能、林業(yè)站職責(zé),組建鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心。主要負責(zé)宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)自然資源(林業(yè)資源、田長制、林長制)、道路交通、生態(tài)環(huán)境保護等領(lǐng)域的方針、政策和法律法規(guī);協(xié)助做好上述領(lǐng)域相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作;負責(zé)森林(濕地、草原、紅樹林)資源保護、古樹名木保護、基本農(nóng)田保護管理等工作;負責(zé)森林病蟲害監(jiān)測與防治、野生動物保護等工作;負責(zé)林長制組織實施的日常工作;協(xié)助做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃和村莊規(guī)劃、國土調(diào)查、征地管理等工作;協(xié)助做好鄉(xiāng)村清潔、物業(yè)管理活動監(jiān)督管理、農(nóng)村住房建設(shè)管理等工作;協(xié)助做好基層社會治理、社會治安綜合治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)等相關(guān)事務(wù)性工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
2、柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
預(yù)算編碼:312014;職能為:組建農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,劃入原農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興工作站、水利站)職責(zé)。主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利等工作。負責(zé)農(nóng)業(yè)、水利、漁業(yè)、農(nóng)機等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及試驗示范,做好動植物疫病防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等工作;負責(zé)水利資源的保護、開發(fā)和合理使用:配合上級水利部門開展轄區(qū)內(nèi)水利工程的建設(shè)和維護工作;負責(zé)開展防汛抗旱、自然災(zāi)害前期調(diào)查處置工作;負責(zé)河長制組織實施的日常工作;協(xié)助做好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村土地承包經(jīng)營及承包經(jīng)營合同管理、農(nóng)業(yè)保險、農(nóng)村集體經(jīng)濟管理、設(shè)施農(nóng)業(yè)用地管理、農(nóng)村能源建設(shè)與管理等工作;負責(zé)鄉(xiāng)村振興等事務(wù)性工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
3、柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)便民服務(wù)中心,加掛退役軍人服務(wù)站、新時代文明實踐所牌子。
預(yù)算編碼:312017;職能為:整合退役軍人服務(wù)站、公共文化服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心職責(zé),組建便民服務(wù)中心。主要負責(zé)承擔(dān)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、人口和計劃生育管理、統(tǒng)計調(diào)查、扶殘助殘、文化(文物保護)、國防動員等事務(wù)性工作;承擔(dān)有關(guān)行政審批和公共服務(wù)事項集中受理、辦理平臺的建設(shè)和日常管理服務(wù)工作;負責(zé)新時代文明實踐所建設(shè)活動開展、考核評價等工作;負責(zé)政務(wù)公開和信息公開等工作;負責(zé)退役軍人和其他優(yōu)撫對象就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權(quán)益保障等事務(wù)性工作;負責(zé)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接,退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息的采集、核查、審定等工作;負責(zé)雙擁工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
4、柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊。
預(yù)算編碼:312016;職能為:整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法職責(zé),組建鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊。主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作,以鎮(zhèn)人民政府的名義或委托機關(guān)的名義,相對集中行使法律法規(guī)規(guī)定和按規(guī)定賦予的行政處罰權(quán)以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制措施、監(jiān)督檢查權(quán);負責(zé)開展消防、危險化學(xué)品和煙花爆竹、非煤礦山、工貿(mào)等重點行業(yè)領(lǐng)域的安全檢查和應(yīng)急處置工作;負責(zé)本鎮(zhèn)日常執(zhí)法活動,接受投訴舉報、協(xié)助調(diào)查取證等工作;配合上級執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法、專項執(zhí)法工作;接受上級有關(guān)執(zhí)法部門的指導(dǎo)和監(jiān)督;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
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第二部分:柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
我部門總收入3917.84萬元,總支出3917.84萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。總收入較上年減少334.05萬元,減少7.86%,主要原因是根據(jù)落實進一步過緊日子相關(guān)文件要求,會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費按原標準壓減20%,福利費及車輛運行維護費等標準降低。總支出較上年減少7.86%,主要原因是根據(jù)落實進一步過緊日子相關(guān)文件要求,會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費按原標準壓減20%,福利費及車輛運行維護費等標準降低。
二、部門預(yù)算收入總體情況說明
我部門總收入3917.84萬元,較上年減少334.05萬元,減少7.86%,主要原因是根據(jù)落實進一步過緊日子相關(guān)文件要求,會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費按原標準壓減20%,福利費及車輛運行維護費等標準降低。部門收入主要包括:一般公共預(yù)算3915.86萬元,占比99.95%;單位資金(其他收入)收入1.98萬元,占比0.05%。
三、部門預(yù)算支出總體情況說明
我部門總支出3917.84萬元,較上年減少334.05萬元,減少7.86%,主要原因是根據(jù)落實進一步過緊日子相關(guān)文件要求,會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費按原標準壓減20%,福利費及車輛運行維護費等標準降低。部門支出主要包括:一般公共服務(wù)支出2730.88萬元,占比69.70%;社會保障和就業(yè)支出540.85萬元,占比13.80%;衛(wèi)生健康支出79.52萬元,占比2.03%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出217.60萬元,占比5.55%;農(nóng)林水支出217.74萬元,占比5.56%;住房保障支出131.26萬元,占比3.35%。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2025年無政府性基金預(yù)算
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算”。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算14.74萬元,同口徑比2024年減少8.71萬元,下降37.14%,具體如下:
(一)因公出國(境)費2025年預(yù)算安排0.00萬元,與上年持平。
(二)公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排12.00萬元,比上年減少3.00萬元,下降20.00%,其中:
公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0.00萬元,與上年持平;
公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算安排12.00萬元,比上年減少3.00萬元,下降20.00%,減少的主要原因是根據(jù)落實進一步過緊日子相關(guān)文件要求,車輛運行維護費標準降低。
(三)公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排2.74萬元,比上年減少5.71萬元,下降68.57%,減少的主要原因是進一步落實過緊日子要求,減少公務(wù)接待。
七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
我部門機關(guān)事業(yè)單位運行經(jīng)費主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。我部門2025年機關(guān)(事業(yè)單位)運行經(jīng)費預(yù)算343.24萬元,較上年增加83.47萬元,增長32.13%,增長的主要原因是存在新進人員,統(tǒng)計口徑變化。
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
我部門2025年政府采購預(yù)算總金額120.78萬元。其中:貨物類采購113.59萬元、工程類采購0.00萬元、服務(wù)類采購7.20萬元。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
我部門2025年國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況:
1、土地、房屋和構(gòu)筑物面積8600.7平方米,其中辦公用房7591.7平方米,業(yè)務(wù)用房709平方米;
2、設(shè)備共1224臺(套),其中信息化設(shè)備470臺(套),辦公設(shè)備383臺(套);
3、車輛共4輛。其中機動車輛等2輛,摩托車1輛,非機動車輛等1輛;
4、其他(除信息化、辦公設(shè)備、車輛)共367臺(套);
5、家具和用具3837件,其中家具3833件,用具3件,裝具1件;
6、土地使用權(quán)10410平方米。
十、預(yù)算績效目標情況說明
(一)我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及本級項目30個,預(yù)算資金150.57萬元;對下轉(zhuǎn)移支付項目0個,預(yù)算資金0.00萬元。績效目標情況詳見報表(敏感涉密項目除外)。
(二)重點項目預(yù)算績效目標說明。
項目名稱 |
預(yù)算數(shù)(單位:萬元) |
績效目標 |
創(chuàng)星升級活動及已命名星級村獎勵辦公工作經(jīng)費 |
1.89萬元 |
通過三星級村(=5個),五星級村(=1個),三星村辦公費獎勵標準(=3000元),五星村辦公費獎勵標準(=6000元),完成時間(12月前),創(chuàng)星升級活動及已命名星級村獎勵辦公經(jīng)費(≤18900元),激勵農(nóng)村基層黨組織堅定信心,開拓奮進,扎實鞏固脫貧攻堅成果,有力推進鄉(xiāng)村全面振興(合格),受益群眾滿意度(≥90%);實現(xiàn)項目實施進度完成,激勵農(nóng)村基層黨組織堅定信心,開拓奮進,扎實鞏固脫貧攻堅成果,有力推進鄉(xiāng)村全面振興。 |
村級財務(wù)會計委托代理服務(wù)工作經(jīng)費 |
3.02萬元 |
通過代理記賬涉及村委(拉堡、基隆、木羅、黃嶺、思賢、塘頭),代理記賬工作完成度(=100%),完成時間(按月完成),村級代理記賬經(jīng)費(≤30200元),提升村級財務(wù)規(guī)范,確保賬目清楚明白(有效),受益群眾滿意度(≥90%);實現(xiàn)按項目實施進度完成 ,強化村級財務(wù)規(guī)范,有效促進賬務(wù)清楚、明白、嚴謹。 |
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第三部分:名詞解釋
一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算:國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。
四、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1.一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。
2.國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。
3.公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4.教育? 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。
5.科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。
6.文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7.社會保障和就業(yè)? 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。
8.衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。
9.節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。
11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源勘探工業(yè)信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。
15.自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。
16.住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17.糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理? 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。
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第四部分:柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算報表
表1:部門收支總體情況表
表2:部門收入總體情況表
表3:部門支出總體情況表
表4:財政撥款收支總體情況表
表5:一般公共預(yù)算支出情況表
表6:一般公共預(yù)算基本支出情況表
表7:財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出
情況表
表8:政府性基金預(yù)算支出情況表
表9:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
表10:政府采購預(yù)算表
表11:政府購買服務(wù)預(yù)算表
表12:項目績效目標公開表
(詳見附表)
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第一部分:柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分:柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
二、部門預(yù)算收入總體情況說明
三、部門預(yù)算支出總體情況說明
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效目標情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算報表
第一部分:柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
(一)柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)共5個,分別為:
(二)二層機構(gòu)單位共4個,由原來8個公益一類事業(yè)單位精簡設(shè)置為4個:即鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站、新時代文明實踐所)和綜合行政執(zhí)法隊,機構(gòu)規(guī)格均為副科級。
1、柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心。
預(yù)算編碼:312015;職能為:整合鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心部分職能、林業(yè)站職責(zé),組建鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心。主要負責(zé)宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)自然資源(林業(yè)資源、田長制、林長制)、道路交通、生態(tài)環(huán)境保護等領(lǐng)域的方針、政策和法律法規(guī);協(xié)助做好上述領(lǐng)域相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作;負責(zé)森林(濕地、草原、紅樹林)資源保護、古樹名木保護、基本農(nóng)田保護管理等工作;負責(zé)森林病蟲害監(jiān)測與防治、野生動物保護等工作;負責(zé)林長制組織實施的日常工作;協(xié)助做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃和村莊規(guī)劃、國土調(diào)查、征地管理等工作;協(xié)助做好鄉(xiāng)村清潔、物業(yè)管理活動監(jiān)督管理、農(nóng)村住房建設(shè)管理等工作;協(xié)助做好基層社會治理、社會治安綜合治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)等相關(guān)事務(wù)性工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
2、柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
預(yù)算編碼:312014;職能為:組建農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,劃入原農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興工作站、水利站)職責(zé)。主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利等工作。負責(zé)農(nóng)業(yè)、水利、漁業(yè)、農(nóng)機等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及試驗示范,做好動植物疫病防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等工作;負責(zé)水利資源的保護、開發(fā)和合理使用:配合上級水利部門開展轄區(qū)內(nèi)水利工程的建設(shè)和維護工作;負責(zé)開展防汛抗旱、自然災(zāi)害前期調(diào)查處置工作;負責(zé)河長制組織實施的日常工作;協(xié)助做好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村土地承包經(jīng)營及承包經(jīng)營合同管理、農(nóng)業(yè)保險、農(nóng)村集體經(jīng)濟管理、設(shè)施農(nóng)業(yè)用地管理、農(nóng)村能源建設(shè)與管理等工作;負責(zé)鄉(xiāng)村振興等事務(wù)性工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
3、柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)便民服務(wù)中心,加掛退役軍人服務(wù)站、新時代文明實踐所牌子。
預(yù)算編碼:312017;職能為:整合退役軍人服務(wù)站、公共文化服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心職責(zé),組建便民服務(wù)中心。主要負責(zé)承擔(dān)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、人口和計劃生育管理、統(tǒng)計調(diào)查、扶殘助殘、文化(文物保護)、國防動員等事務(wù)性工作;承擔(dān)有關(guān)行政審批和公共服務(wù)事項集中受理、辦理平臺的建設(shè)和日常管理服務(wù)工作;負責(zé)新時代文明實踐所建設(shè)活動開展、考核評價等工作;負責(zé)政務(wù)公開和信息公開等工作;負責(zé)退役軍人和其他優(yōu)撫對象就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權(quán)益保障等事務(wù)性工作;負責(zé)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接,退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息的采集、核查、審定等工作;負責(zé)雙擁工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
4、柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊。
預(yù)算編碼:312016;職能為:整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法職責(zé),組建鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊。主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作,以鎮(zhèn)人民政府的名義或委托機關(guān)的名義,相對集中行使法律法規(guī)規(guī)定和按規(guī)定賦予的行政處罰權(quán)以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制措施、監(jiān)督檢查權(quán);負責(zé)開展消防、危險化學(xué)品和煙花爆竹、非煤礦山、工貿(mào)等重點行業(yè)領(lǐng)域的安全檢查和應(yīng)急處置工作;負責(zé)本鎮(zhèn)日常執(zhí)法活動,接受投訴舉報、協(xié)助調(diào)查取證等工作;配合上級執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法、專項執(zhí)法工作;接受上級有關(guān)執(zhí)法部門的指導(dǎo)和監(jiān)督;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
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第二部分:柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
我部門總收入3917.84萬元,總支出3917.84萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。總收入較上年減少334.05萬元,減少7.86%,主要原因是根據(jù)落實進一步過緊日子相關(guān)文件要求,會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費按原標準壓減20%,福利費及車輛運行維護費等標準降低。總支出較上年減少7.86%,主要原因是根據(jù)落實進一步過緊日子相關(guān)文件要求,會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費按原標準壓減20%,福利費及車輛運行維護費等標準降低。
二、部門預(yù)算收入總體情況說明
我部門總收入3917.84萬元,較上年減少334.05萬元,減少7.86%,主要原因是根據(jù)落實進一步過緊日子相關(guān)文件要求,會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費按原標準壓減20%,福利費及車輛運行維護費等標準降低。部門收入主要包括:一般公共預(yù)算3915.86萬元,占比99.95%;單位資金(其他收入)收入1.98萬元,占比0.05%。
三、部門預(yù)算支出總體情況說明
我部門總支出3917.84萬元,較上年減少334.05萬元,減少7.86%,主要原因是根據(jù)落實進一步過緊日子相關(guān)文件要求,會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費按原標準壓減20%,福利費及車輛運行維護費等標準降低。部門支出主要包括:一般公共服務(wù)支出2730.88萬元,占比69.70%;社會保障和就業(yè)支出540.85萬元,占比13.80%;衛(wèi)生健康支出79.52萬元,占比2.03%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出217.60萬元,占比5.55%;農(nóng)林水支出217.74萬元,占比5.56%;住房保障支出131.26萬元,占比3.35%。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2025年無政府性基金預(yù)算
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算”。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算14.74萬元,同口徑比2024年減少8.71萬元,下降37.14%,具體如下:
(一)因公出國(境)費2025年預(yù)算安排0.00萬元,與上年持平。
(二)公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排12.00萬元,比上年減少3.00萬元,下降20.00%,其中:
公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0.00萬元,與上年持平;
公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算安排12.00萬元,比上年減少3.00萬元,下降20.00%,減少的主要原因是根據(jù)落實進一步過緊日子相關(guān)文件要求,車輛運行維護費標準降低。
(三)公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排2.74萬元,比上年減少5.71萬元,下降68.57%,減少的主要原因是進一步落實過緊日子要求,減少公務(wù)接待。
七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
我部門機關(guān)事業(yè)單位運行經(jīng)費主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。我部門2025年機關(guān)(事業(yè)單位)運行經(jīng)費預(yù)算343.24萬元,較上年增加83.47萬元,增長32.13%,增長的主要原因是存在新進人員,統(tǒng)計口徑變化。
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
我部門2025年政府采購預(yù)算總金額120.78萬元。其中:貨物類采購113.59萬元、工程類采購0.00萬元、服務(wù)類采購7.20萬元。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
我部門2025年國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況:
1、土地、房屋和構(gòu)筑物面積8600.7平方米,其中辦公用房7591.7平方米,業(yè)務(wù)用房709平方米;
2、設(shè)備共1224臺(套),其中信息化設(shè)備470臺(套),辦公設(shè)備383臺(套);
3、車輛共4輛。其中機動車輛等2輛,摩托車1輛,非機動車輛等1輛;
4、其他(除信息化、辦公設(shè)備、車輛)共367臺(套);
5、家具和用具3837件,其中家具3833件,用具3件,裝具1件;
6、土地使用權(quán)10410平方米。
十、預(yù)算績效目標情況說明
(一)我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及本級項目30個,預(yù)算資金150.57萬元;對下轉(zhuǎn)移支付項目0個,預(yù)算資金0.00萬元。績效目標情況詳見報表(敏感涉密項目除外)。
(二)重點項目預(yù)算績效目標說明。
項目名稱 |
預(yù)算數(shù)(單位:萬元) |
績效目標 |
創(chuàng)星升級活動及已命名星級村獎勵辦公工作經(jīng)費 |
1.89萬元 |
通過三星級村(=5個),五星級村(=1個),三星村辦公費獎勵標準(=3000元),五星村辦公費獎勵標準(=6000元),完成時間(12月前),創(chuàng)星升級活動及已命名星級村獎勵辦公經(jīng)費(≤18900元),激勵農(nóng)村基層黨組織堅定信心,開拓奮進,扎實鞏固脫貧攻堅成果,有力推進鄉(xiāng)村全面振興(合格),受益群眾滿意度(≥90%);實現(xiàn)項目實施進度完成,激勵農(nóng)村基層黨組織堅定信心,開拓奮進,扎實鞏固脫貧攻堅成果,有力推進鄉(xiāng)村全面振興。 |
村級財務(wù)會計委托代理服務(wù)工作經(jīng)費 |
3.02萬元 |
通過代理記賬涉及村委(拉堡、基隆、木羅、黃嶺、思賢、塘頭),代理記賬工作完成度(=100%),完成時間(按月完成),村級代理記賬經(jīng)費(≤30200元),提升村級財務(wù)規(guī)范,確保賬目清楚明白(有效),受益群眾滿意度(≥90%);實現(xiàn)按項目實施進度完成 ,強化村級財務(wù)規(guī)范,有效促進賬務(wù)清楚、明白、嚴謹。 |
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第三部分:名詞解釋
一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算:國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。
四、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1.一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。
2.國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。
3.公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4.教育? 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。
5.科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。
6.文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7.社會保障和就業(yè)? 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。
8.衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。
9.節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。
11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源勘探工業(yè)信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。
15.自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。
16.住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17.糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理? 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。
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第四部分:柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算報表
表1:部門收支總體情況表
表2:部門收入總體情況表
表3:部門支出總體情況表
表4:財政撥款收支總體情況表
表5:一般公共預(yù)算支出情況表
表6:一般公共預(yù)算基本支出情況表
表7:財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出
情況表
表8:政府性基金預(yù)算支出情況表
表9:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
表10:政府采購預(yù)算表
表11:政府購買服務(wù)預(yù)算表
表12:項目績效目標公開表
(詳見附表)
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